×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892

    Дебиторская и кред. задолженность в балансе.

    Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, как должна отражаться дебиторская и кредиторская задолженность в балансе? По договорам или по контрагентам???
    Имеется в виду, что если мы будем ее считать в разрезе договоров и в разрезе контрагентов, то получатся разные суммы.
    Поделиться с друзьями
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Развернуто задолженность отражается.

  3. #3
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Развернуто задолженность отражается.
    Развернуто, то-есть по договорам??? Это в каком-то ПБУ написано??
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Не регламентировано.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Не регламентировано.
    Спасибо за ответы.
    Я понял так: что отражать нужно развернуто (п 34 ПБУ 4/99), то-есть если есть дебетовые и кредитовые остатки по счету 76 по разным контрагентам, то дебетовые попадут в Деб. задолж., а кредитовые в кред. задолж. Но при этом нигде не регламентировано, как считать эти остатки: в разрезе договоров или достаточно в разрезе контрагентов.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  6. #6
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Думаю, буду делать в разрезе контрагентов. Потому что банки регулярно просят расшифровки ОСВ для кредитов в разрезе контрагентов. И если я сделаю Баланс по договорам, а им покажу по контрагентам, то Баланс с ОСВ не совпадет.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  7. #7
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Насколько я помню, например, 1С счет 76 в балансе показывает по контрагентам

  8. #8
    Начинающий главбух. Аватар для dmitrijj-simanov
    Регистрация
    15.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,892
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Насколько я помню, например, 1С счет 76 в балансе показывает по контрагентам
    В 1С можно по разному сделать. Я не знаю как, но можно.
    Почему у меня изначально возник этот вопрос: я сравнил строку 1230 "деб. задолж". баланса и Раздел 5 Пояснений (деб. задолж). У меня были разные суммы на начало и конец периода. Обратился к программисту 1С. И он мне сказал, что у меня в Балансе дебиторка по контрагентам, а в Поясн. по договорам. И спросил, к чему привести: к контр. или к договорам.
    Пошла девочка в лес по грибы-ягоды, а вернулась ни с чем. Потому что нужно четко ставить цели (с) Народная мудрость.

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от dmitrijj-simanvskijj Посмотреть сообщение
    В 1С можно по разному сделать.
    В балансе вроде всегда в 1С идет по контрагентам без учета договоров.
    А оборотку можно как угодно сформировать

  10. #10
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    В балансе вроде всегда в 1С идет по контрагентам без учета договоров.
    в 1с идет именно в разрезе контрагентов и договоров .. а уж свернешь ты эти суммы в учете или нет от тебя зависит. даже в разрезе одного договора в 1с можно получить и дебиторку и кредиторку.. она так в баланс и попадет

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •