×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160

    НДС по экспорту, оплата по факту отгрузки

    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Прошу внести ясность в такой момент. Во 2 квартале была реализация в Казахстан с НДС 0 %, мы сразу решили этот НДС заплатить, не ждать подтверждения. В 1С я отразила эту продажу как обычную реализацию по России, выделила НДС с суммы продажи и для налога на прибыль, выручка пошла за минусом НДС. Теперь я засомневалась, а верно ли сделала. Возможно нужно было НДС начислить сверху,отдельной операцией, а налог на прибыль заплатить со всей выручки с 0 НДС?
    Благодарю за содействие!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Возможно нужно было НДС начислить сверху
    Да, нет оснований применять расчетную ставку.

    выручка пошла за минусом НДС
    а НДС равен 0 рублей, т.к. вы предъявили покупателю этот налог по ставке 0%.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    [QUOTE=Тоня;54340424]Да, нет оснований применять расчетную ставку.

    а НДС равен 0 рублей, т.к. вы предъявили покупателю этот налог по ставке 0%.[/QU

    Огромное спасибо за ответ!
    Хотела бы уточнить:
    1) Мне нужно начислить НДС по ставке 10 % , а не по расчетной 10/110?
    2) А налог на прибыль платится с какой суммы? Со всей реализации, где НДС 0? Или Выручка минус НДС?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. да

    Или Выручка минус НДС?
    Минус. Но сумма НДС равна нулю.

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Zinaida86 Посмотреть сообщение
    мы сразу решили этот НДС заплатить, не ждать подтверждения.
    Почему, кстати?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    1. да

    Минус. Но сумма НДС равна нулю.
    А ИНФС это одобряет, минусовать НДС с выручки для налога на прибыль. Если в реализации сумму НДС поставить 0, а НДС начислить отдельной операцией, то выручка для налога на прибыль пойдет с 90,01, а на 90.01 выручка будет с учетом 0 НДС.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Почему, кстати?
    Чтобы не было лишних проблем, я отразила как обычную продажу на внутреннем рынке, начислила все налоги, НДС заплатила, и теперь вот нужно прибыль заплатить, мой расчет базы для налога на прибыль по этой продаже, такой же как по обычной реализации. 90.01-90,03. Если НДС начислить проводкой сверху через 91 счет, то выручка не уменьшится на этот НДС.
    Думала продам как по России и проблем не будет, а теперь непонятно как базу для прибыли считать и почему нельзя сделать такие же проводки как обычно.

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а на 90.01 выручка будет с учетом 0 НДС.
    Правильно. Что-то смущает?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Правильно. Что-то смущает?
    Смущает теперь то, что я выручку по этой реализации посчитала как выручка 90,01 минус НДС 90.03 (НДС по экспорту у меня на 90.03 пошел. т к я не делала отдельное начисление НДС на 91 счет)

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я отразила как обычную продажу на внутреннем рынке
    А покупателю то что предъявили? 0%?

    и почему нельзя сделать такие же проводки как обычно.
    Обычные это какие? 90/3 68/2? С применением ставки (не расчетной) вроде бы определились.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А покупателю то что предъявили? 0%?

    Обычные это какие? 90/3 68/2? С применением ставки (не расчетной) вроде бы определились.

    Обычные проводки как по внутренним продажам. Дт 90.3 Кт 68.02

    Покупателю выставили по правилам с 0 конечно. А у себя в бухгалтерии я отразила по расчетной ставке.

    Теперь меня волнует как нужно было отразить этот НДС и с какой выручки налог на прибыль платить.

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А вы мои посты не читали?
    НДС по ставке 10 или 18, т.к. оснований применять ставку по 4-164-НК нет.
    И 1-248-НК

    При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Чтобы не было лишних проблем,
    Да по экспорту в ТС особых то проблем нет, главное заявление о ввозе от покупателя получить.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А вы мои посты не читали?
    НДС по ставке 10 или 18, т.к. оснований применять ставку по 4-164-НК нет.
    И 1-248-НК

    При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
    Все читаю!
    В данном случае покупателю предъявили 0, но НДС заплатим по ставке.
    Тогда доходы для налога на прибыль это выручка с НДС 0?

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    Как-то несправедливо, НДС заплати в бюджет по ставке в РФ. а прибыль заплати с выручки без НДС

    Еще и НДС был уплачен по расчетной ставке 10/110, нужно на 10 процентов пересчитать, верно?

    Благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось Zinaida86; 28.07.2014 в 12:35.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.11.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    160
    Еще момент такой, а мы имеем право не ждать 180 дней и заплатить НДС сразу в этом же квартале?

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имеете.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2014
    Сообщений
    6
    Добрый день! подскажите, как лучше провести акт об оказании услуг, если он валютный, а возмещаемые расходы рублевые, работаем с Казахстаном, НДС о заранее спасибо за ответ

  20. #20
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Где провести, в чем конкретно проблема? Если в кнопках 1С - на форуме есть спецраздел по учету в различных версиях этой программы.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    06.08.2014
    Сообщений
    6
    вопрос в кнопках. у меня не совсем стандартная ситуация, и я не могу с ней разобраться... и пока не нашла ответа на свои вопросы на форуме
    посреднические услуги по перевозкам: Клиенту выставляется акт на всю сумму (возмещаемые расх + наше вознаграждение), вознаграждение отдельной строкой не выделяется, и естественно, проводка 62 - 90.01.1 на все сумму, ( что не хочется) если через агентские услуги поставить возмещаемые, то проводка 62- 90.01.1 на сумму вознаграждения, но тогда акт меняется... и соответственно сч/ф выставленная.я понимаю, что нужно выделять вознаграждение отдельной строкой, но руководство просит найти другие возможности.Если Вы можете что-то или кого-то посоветовать, буду очень признательна

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •