×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет

    1. Выручка определяется по оплате.
    2. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222568 руб.
    3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета НДС (18%) 336780 руб.
    4. Выполнено работ для собственных нужд без учета НДС, расходы по которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций на сумму 200000 руб.
    5. Перечислено в уставный капитал на основании решения собрания учредителей 150000 руб.
    6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 55000 руб.
    7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано ТМЦ производственного назначения без учета НДС по ставке 18% - 333900 руб.
    8. Закуплено за наличный расчет без учета НДС 18% на оптовой базе и оприходовано материалов 21000 руб.
    Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    расходы по которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций
    Афтар жжет! ))
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Афтар жжет! ))
    это моя первая задача,не вижу ни чего смешного

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Не пятница предпраздничная, а такое впечатление что уже......
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    жалко все таки не уточняется какая система налогообложения. Если УСН то ответ = 0

    1. Выручка определяется по оплате. -для НДС не важно
    2. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222568 руб. - деим на 118 умножаем на 18=33951,05
    3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета НДС (18%) 336780 руб.- Если учесть что ранее не было отгруженно продукции ,то 336780 -222568= 114212 это будет аванс . 114212 *18% =20558,16 НДС с аванса к уплате
    4. Выполнено работ для собственных нужд без учета НДС, расходы по которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций на сумму 200000 руб. - если не ошибаюсь тоже не важно
    5. Перечислено в уставный капитал на основании решения собрания учредителей 150000 руб. тоже не важно для НДС. чего хоть перечислили интересно
    6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 55000 руб.- опять НДС с аванса 55000 * 18% =9900
    7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано ТМЦ производственного назначения без учета НДС по ставке 18% - 333900 руб. - видимо так 333900*18%=60102
    8. Закуплено за наличный расчет без учета НДС 18% на оптовой базе и оприходовано материалов 21000 руб. тоже самое 21000*18% =3780
    Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет

    получаем 33951,05+20558,16+9900-60102-3780=527,21 руб к уплате.
    у меня так получилось
    ну хоть попытался.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  6. #6
    Аноним
    Гость
    это всё что было в дано...
    спасибо Вам)

  7. #7
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    это всё что было в дано...
    спасибо Вам)
    рад помочь,
    но мое решение нуждается в проверке.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  8. #8
    Аноним
    Гость
    приму к сведенью)ещё раз спасибо

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,057
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета НДС (18%) 336780 руб.- Если учесть что ранее не было отгруженно продукции ,то 336780 -222568
    а где сказано что деньги поступили за отгрузку текущего периода?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не вижу ни чего смешного
    Ну тогда без смеха скажите:

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    2. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222568 руб.
    Это с налогом или без?
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    6. Получено авансов в счет финансирования п
    Тут применяется расчётная ставка НДС.

  12. #12
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    а где сказано что деньги поступили за отгрузку текущего периода?
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    . Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета НДС (18%) 336780 руб.- Если учесть что ранее не было отгруженно продукции ,то 336780 -222568= 114212 это будет аванс . 114212 *18% =20558,16 НДС с аванса к уплате
    вот я и добавил
    наверное вы правы. раз не указывается, то это скорее всего погашение именно долга.

    тогда так
    жалко все таки не уточняется какая система налогообложения. Если УСН то ответ = 0

    1. Выручка определяется по оплате. -для НДС не важно
    2. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222568 руб. - деим на 118 умножаем на 18=33951,05
    3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета НДС (18%) 336780 руб.- 0
    4. Выполнено работ для собственных нужд без учета НДС, расходы по которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций на сумму 200000 руб. - если не ошибаюсь тоже не важно
    5. Перечислено в уставный капитал на основании решения собрания учредителей 150000 руб. тоже не важно для НДС. чего хоть перечислили интересно
    6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 55000 руб.- опять НДС с аванса 55000 * 18% =9900
    7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано ТМЦ производственного назначения без учета НДС по ставке 18% - 333900 руб. - видимо так 333900*18%=60102
    8. Закуплено за наличный расчет без учета НДС 18% на оптовой базе и оприходовано материалов 21000 руб. тоже самое 21000*18% =3780
    Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет

    получаем 33951,05+9900-60102-3780=-39830,95 к возмещению
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    жалко все таки не уточняется какая система налогообложения. Если УСН то ответ = 0
    Если рассуждать логически, то если бы была УСН - этого вопроса вообще не было бы. )))
    Best regards, Михаил

  14. #14
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Если рассуждать логически, то если бы была УСН - этого вопроса вообще не было бы. )))
    не факт
    я так понимаю задача из института, а значит запросто могли и такую дать . без уточнений. видел подобное не раз.

    пример экзаменационной задачи по библиографии. составить библиотечный список рецензий на театральные спектали . Вводные данные 15 рецензий разных времен и авторов.
    Ответ:
    Библиотечный список не составляется.давай зачетку оценка 5
    в общем в наши дни может быть все что угодно.

    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Тут применяется расчётная ставка НДС.
    спасибо ,уже читаю
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  15. #15
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Тут применяется расчётная ставка НДС.
    я правильно понял
    что с операции
    6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 55000 руб.- опять НДС с аванса 55000 * 18% =9900

    не надо было считать НДС
    так как перечень случаев применения расчетной ставки является исчерпывающим.
    и единственный случай со словом аванс это при получении авансов в счет предстоящей поставки товаров ,работ, услуг, передачи имущественных прав,
    а у нас не такой случай ,значит.НДС не считаем.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  16. #16
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    понял про 6 пункт . ну это меня чайник отвлек

    1. Выручка определяется по оплате. -для НДС не важно
    2. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222568 руб. - с учетом , что в сумме реализации уже есть НДС . делим на 118 умножаем на 18=33951,05
    3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета НДС (18%) 336780 руб.- 0 с учетом что часть это погашения долга за предыдущий период а не аванс
    4. Выполнено работ для собственных нужд без учета НДС, расходы по которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций на сумму 200000 руб. - если не ошибаюсь тоже не важно
    5. Перечислено в уставный капитал на основании решения собрания учредителей 150000 руб. тоже не важно для НДС. чего хоть перечислили интересно
    6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 55000 руб.- опять НДС с аванса 18/118*55000 =8389,83
    7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано ТМЦ производственного назначения без учета НДС по ставке 18% - 333900 руб. - видимо так 333900*18%=60102
    8. Закуплено за наличный расчет без учета НДС 18% на оптовой базе и оприходовано материалов 21000 руб. тоже самое 21000*18% =3780
    Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет

    получаем 33951,05+8389,83-60102-3780=-21541,12 к возмещению
    Последний раз редактировалось Enic; 30.10.2014 в 17:43.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    я правильно понял
    что с операции
    6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 55000 руб.- опять НДС с аванса 55000 * 18% =9900

    не надо было считать НДС
    так как перечень случаев применения расчетной ставки является исчерпывающим.
    и единственный случай со словом аванс это при получении авансов в счет предстоящей поставки товаров ,работ, услуг, передачи имущественных прав,
    а у нас не такой случай ,значит.НДС не считаем.
    Значит получается 33951,05-60102-3780?

  18. #18
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Значит получается 33951,05-60102-3780?
    я не успел отредактировать. глупость написал
    чуть выше написано.
    меня смутило название расчетная ставка. Не знал что я это знаю ,расчетная ставка.
    вот и не понял на что намек на мой неверный математический расчет, а не на то что нужно считать или нет.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    4. Выполнено работ для собственных нужд без учета НДС, расходы по которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций на сумму 200000 руб. - если не ошибаюсь тоже не важно
    Что именно "не важно"?
    Best regards, Михаил

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Enic Посмотреть сообщение
    я не успел отредактировать. глупость написал
    чуть выше написано.
    меня смутило название расчетная ставка. Не знал что я это знаю ,расчетная ставка.
    вот и не понял на что намек на мой неверный математический расчет, а не на то что нужно считать или нет.
    я сама потом запуталась)))уже увидела исправленное)

  21. #21
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    4. Выполнено работ для собственных нужд
    См. ст.146 http://wiki.klerk.ru/index.php/%D0%9...1%8C%D1%8F_146

  22. #22
    Клерк Аватар для Enic
    Регистрация
    20.06.2012
    Сообщений
    2,896
    теперь понятненько про 4 пункт ст 146 п 1 пп 2
    просто нигде не указанно что передавались на территории РФ вот я и просмотрел,а так то конечно элементарно

    1. Выручка определяется по оплате. -для НДС не важно
    2. В отчетном периоде отгружено продукции на сумму 222568 руб. - с учетом , что в сумме реализации уже есть НДС . делим на 118 умножаем на 18=33951,05
    3. Поступило на расчетный счет за реализованную продукцию без учета НДС (18%) 336780 руб.- 0 с учетом что часть это погашения долга за предыдущий период а не аванс
    4. Выполнено работ для собственных нужд без учета НДС, расходы по которым не принимаются к вычету при уплате налога на доходы организаций на сумму 200000 руб. - 200000*18% =36000
    5. Перечислено в уставный капитал на основании решения собрания учредителей 150000 руб. тоже не важно для НДС. чего хоть перечислили интересно
    6. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 55000 руб.- опять НДС с аванса 18/118*55000 =8389,83
    7. Оплачено по безналичному расчету и оприходовано ТМЦ производственного назначения без учета НДС по ставке 18% - 333900 руб. - видимо так 333900*18%=60102
    8. Закуплено за наличный расчет без учета НДС 18% на оптовой базе и оприходовано материалов 21000 руб. тоже самое 21000*18% =3780
    Рассчитать НДС, подлежащий уплате в бюджет

    получаем 33951,05+36000+8389,83-60102-3780=14458,88 к уплате.
    хорошо что не успели к возмещению сдать ,а то бы штраф ,пени ,корректировки,ужас в общем.
    Штудент с факультета "Безграмотность" и пускай весь мир завидует мне

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, а на "получено финансовых средств от юридического лица, связанной с реализацией продукции, на сумму 22 300 руб" нужно начислять НДС ?? Просто у меня почти такая же задача, а по этому пункту есть большие сомнения. Заранее всем огромное спасибо!!!

  24. #24
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    получено финансовых средств от юридического лица, связанной с реализацией продукции
    если это аванс, НДС считается по расчетной ставке 18/118
    если это оплата за отгруженную ранее продукцию, то НДС не считается.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    если это аванс, НДС считается по расчетной ставке 18/118
    если это оплата за отгруженную ранее продукцию, то НДС не считается.
    понятно, спасибо! Я не могу понять правильное ли у мене решение или нет. Вы не могли бы посмотреть?
    Исходные данные:
    1) учетной политикой организации предусмотрено определение выручки от реализации по оплате;
    2) в отчетном периоде отгружено продукции на сумму 2 223 908 руб.: 2 223 908 *18/118=339 240
    3) поступило на расчетный счет без учета НДС за реализованную продукцию машиностроения 548 900 руб.; 0
    4) получено финансовых средств от юридического лица, связанной с реализацией продукции, на сумму 22 300 руб.; 0
    5) перечислено в уставный фонд по решению собрания учредителей 250 000 руб.; 0
    6) получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам 143 000 руб.; 143 000 *18/118 = 21 813
    7) оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-материальных ценностей производственного назначения с учетом НДС на 250 900 руб. ; 250 900 * 18/118 = 38 272
    8) приобретено основных производственных фондов без учета НДС на 311 200 руб.; 311 200 * 0,18 = 56 016
    9) закуплено за наличный расчет с учетом НДС на оптовой базе и оприходовано производственных материалов на сумму 25 477 руб.; 25 477 * 18/118 = 3886
    10) экспортная выручка составила 3 546 000 руб. не учитываем, т.к. ставка 0 %

    Итого НДС к уплате = 339 240 + 21 813 - 38 272 - 56 016 - 3 886 = 262 879. Какой-то очень большой он у меня получился...

  26. #26
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    получено финансовых средств от юридического лица, связанной с реализацией продукции, на сумму 22 300 руб.; 0
    вообще из условия задачи так и осталось непонятным, аванс это или нет.

    так же непонятно,

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в отчетном периоде отгружено продукции на сумму 2 223 908 руб.
    эта сумма уже с НДС в том числе или нет?
    И НДС бывает не только 18%, но и 10%...
    В остальном ход решения правильный.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какой-то очень большой он у меня получился...
    это логично, продукции отгрузили на 2,2млн, а закупка материалов и пр. только 587 тыс.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение



    эта сумма уже с НДС в том числе или нет?
    И НДС бывает не только 18%, но и 10%...
    Вот я тоже не знаю, не понимаю: если не указано про это НДС ничего, нужно его учитывать или нет...
    сколько искала, так и не нашла внятного ответа на просторах Инетрнета

  28. #28
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    не нашла внятного ответа на просторах Инетрнета
    внятный ответ надо получить у преподавателя. В жизни таких абстрактных задачек не бывает.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    внятный ответ надо получить у преподавателя. В жизни таких абстрактных задачек не бывает.
    ну ладно, спасибо. а почему "поступило на расчетный счет без учета НДС за реализованную продукцию машиностроения 548 900 руб" не надо считать НДС ? не подскажете?

  30. #30
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,370
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а почему "поступило на расчетный счет без учета НДС за реализованную продукцию машиностроения 548 900 руб" не надо считать НДС ?
    например, может быть, это была реализация товара с 0 ставкой... может, экспорт... это ж гадалкой или экстрасенсом надо быть, чтобы угадасть мысли составителей задачек...
    При обычной реализации товара или услуги с НДС не могут деньги придти без НДС на счет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •