Господа, добрый день!
Подскажите, если кто знает.
Покупаем электронные ж/д билеты у посредников.
Посредник выставляет нам накладную, с информацией о стоимости билета и о сумме НДС в билете.
В качестве счета-фактуры у нас регистрируется сам билет.
В свете новой декларации по НДС встал вопрос - как все это отразить, чтобы не было большого числа несостыковок?
У посредников, если я верно их поняла, эти билеты отражаются максимум в Журнале учета полученных сч-фактур (как у агентов).
В ж/д билете есть инфа о пассажире - но не о компании. То есть никак не может совпасть то, что мы получили от РЖД и то, что РЖД выдало нашим сотрудникам.
Понятно, что равенство (то, что выдал контрагент=то, что мы приняли к вычету) вообще не всегда возможно, но тут получается, что они нам вообще ничего не выставляли, а мы откуда-то вычеты показываем.
Подскажите, пожалуйста, какого продавца следует заносить в книгу покупок - РЖД или же посредника? С посредником у нас хотя бы какие-то взаимоотношения (договор, оплаты), плюс у них есть все же информация, что да, они нам что-то перепродали.