Добрый день. Вопрос из серии "решить вчера", читать весь форум нет возможности, хотя некоторые похожие темы прочитала. Но..в каждой избушке -свои погремушки.
Наша компания организовала участие в выставке наших контрагентов - нерезидентов (Италия). Нам выставили счета за участие в выставке российские компании с НДС соответственно. Мы выставляем инвойс итальянцам в евро. То есть услуги для нерезидентов будут оказаны в РФ.
Запуталась в НДС
1. Надо ли в инвойсе выделять сумму НДС
2.Еще непонятки внес банк - сказали что нам надо будет либо самим уплатит п/п сумму НДС либо указать в уведомлении что НДС платит контрагент.
- если самим платить - то это как будет в учете? что мы уже вроде заплатили НДС ? как отразить в учете и как в декларации?
- если указать что НДС заплатил контрагент в общей сумме полученных денег - то это будет просто наша реализация с соответственным выделением НДС и возмещением НДС с того, что нам выставили российские поставщики услуг? Что будет основанием начисления НДС? то что мы работаем с НДС?
3. Забегу чуть вперед: деньги поступили от контрагентов. Выручка по курсу ЦБ на день зачисления евро? если мы продавать валюту не станем...
Плохо не знать да еще и запутаться в том, что еще помнишь.
Подскажите кто что знает.