×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос по учету готовой продукции бюджетного учреждения.

    Конфигурация 1С: Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.26.5)

    Опишу вкратце ситуацию по одной номенклатурной позиции: 27.01.14 документом <Выпуск продукции> был выпущен оконный блок по плановой стоимости 3840 руб.
    В конце месяца января документом <Закрытие производственных счетов> на счете 105.37 от сторнирована плановая стоимость и определилась фактическая 2704,7 руб.
    В феврале была реализация этой номенклатурной позиции по плановой стоимости 3840 руб., и вследствие этого на счете 105.37 образовалось отрицательное сальдо по сумме -1 135,30.
    В феврале документом <Закрытие производственных счетов> ни какой корректировки по этой номенклатурной позиции больше не произошло.
    Подскажите, пожалуйста, каковы быть дальнейшие наши действия?
    Должна ли программа автоматически относить разницу в части реализованной продукции, на финансовый результат текущей деятельности учреждения или бухгалтер это должен делать ручными проводками?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Напишите проводки, какие Вам дал документ реализации готовой продукции. Вообще-то, похоже, что реализацию Вы сделали до закрытия производственных счетов.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •