Добрый день всем! Помогите!!! Объясните или отошлите в тему. Получаем аванс от покупателя, выписываем счет-фактуру. Производим отгрузку, что делать со счетом-фактурой на аванс? Пожалуйста разьясните весь этот механизм "на пальцах" и как это отразить в 1С. Спасибо заранее!