×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    =Владимир=
    Гость

    Вопрос Ввод в эксплуатацию построенного здания

    Господа, добрый день!

    Ситуация, я думаю, типичная для любой строительной организации, но, к сожалению, ни для меня.

    В течение 2013-2014 года наша организация строила подрядным способом гостиницу.
    Все затраты на строительство (смр, материалы, оборудование и пр.), как полагается, собирались на 08 счете.

    На текущий момент строительство закончилось и у меня возник вопрос как это все дело ввести в эксплуатацию, т.е. поставить на 01 счет?
    Могу ли я оформить это все одним основным средством?

    В гостиницу входить много дорогостоящего оборудования для ресторанов, прачечной, кухни. В номерах мебель, телевизоры. Имеются всевозможные инженерные системы, IT системы, CRM системы учета в гостиницах. Есть общие мебелированные зоны, сан узлы и т.д.

    Если смотреть по отдельность то все имеет свой срок полезного использования, ко всему прочему есть и НМА.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для CaT-CaT
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    МО
    Сообщений
    278
    Цитата Сообщение от =Владимир= Посмотреть сообщение
    Господа, добрый день!
    Могу ли я оформить это все одним основным средством?
    а зачем? чтобы дорогостоящие телеки из номеров домой забрать? )

  3. #3
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну вообще то здание это одно ОС, а всякие телевизоры и мебель сами по себе. Инженерные системы в виде проводов и пр входят в здание.

  4. #4
    =Владимир=
    Гость
    Получается придется теперь разбираться в этой помойки на 08 счете =(

    Всевозможные люстры можно же прилепить к зданию, увеличив его первоначальную стоимость?

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    С какой стати люстры прилеплять? Почему на 08 помойка и нет аналитики? Кто виноват, тому и разбирать.

  6. #6
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от =Владимир= Посмотреть сообщение
    Всевозможные люстры можно же прилепить к зданию, увеличив его первоначальную стоимость?
    А зачем вам завышать первоначальную стоимость? Это же влияет на налог на имущество .

    Люстры и прочие малоценные ОС стоимостью не более 40 тыс. руб. можно списать на расходы единовременно .
    Наводите порядок на 08.

  7. #7
    =Владимир=
    Гость
    Люстры есть разные от 20 до 200 тыс. руб.

    Разве их нельзя сделать как составные части какого-либо ОС. Например, Электрических сетей, а в последствии потихоньку амортизировать?

    Списать все оборудование ниже 20 тыс. руб. на расходы единовременно никто ни даст. Будет большой скачек в динамике расходов, что отразиться на ОФР.
    Плюс ко всему придется вести забалансовый учет материалов длительного срока использования, что тоже не гуд.

    Тот кто создал помойку уже не работает в организации, а мне как раз и досталась эта каша.

  8. #8
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от =Владимир= Посмотреть сообщение
    Списать все оборудование ниже 20 тыс. руб. на расходы единовременно никто ни даст. Будет большой скачек в динамике расходов, что отразиться на ОФР
    Во всяком случае законодательство позволяет, а налоговое даже обязывает.

    Цитата Сообщение от =Владимир= Посмотреть сообщение
    составные части какого-либо ОС. Например, Электрических сетей
    Электрические сети не учитываются сами по себе , а
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    входят в здание
    Включите в стоимость люстры, мебеля и т.п. -неправильно сформируете первоначальную стоимость здания. Если делаете аудит, то вам обязательно на это укажут.

  9. #9
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Наверно вы экономист, а не бухгалтер. Читайте ПБУ6

  10. #10
    Аноним
    Гость
    ПБУ 6 Вам в помощь.
    И уж отделить мебель, люстры от строительства здания не так и сложно.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    430
    Добрый день у меня похожий вопрос. Мы гензаказчики строим здание подрядным способом.
    По актам (КС-2), на 08 счете образовались следующие затраты:
    - 4 здания (генподрядчик)
    - разработку документации (сторонняя организация)
    - строительный контроль (сторонняя организация)
    - прокладка оптиков-волокна (сторон.организация)
    - прочее, (генподрядчик)
    - проценты по договору займа (их тоже отнесла на 08 счет) (ссудный договор)

    Подскажите, пожалуйста, каким образом мне потом нужно будет перенести стоимость работ по документации, контролю, и т.д., на сами здания? Это нужно было предусмотреть в Учетной политике? или где об этом написано?

  12. #12
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Об этом написано в ПБУ6

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    430
    спасибо

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    430
    Почитала ПБУ 6, но не увидела каким образом они распределяться между зданиями.

    Все наши затраты создают первоначальную стоимость, у меня по актам видно, что На строительство КПП сумма 1 млн руб, на строит-во цеха 2 млн, расходы на тех.документацию - 500 тыс.руб.

    Каким образом 500 тыс.руб. я должна распределить на КПП и цех?
    Этого я не увидела в ПБУ 6 Это нужно предусмотреть в учетной политике? Или потом просто бухсправку написать, что накопленные суммы делятся между построенными зданиями в процентом (например) соотношении?

  15. #15
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Не очень понятно, что вы спрашиваете. У вас на 08 нет аналитики по зданиям? Из актов на документы не видно к чему они относятся?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    430
    Наоборот, аналитика есть. Я все ввела и по аналитике, как указано в Кс-2.

    Но расходы по тех.документации (и другие) не разбиты по зданиям. Вот я и спрашиваю, как мне их будет правильно разбить, генподрядчик пишет в акте работы по обустройству площадки - понятно, что эти расходы не можем сразу отнести к какому либо зданию - я их пока так и принимаю на учет., ну и соответственно другие расходы (например проценты по уплате займов и строительный контроль) мне самой придется распределять между зданиями. Вот у меня и вопрос: каким образом это распределение мне сделать? это где-то написано, или в учетной политике нужно было предусмотреть? Можо ли будет потом распределеить эти расходы в процентном соотношении?

  17. #17
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Надо выбрать базу, где-то это могут быть кв.м, где-то какие-то другие объемы. Вам надо в УП прописать это.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2004
    Сообщений
    924
    Цитата Сообщение от tikwa3 Посмотреть сообщение
    Но расходы по тех.документации (и другие) не разбиты по зданиям. Вот я и спрашиваю, как мне их будет правильно разбить, генподрядчик пишет в акте работы по обустройству площадки - понятно, что эти расходы не можем сразу отнести к какому либо зданию
    читайте "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МДС 81-35.2004" там все написано, а базы распределения прописывайте в учетной политике.

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    430
    Спасибо за ответы.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    430

    проценты по займу для стройительства

    Еще один вопросик: нам предоставили зайемные средства для строительства.

    У нас нет еще выручки. Но мы уже выплачиваем проценты, потом будем выплачивать основной долг и проценты.

    Пока здание не введено в эксплуатацию, проценты отношу на 08 счет. После того как будет здание введено в эксплуатацию, также будут начислены и уплачены проценты, потом мне их куда относить? Голову всю сломала не могу понять(((((

  21. #21

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Сообщений
    430
    спасибо за ссылку. Я правильно поняла, что пока объект не введен в эксплуатацию, то на 08, как ртолько ввели и начали начислять амортизацию, проценты уплаченные включаются в прочие расходы?

  23. #23
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Ну там же это прямым текстом написано.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •