×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк Аватар для Аннет86
    Регистрация
    16.06.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    87

    Помогите Заполнение бухгалтерского баланса за 2013 год

    Подскажите, пожалуйста. Работаю в программе 1С Предприятие 8.2, заполняю бухгалтерский баланс. В целом, автоматически программа заполнила неплохо баланс, но возник вопрос. Программа засандалила Дебетовое значение сч. 76.АВ НДС по авансам и предоплатам в пассив в строку 1520 "Кредиторская задолженность" со знаком минус.
    В моем понимание данное значение по сч 76.АВ должно было попасть в актив в строку 1230 "Финансовые и другие оборотные активы".

    Правильно ли заполнила программа или ручками исправить?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Правильно. Второй год уже.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Правильно. Второй год уже.
    Подскажите, пожалуйста, тогда отчетность за 2011 год, например, нужно сдать по старым правилам? И где отразить в связи с чем возникла несопоставимость баланса? Заранее спасибо!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, тогда отчетность за 2011 год, например, нужно сдать по старым правилам? И где отразить в связи с чем возникла несопоставимость баланса? Заранее спасибо!
    Имею в виду в отчетности 2013 года показатели за 2011 должны дублироваться или быть новыми?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну продублируйте.
    Best regards, Михаил

  6. #6
    Клерк Аватар для Светлана М
    Регистрация
    23.04.2010
    Адрес
    Тверская обл.
    Сообщений
    1,007
    Добрый день. Делаю промежуточную бухгалтерскую отчётность, нужно для аукционов. В строке 1230 смотрю расшифровку и проверяю по оборотке-сч.76.5
    сумма 79 000, а в расшифровке сумма 97*000. Не пойму где искать разницу

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    23.04.2014
    Сообщений
    1
    Здравствуйте! получилось так, что при выгрузке баланса из 1с для передачи через Такском - выгрузили не тот баланс (в нем не сошлись А и П) и собственно его и сдали через такском. Все прошло - пришел положительный ответ - что баланс принят. Сейчас открываю и вижу что принят баланс у которого не сошлись Актив и Пассив. И ф форме №2 тоже другая цифра. Разница не большая. Как быть. что делать? посылать корректировку? какое за это может быть наказание от налоговой?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •