Здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом, кто сможет.
У нас обнаружился неприятный факт, бухгалтер формировал декларацию из базы Раруса, в которой был неверно указан наш КПП.
У нас КПП 77 02 01 001, а был указан КПП 77 03 01 001.
Мало того, все поставщики тоже сдавали отчеты с нашим неправильным КПП.
КПП изменился еще в 2013 году, а данные в складской програме и Карточке клиента в ресторане не поменяли.
Сейчас сдали за 2-ой кв. декларацию с правильным КПП и поставщики с апреля тоже его указывают.
Но что-то не так мы сделали.
Получается, что мы все предыдущие отчеты сдавали не правильно, и у нас зависают остатки по старому КПП.
В сверке переходящих остатков было указано, что не было до этого подано деклараций, но сверка при этом прошла нормально.
Не очень понимаю, как поступить в этой ситуации.
Если сдавать корректировки по всем ранее сданным периодам, то с поставщиками могут быть расхождения.
А если все оставить, как есть, то будет ли это правильным?