×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Алла Прохорова
    Гость

    Перенос ОС на другой счет в 1С 8.2 (бухгалтерия бюджетного учреждения)

    Здравствуйте.
    Возникла необходимость переноса ОС с одного счета на другой. Как это сделать в программе 1С 8.2 (бухгалтерия бюджетного учреждения).
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,936
    Алла Прохорова, напишите проводки, которые Вы хотели бы сделать, и тогда Вам подскажут, как их оформить в программе.

  3. #3
    Алла Прохорова
    Гость
    Нужно со счета 101.34 перенести ОС на счет 101.24. Амортизация со счета 104.34 на счет 104.24 (в настоящий момент амортизация начисляется).

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    31.10.2012
    Сообщений
    369
    Дт 101.34 Кт 106.31 с минусом
    Дт 101.24 Кт 106.31 с плюсом
    Дт 401.20 Кт 104.34 с минусом ( на сумму уже начисленной амортизации)
    Дт 401.20 Кт 104.24 с плюсом (на ту же сумму)
    все делается операцией вручную
    обязательно измените счет начисления амортизации в карточке основного средства

  5. #5
    Аноним
    Гость
    БГК ред 1.0

    Сервис- Служебные - Перенос данных при изменении типа учреждения - открываем журнал документов (не помощник) Добавляем новый документ, выбираем перенос отсатков по ОС Выбираем счет и данные по КФО и КПС, новые данные - те же, по кнопке Заполнить заполняем таблицу основными средствами, колонку вид имущества меняем с Иного на Особо ценное, проводим. На выходе проводка Д101.2* К 101,3*, Д104,3* К104,2*, Записи в инвентарных карточках изменены.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Аноним;54311128]БГК ред 1.0

    БГУ ред 1.0

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,936
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    БГК ред 1.0

    Сервис- Служебные - Перенос данных при изменении типа учреждения - открываем журнал документов (не помощник) Добавляем новый документ, выбираем перенос отсатков по ОС Выбираем счет и данные по КФО и КПС, новые данные - те же, по кнопке Заполнить заполняем таблицу основными средствами, колонку вид имущества меняем с Иного на Особо ценное, проводим. На выходе проводка Д101.2* К 101,3*, Д104,3* К104,2*, Записи в инвентарных карточках изменены.
    Очень удобный вариант. Только если нужно только одно основное средство перевести в состав особо ценного, проще нажать "Подбор", чем "Заолнить".
    И проводки приемлемые.

  8. #8
    Ольга 225
    Гость

    СПАСИБО!

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    БГК ред 1.0

    Сервис- Служебные - Перенос данных при изменении типа учреждения - открываем журнал документов (не помощник) Добавляем новый документ, выбираем перенос отсатков по ОС Выбираем счет и данные по КФО и КПС, новые данные - те же, по кнопке Заполнить заполняем таблицу основными средствами, колонку вид имущества меняем с Иного на Особо ценное, проводим. На выходе проводка Д101.2* К 101,3*, Д104,3* К104,2*, Записи в инвентарных карточках изменены.
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПРОСТО ВЫРУЧИЛИ!!!! Только вот я не вижу кнопку подбор, а только заполнить. приходиться удалять ненужные.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,936
    Цитата Сообщение от Ольга 225 Посмотреть сообщение
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ, ПРОСТО ВЫРУЧИЛИ!!!! Только вот я не вижу кнопку подбор, а только заполнить. приходиться удалять ненужные.
    Нажимайте по табличной части правой кнопкой мыши.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПодборОС.png 
Просмотров:	1474 
Размер:	16.1 Кб 
ID:	54862

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2013
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    18
    Этим способом и я перенесла ОС в ОЦИ. НО какая-то неразбериха с амортизацией с начала года получилось, вот сижу разбираюсь.... Ни у кого так не было что в ведомости начисленной амортизации одна цифра а на по оборотной 104 другая?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,936
    Цитата Сообщение от Не3накомка Посмотреть сообщение
    Ни у кого так не было что в ведомости начисленной амортизации одна цифра а на по оборотной 104 другая?
    Так не было. Случалось, что в оборотно-сальдовой ведомости по счету 104.00 одна сумма, а в отчете "Ведомость ОС" - другая.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2013
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    18
    При переводе основного средства в особо ценные перестает начисляться амортизация(

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,662
    Цитата Сообщение от Не3накомка Посмотреть сообщение
    При переводе основного средства в особо ценные перестает начисляться амортизация
    А как переводили?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2013
    Адрес
    Моск.обл.
    Сообщений
    18
    Пробовала сначала операцией вручную:
    Дт 0.101.24.310 - Кт 0.101.34.310 – перевод балансовой стоимости;
    Дт 0.104.34.410 - Кт 0.104.24.410 – перевод сумм начисленной амортизации
    Затем вычитала здесь фишку сделать через Сервис-Служебные-Перенос данных при изменении типа учреждения - в документе все автоматически считается. Но перенос можно осуществить только на конец месяца, и амортизация за последний месяц не перенеслась. А потом я увидела что и амортизация по перенесенным ОС не считается с начала года - в ведомости начисленной амортизации стоят прочерки(.

  15. #15
    Аноним-программист
    Гость
    Цитата Сообщение от Не3накомка Посмотреть сообщение
    Пробовала сначала операцией вручную:
    Дт 0.101.24.310 - Кт 0.101.34.310 – перевод балансовой стоимости;
    Дт 0.104.34.410 - Кт 0.104.24.410 – перевод сумм начисленной амортизации
    Затем вычитала здесь фишку сделать через Сервис-Служебные-Перенос данных при изменении типа учреждения - в документе все автоматически считается. Но перенос можно осуществить только на конец месяца, и амортизация за последний месяц не перенеслась. А потом я увидела что и амортизация по перенесенным ОС не считается с начала года - в ведомости начисленной амортизации стоят прочерки(.
    Выдержка из 174н в ред.227н (и в 162н есть такой пункт):
    перемещение объектов основных средств между группами и (или) видами имущества в учреждении отражается следующими корреспонденциями:
    выбытие объектов основных средств из группы и (или) вида имущества отражается по их первоначальной (балансовой) стоимости по дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" с одновременным отражением по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами";
    одновременно принятие инвентарных объектов основных средств на соответствующую группу и (или) вид имущества отражается по их первоначальной (балансовой) стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами" с одновременным отражением суммы начисленной амортизации по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" и дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами".";

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •