×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 58 123451151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 1721
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152

    Вопрос 1% после превышения 300 000 доходов

    Здравствуйте уважаемые Клерки!
    В начале года уже много читал информации по этому вопросу, но всё решил почти под конец года уточнить правильно ли я понимаю всё и правильно ли буду действовать.

    Я ИП УСН 6% доходы, без работников.
    300 000 руб у меня уже набралось в первом квартале, сейчас оборот уже 1 111 850 руб
    Программа Бухсофт УСН 2014 показывает что 1% составляет 8118 руб, к концу года он будет ещё больше.
    Мои действия по правилам должны быть такие:

    1. Дожидаюсь конца года и делаю расчёт налога за год, там же программа покажет сумму которую набежала за год при превышении 300 000 руб и этот 1% я уплачиваю в январе 2015 года вместе с налогом 6% за год 2014 (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев уже уплатил налог)

    2. Затем при уплате взносов в ПФ на 2015 год я уменьшаю налог за 1-1 квартал 2015 на стоимость уплаченных взносов и уменьшаю дополнительно налог на сумму которую я уплатил в качестве 1% за превышение в 2014 году.

    Я правильно понимаю порядок действий и правильность их выполнения?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Ну можно и так. А можно уплатить взносы 1% от доходов, превышающих 300 тыс. уже сейчас и уменьшить на них налог 2014 года.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Над.К, Блииин
    А как же мне тогда поступить, если я уже за 9 месяцев налог уплатил, а 1% ещё ни разу не уплачивал?
    Можно ли будет уплатить налог 1% за 9 месяцев сейчас (январь - сентябрь) это получается 8118 руб, а при уплате налога за год уменьшить его на сумму взносов в ПФ и дополнительно уменьшить ещё на 8118 руб за 9 месяцев, а в 2015 году при уплате налога 6% за год уменьшить уже на оставшуюся сумму октябрь - декабрь?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Точнее не так!!!

    А как же мне тогда поступить, если я уже за 9 месяцев налог уплатил, а 1% ещё ни разу не уплачивал?
    Можно ли будет уплатить налог 1% за 9 месяцев сейчас (январь - сентябрь) это получается 8118 руб, а при уплате налога за год в январе уменьшить его на сумму взносов в ПФ и дополнительно уменьшить ещё на 8118 руб за 9 месяцев, а в 2015 году при уплате налога 6% за 1 квартал 2015года в апреле уменьшить уже на оставшуюся сумму октябрь - декабрь 2014?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    27.03.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,421
    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    А как же мне тогда поступить, если я уже за 9 месяцев налог уплатил, а 1% ещё ни разу не уплачивал?
    заработать ещё больше в 4ом квартале, уплатить до 31.12 пфр, тем самым уменьшить УСН за год

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, если ИП на доход-расход, то 1% взносов в ПФ мы можем использовать в расходах для уменьшения налоговой базы?

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,808
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1% взносов в ПФ мы можем использовать в расходах для уменьшения налоговой базы?
    да

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    77
    прошу прощения, решил не открывать ещё одну тему, и задам вопрос тут) У меня УСН 6% + ЕНВД, какова будет сумма взносов в ПФР, если по УСН доход составил 500тыр/год, а по ЕНВД налоговая база 151684руб/год Расчет веду так: суммирую доходы по разным видам деятельности 500000+151684=651684р вычитаю величину дохода 300000руб получается по моим расчетам это будет 20727 + 3516руб. правильно??? и в ПФР сколько платить?

  9. #9
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,808
    Цитата Сообщение от Ruslw Посмотреть сообщение
    Расчет веду так: суммирую доходы по разным видам деятельности 500000+151684=651684р вычитаю величину дохода 300000руб
    правильно

    Цитата Сообщение от Ruslw Посмотреть сообщение
    и в ПФР сколько платить?
    http://www.klerk.ru/tools/ep/

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    В ПФ платить вот этот самый 1% и фиксированную сумму. Тут все написано Фиксированные взносы ИП/2014

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    29.10.2008
    Сообщений
    77
    спасибо)

  12. #12
    Аноним
    Гость
    По итогам 9 месяцев выручка ИП на 6% составила около 30 млн рублей. В ПФР фиксированные взносы пока не платились.

    Это значить, что можно делать платежки по страховым взносам на ОПС в фиксированном размере в сумме 138 627, 84 (и это все!)
    по КБК 392 1 02 02140 06 1000 160 и в ФФОМС в сумме 3 399, 05 по КБК 392 1 02 02101 08 1011 160.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от zak1c Посмотреть сообщение
    заработать ещё больше в 4ом квартале, уплатить до 31.12 пфр, тем самым уменьшить УСН за год
    Это да, единственный вариант, но продажи вещь непредсказуемая, сегодня есть продажи - завтра нет.

    1. Тогда у меня такой вопрос, если нужно уплатить до 31.12 в ПФР, то как я узнаю сколько платить? я могу оплатить например с 1 января по 30 ноября, а с 1 по 31 декабря ещё будут продажи и следовательно за эти 31 день я узнаю сумму только в январе 2015, и как тогда быть? Или оплатить за 11 месяцев и уменьшить на эту сумму в налоге за год, а за 12-й месяц уже без уменьшения?

    2. И второй вопрос, если к примеру за 11 месяцев сумма налога 1% составит 10 000 руб, а налог за год будет 9 000 руб, то как мне в этом случае поступать?
    Уплатить 10 000 в ПФР а налог 6% за год уже не платить ни копейки?
    Или я могу уменьшить этот налог не более чем на 50%, то есть уплачиваю в ПФ 10 000 руб а с налога 9 000 руб вычитаю 50% (5 000 руб) и плачу 6% налог 4 000 руб?

    Просветите пожалуйста чтоб не наделать косяков и не бегать потом с уточнёнками и прочими не стыковками по налоговым и ПФ.

    Если я уплачу 1% в ПФ и отмечу это в прогреме Бухсофт УСН 2014, то к уплате налога за год будет стоять минус, то есть получается что не я должен а мне должны Как быть с этим минусом? В поле "Начислено за квартал" сейчас стоит -124 руб, так как была уплата фиксированных взносов в ПФ и программа вычитает эту сумму с налога и на данный момент минус, но до конца года то будет плюс, а вот если я ещё добавлю в книгу доходов сумму 10 000 уплаченные в декабре, то боюсь что сумма начисленного налога 6% будет ниже чем сумма уплаченная в ПФ в виде взносов и 1%, следовательно к уплате за квартал будет стоять минус.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    Или оплатить за 11 месяцев и уменьшить на эту сумму в налоге за год, а за 12-й месяц уже без уменьшения?
    МОжно и так. На 1% от доходов за декабрь уменьшите налог в 1 квартале 2015 года, когда их оплатите

    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    2. И второй вопрос, если к примеру за 11 месяцев сумма налога 1% составит 10 000 руб, а налог за год будет 9 000 руб,
    А как такое возможно? Проценты-то берутся от одного и того же дохода, только налог 6%, а взносы в ПФ всего 1%

    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    вычитаю 50% (5 000 руб)
    Что такое 50%? ИП без работников может уменьшить налог на все взносы, сколько в налог влезет. И в любом случае, у ИП с работниками считается 50% от начисленного налога, а не от уплаченных взносов. Налог у ИП с работниками можно уменьшить не более чем на 50%.

    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    Если я уплачу 1% в ПФ и отмечу это в прогреме Бухсофт УСН 2014, то к уплате налога за год будет стоять минус, то есть получается что не я должен а мне должны
    Что-то не так, откуда вдруг вам будут должны? Вы много уплатили авансов за предыдущие отчетные периоды?

    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    В поле "Начислено за квартал" сейчас стоит -124 руб,
    Не может быть налога с минусом. И нет никаких начислений за 3 квартал при УСН, начисление может быть за 9 месяцев.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    МОжно и так. На 1% от доходов за декабрь уменьшите налог в 1 квартале 2015 года, когда их оплатите

    А как такое возможно? Проценты-то берутся от одного и того же дохода, только налог 6%, а взносы в ПФ всего 1%

    Что такое 50%? ИП без работников может уменьшить налог на все взносы, сколько в налог влезет. И в любом случае, у ИП с работниками считается 50% от начисленного налога, а не от уплаченных взносов. Налог у ИП с работниками можно уменьшить не более чем на 50%.

    Что-то не так, откуда вдруг вам будут должны? Вы много уплатили авансов за предыдущие отчетные периоды?

    Не может быть налога с минусом. И нет никаких начислений за 3 квартал при УСН, начисление может быть за 9 месяцев.
    Это возможно очень просто, дело в том что я платил налог поквартально, за 1 квартал 15 000 руб, за полугодие 11 000 руб, за 9 месяцев 10 000 руб (итого сейчас за 9 месяцев у меня уплачен налог 36 000 руб,) но 1% я не платил ни разу, следовательно если бы я уплачивал 1% каждый квартал, тогда бы и налог уменьшался примерно на 3 000, а так как всю эту сумму нужно заплатить в конце года, то получается что за год я к примеру заплачу налог 9 000 руб, то есть по итогам за 12 месяцев я уплатил 6% в размере 45 000 руб, но уменьшить то я могу только с последнего платежа по налогу за год (за 4-й квартал) и сумма налога за октябрь, ноябрь, декабрь составит 9 000 руб, а сумма налога 1% за весь год составляет 10 000 руб (считай по 2 500 в квартал) и если я заплачу 10 000 руб за год 1%, то уменьшить эти 10 000 я могу только с платежа по налогу 6% за год (4-й квартал) который составит 9 000 руб, вот и получится что если я в программе укажу что уплатил разом 10 000 в ПФ 1%, то программа автоматом уменьшит налог за 4-й квартал (за год) на сумму уплаченных взносов в размере 10 000 руб, при том что я продал за эти последние 3 месяца на 150 000 руб, следовательно налог к уплате 6% составит 9 000 руб, но поскольку я в декабре уплатил 10 000 руб, то программа уменьшает налог в 9000 на 10 000 уплаченных в ПФ и получается -1000 руб

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Вот я сделал пример, когда за октябрь налог 6% всего несколько тысяч, но при этом я в книгу доходов внёс запись об уплате налога 1% с января по октябрь, что сумма составила 8118.40 (скрин 1) и когда я открываю налог, то программа показывает мне налог за год 2000 руб, но поскольку я уже уплатил сегодня 8118.40, то программа уменьшает налог 2000 руб на сумму уплаченного взноса, ведь налог отображается за октябрь, а уплаченный налог 1% за все 9 месяцев и получается сумма с минусом.

    Поэтому я и спрашивал, что если у меня налог за последние 3 месяца года будет к примеру 9000 руб, а налог 1% составит 10000 руб, тогда программа будет показывать -1000 и мне ничего платить по налогу 6% не нужно будет?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	796 
Размер:	65.8 Кб 
ID:	54773   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	683 
Размер:	123.6 Кб 
ID:	54772  

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    Это возможно очень просто,
    Нет, это невозможно. Налог за год никак не может быть меньше 1% в ПФ Налог к доплате, расчитанный за налоговый период может оказаться меньше взносов, уплаченных в 4 квартале, да. И тогда может оказаться переплата по налогу. Только и всего. Вы очень путано пишете )) И начисленного налога с минусом не бывает. Налог меньше нуля быть не может.
    И не может быть налога, начисленного за квартал, если считается налог за 9 месяцев. Это некорректно. Потому что нет такого отчетного периода как квартал при УСН.
    Судя по картинке у Вас просто налог за 1 полугодие больше, чем налог за 9 месяцев. Только и всего. Совершенно рядовая ситуация.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Над.К, Возможно я не тем языком выражаюсь и не те термины использую, я пишу чтоб было понятно о чём когда говорю налог за год то имею ввиду не за 12 месяцев 45 000 руб, а за последние 3 месяца года, октябрь, ноябрь, декабрь, а в кратце 4-й квартал.

    Вот 4 скрина программы

    1. Налог составил 24 138 руб минус 5 182 руб уплаченных взносов в ПФР и к уплате за 1 квартал 6% налога составил 18 956 руб

    2. За полугодие налог составил 46 957руб - налог первого квартала 18956 руб и - взносы за полугодие 10364 руб, итого к уплате за полугодие 6% налог составил 17 637 руб.

    3. За 9 месяцев налог составил 60 877 руб минус налог за первый квартал и полугодие, минус взносы за первый квартал, полугодие и 9 месяцев 15 546 руб и к уплате налог за 9 месяцев составил 8 738 руб.

    4. Теперь 1 октября я уплатил ещё 5 182 руб взносов в ПФ и налог за год у меня составлял 60 877 руб минус налог за первый квартал 18956 минус за полугодие 17637 руб минус за 9 месяцев 8738 руб и минус 4 платежа взносов в ПФ по 5182 руб (20 728 руб) и если всё это сложить получаем 66 059 руб уплаченных сумм, и потом вычесть от налоговой базы 60877 сумму уплаченных взносов мы получаем 60877 - 66 059 = -5182 руб и если я сейчас уплачу в ПФ ещё 1% в размере 10 000 руб, то получится что налоговая база 60877, а уплачено налогов и взносов 76877 руб, то есть минус уже будет на 10 штук больше -15182 руб.

    И когда я добавляю записи в книгу доходов, то налоговая база растёт и сейчас она уже 66710 руб но уплачено взносов и налогов всё равно больше 76877 руб, и когда налоговая база за год в конце года достигнет отметки 77877 руб, то минус налоги за 9 месяцев, фиксированные взносы в ПФ и 1% в размере (10 000 <--это сумма для примера) то к уплате за год я должен буду оплатить 1000 руб, но при этом я должен продать на столько, чтоб к уплате за год у меня стояла сумма 16000 руб, тогда я смогу уменьшить налог на 5182 руб фикс в ПФ и 10 000 руб однопроцентного налога за 9 месяцев который я не платил ни разу.
    А что если я продам меньше и налоговая база будет меньше чем сумма уплаченных взносов? в программе будет стоять минус -**** а мне тогда что делать?

    Надежда, надеюсь у ваз мозг не взорвался
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	scrin1.jpg 
Просмотров:	575 
Размер:	59.4 Кб 
ID:	54774   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	scrin2.jpg 
Просмотров:	399 
Размер:	63.7 Кб 
ID:	54775   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	scrin3.jpg 
Просмотров:	379 
Размер:	62.3 Кб 
ID:	54776   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	scrin4.jpg 
Просмотров:	370 
Размер:	60.2 Кб 
ID:	54777  
    Последний раз редактировалось Stas11; 21.10.2014 в 00:23.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Нашёл пример проще:

    Как быть с уплатой налога, если к примеру за первый квартал уплатил фиксированные взносы в ПФ 5182 руб, а продал товаров за первый квартал на 50 000 руб, то налог 6% который я должен уплатить с этого дохода получается 3000 руб, но если я уже оплатил в ПФ 5182 руб, то значит налог 3000 я не плачу ни копейки? Правильно?
    В программе тогда будет стоять минус что исчислено налоговая база 3000, вычет по взносам 5182, к уплате за квартал -2182 а если минус, то я ничего не плачу в налоговую и даже получается что у меня переплата была 2182.

  20. #20
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    то значит налог 3000 я не плачу ни копейки? Правильно?
    Да

    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    к уплате за квартал -2182
    Вот это вот неправильно. Не может быть начисленного налога с минусом. Налог будет просто к уплате ноль.


    Цитата Сообщение от Stas11 Посмотреть сообщение
    Теперь 1 октября я уплатил ещё 5 182 руб взносов в ПФ и налог за год у меня составлял 60 877 руб минус налог за первый квартал 18956 минус за полугодие 17637 руб минус за 9 месяцев 8738 руб и минус 4 платежа взносов в ПФ по 5182 руб (20 728 руб)
    Порядок расчета у Вас неправильный. Вы сначала считаете налог за отчетный (налоговый) период, потом отнимаете уплаченные взносы, а потом уже вычитаете то, что уже уплатили. У ИП без работников это не принципиально, конечно, а вот у ИП с работниками очень даже принципиально.
    И не начисленный налог получается с минусом, а уплаченный. Просто будет переплата по налогу.
    У меня претензия к формулировкам у Бухсофта на самом деле )) Поскольку начисления за квартал - это не правильно. Но я им это напрямую выскажу.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2011
    Сообщений
    152
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да

    Вот это вот неправильно. Не может быть начисленного налога с минусом. Налог будет просто к уплате ноль.
    Ну вот Бухсофт УСН 2014 именно с минусом и показывает, скриншот 2 в посту №16, и там не ноль стоит, и именно минус -7467 руб
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    И не начисленный налог получается с минусом, а уплаченный. Просто будет переплата по налогу.
    У меня претензия к формулировкам у Бухсофта на самом деле )) Поскольку начисления за квартал - это не правильно. Но я им это напрямую выскажу.
    Ну вот с минусом показывает начисленный Причём такой минус показывает не только эта программа, но 2010, 2011, 2012, 2013 года Бухсофт УСН так же выводит уплату налога с минусом, если исчисленная база налога меньше чем уплаченные взносы, то все версии начиная с 2010 года у меня показывают с минусом.
    Может тогда надо написать в Бухсофт об этом баге? если это баг?

  22. #22
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Ну просто неправильные формулировки у них. На расчет это никак не влияет.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    немного не поняла по поводу исчисления базы по фиксированному платежу в ПФР. Мы на УСН (доходы-расходы). Розничная торговля. Допустим выручка, полученная от покупателей за год составила 19 000 000 рублей. Но Есть себестоимость товара. скажем 18 000 000. С какой суммы я должна считать платежи: с 19 000 000 или с 1 000 000 (19 000 000-18 000 000)?

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    С какой суммы я должна считать платежи:
    С 19 млн.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Сообщений
    50
    Добрый день! Извините пожалуйста,если повторюсь,ИП с работниками на УСН 15 %.Планирую в ближайшие числа перечислить фиксированные страховые взносы за ИП за 2014 год,а 1% от суммы,превышающей доход 300000 в 2015 году.Правильно ли я поняла,что налогооблагаемую базу по УСН за 2014 год я смогу уменьшить только на взносы,уплаченные в этом году?И возможно ли уменьшение налогооблагаемой базы по УСН в 2015 году на этот 1%? И еще,из этого 1% мы вычитаем фиксированные взносы,уже уплаченные?

  26. #26
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,808
    Цитата Сообщение от wissa Посмотреть сообщение
    .Правильно ли я поняла,что налогооблагаемую базу по УСН за 2014 год я смогу уменьшить только на взносы,уплаченные в этом году?
    да
    Цитата Сообщение от wissa Посмотреть сообщение
    И возможно ли уменьшение налогооблагаемой базы по УСН в 2015 году на этот 1%?
    да
    Цитата Сообщение от wissa Посмотреть сообщение
    И еще,из этого 1% мы вычитаем фиксированные взносы,уже уплаченные?
    нет

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Сообщений
    50
    бух2007,спасибо за ответ.Но если у нас по итогам года получится максимум,т.е. 138627,84,то я все таки уменьшаю этот максимум на 17328,48,которые уплачу сейчас?

  28. #28
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,808
    Цитата Сообщение от wissa Посмотреть сообщение
    Но если у нас по итогам года получится максимум,т.е. 138627,84,то я все таки уменьшаю этот максимум на 17328,48,которые уплачу сейчас?
    Если максимум, то да. То есть всего платите на ОПС 138627,84

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2013
    Сообщений
    50
    бух2007,спасибо

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    26.12.2011
    Сообщений
    203
    Здравствуйте!

    Прочитала в новостях информацию:

    "..Платежи в ПФР с доходов, перечисленные до 31 января 2014 года, должны быть уплачены с реальных доходов. Например, в IV квартале можно перечислить взносы, исчисленные с дохода, отраженного в*Книге учета по строке «Итого» за 9 месяцев 2014 года. Если ваши доходы на 31 сентября составили 5*млн.*руб., то*и заплатить взносы в ПФР вы должны с этих 5*млн.*руб.: (5 000 000 руб. – 300*000 руб.) &#215; 1% = 47*000 руб. Эти*47*000*руб. можно поставить в расходы. Взносы, уплаченные с предполагаемых доходов, нельзя учитывать в*расходах, инспекция такие затраты не признает."

    Подскажите, пожалуйста, ИП УСН доходы и патент. С оплатой 1% в ПФР на усн Доходы понятно, но как быть с уплатой взносов с патентного дохода?
    Нужно считать его часть?
    За 9 месяцев Доход по УСН - 1 000 000 руб.
    Потенциально возможный доход на патенте за ГОД составляет 225 000 руб.
    Какой расчет верен?
    1 вариант: (1 000 000 + 225 000-300 000)*0,1% = 9 250 руб.
    2 вариант: (1 000 000 + (225 000/4*3)-300 000)*0,1% = 8 688 руб.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 58 123451151 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •