Да проблема решена в регламентированных заполнение книги покупок удалите все операции без НДС и все будет формироваться.
Да проблема решена в регламентированных заполнение книги покупок удалите все операции без НДС и все будет формироваться.
кто-нибудь победил ошибку:
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Приложение 2 к разделу 3:
Раздел не содержит данных. Раздел пустой. ?
Добрый день! Подскажите, пож. по вгрузке отчета по НДС за 1 кв. 2015. Пишет вот что:
Выгрузка: Декларация по НДС (версия 5.04)
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Вариант: ОСНОВНОЙ, данные за 1 Квартал 2015 г.
Выгружается Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за период: 1 Квартал 2015 г.
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 9:
в дополнительной группе строк № 3 в строке 10
в строке списка 1 неверно заполнен КПП покупателя (код строки 100).
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
НО КПП я сверила с покупателем. Все верно.
Добрый день! Такой вопрос. Мы работаем с РБ и в книге продаж я должна ставить НДС по ставке "О". Но у Белорусов нет ИНН, только УНП, а программа на него ругается, не выгружает декл. Что тут можно поставить?
Добрый день.
Бухгалтерия 7.7 594 - при выгрузке декларации НДС ссылается на ИНН/КПП ИП - пишет неправильный КПП. А у нас основная масса продаж ИП. Как решить эту проблему?
Потому что покупки без НДС никой роли не играют,а то будете сидеть до второго квартала. Выгрузку не дает ,а я уже все сдала.
Вы сформируйте книгу покупок с без НДС покупками и второй вариант. Далее сверьте с 68 счетом и там будет все ясно . В декларацию покупки без НДС не берутся.
Все верно. Вы дали более точный ответ.
мупам надо заполнять 12 раздел или нет?
Книга покупок и продаж заполнены. по сумме равны. При выгрузке выгружается только титульник, р.1 и р.3 Не выгружаются р.8 и р.9. Кто -нибудь сталкивался с этой проблемой?
таки что 7-й раздел никто не заполняет?, последняя проблема осталась
Здравствуйте! Кто-нибудь может помочь? В 1С 7.7 обновление от 07.04.2015г. при заполнении декларации по НДС 1 кв.2015г. вообще не открывается раздел 9 (сведения из книги продаж). Пишет: ОткрытьФормуМзТально<<?>>("Отчет",КонтекстФормыВнешнейОбработки, КаталогОтчета+"CHECK_KA.ERT");
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3192)}: Процедура не обнаружена (ОткрытьФормуМзТально)
НомСчФПрод<<?>>*****************одолгда
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3244)}: Переменная не определена (НомСчФПрод)
Интрагентов<<?>>.Количеств
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3250)}: Переменная не определена (Интрагентов)
НомСчФПрод<<?>>*****************одолгда
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3256)}: Переменная не определена (НомСчФПрод)
<<?>>елениеКаталогаХранения
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3270)}: Переменная не определена (елениеКаталогаХранения)
омСчФПрод<<?>>*****************одолгда
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3279)}: Переменная не определена (омСчФПрод)
<<?>>елениеКаталогаХранения/МаИспрмсм + - ннопк:RозможнцыВвст)****Количеств
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3292)}: Переменная не определена (елениеКаталогаХранения)
<<?>>1) Тогдаинственный вИспрмсм) пускаеустые
{D:\1С BASE\1SBDB.594\EXTFORMS\RP15Q1.GRP\NDS1513.ERT(3304)}: Неопознанный оператор
Вопрос по формату ввода сведений о контрагентах в 1С7.7 - важно ли в какую сторону стоит слэш между ИНН и КПП?
Не будет ли при выгрузке ошибке если сведения занесены через / вместо \
Насколько важен формат юрадреса контрагента? Или пока только по ИНН проверяют?
Нужно ли вносить код ОКТМО?
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Добрый день,подскажите раздел 9 графа 11 ндс должен заполняться?
Добрый день, скажите, у Вас получилось заполнить декларацию и книгу покупок с правильными кодами? У меня та же программа, всё обновили. отчетность до 151006 и всё равно..упорно ставит 02 на сторно НДС..
Добрый день! 1С 7.7 При выгрузке НДС выдаёт ошибку -
Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость: Раздел 8:
в дополнительной группе строк № 13 в строке 7 не заполнена сумма налога по счету-фактуре (код строки 180).
Не удалось выгрузить отчет "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Ситуация - много авансов от покупателя, в процессе зачета получилось так, что по очередной авансовой СчФ зачитывается 0,01руб. Соответственно, НДС=0,00руб.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)