да
Дория, новые правила заполнения платежек еще не действуют
Нужно доплатить НДС за 2 кв. 2013г. и пени, так как будет уточненка. ОКАТО или ОКТМО ставить в п/п?
Друзья помогают друзьям друзей.
Подскажите, пожалуйста.
Друзья помогают друзьям друзей.
Dyun, да никто не знает пока ответа
Не знаю, действуют эти новые правила уже, или еще не действуют, но платежи согласно им проходят.
Мне зарплату банк случайно в казначейство загнал так они 6 месяцев неизвестно где обретались, насилу вернули, так что в казначействе тоже порядка мало.
Надо ж чтобы помимо попадания в казначейство еще в Вашей карточке расчетов отразилось, Не хотелось бы заниматься уточнением платежей.
Вон недавно КБК по НДФЛ менялись, мы НДФЛ всегда в первый рабочий день года платим. Так в аналогичной ситуации пришлось заниматься сверкой и уточнением платежей, хотя везде трындели, что платеж сам на место встанет. Ан нет, налоговой потребовалась за чем - то куча бумаги.
А почему же в моей карточке не должно отразиться, если КБК верный и ОКТМО верный?
Коллеги, ну как отправлять платёжки? по старому или по новому?
хотел тут страх взносы за декабрь перечислить и что-то в сомнении....
НДС за декабрь я переводила 09.01.14 с указанием 11-значного ОКТМО, позавчера запросила выписку - легли куда положено.
Сегодня буду 8-значный код указывать
Для того что бы правильно задать вопрос надо знать большую часть ответа...
подскажите пожалуйста какой код ОКТМО вы поставили...не могу найти(
..... я имел в виду заполнение всех остальных показателей окромя ОКТМО
если например я перечисляю страх взносы, в нижней "ленте" кроме КБК и ОКТМО, всё "нули" ? то же поле 110 - "ВЗ" или "0" ?
или пока ещё как по старому ?
а основание платежа оставляем ТП?
В платежках за декабрь по НДФЛ что надо было указывать все-таки ОКТМО или ОКАТО? По факту проходят и так и этак...
да, кстати,
и основание платежа с указанием периода при уплате страх. взносов, неужели теперь СОВСЕМ НЕ НУЖНО указывать ?
вроде как то совсем не логично! уж за какой месяц платёж - всё таки желательная информация, как для себя так и для "них" (хотя и не необходимая - и так в расчёты встанет и результат посчитается)
Кто сказал, что кроме КБК и ОКТМО, везде нули? "0"- только тип платежа в поле 110.
Но вроде говорят, рано еще ставить "0", пока приказ в силу не вступил. В клиент-банке тоже меню еще старое- с НС, ВЗ, СА и прочей хренью.
На 100 процентов, смотрю, никто не уверен, как оформлять платежи на сегодняшний день.
Всегда ставлю в 109 дату подписания декларации.
Важен вот этот абзац из 107-го приказа:
Я лично пока не могу переварить это Положение Банка России N 383-П без стакана. А Вы не пробовали?7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением положений об указании в распоряжении о переводе денежных средств, форма которого установлена Положением Банка России N 383-П, идентификатора сведений о физическом лице в реквизите "108" и уникального идентификатора начисления (УИН) в реквизите "Код", предназначенном для указания уникального идентификатора платежа, и вступающих в силу с 31 марта 2014 года.До 31 марта 2014 года в распоряжениях о переводе денежных средств, форма которых установлена Положением Банка России N 383-П, в реквизите "108" может указываться идентификатор сведений о физическом лице, а в реквизите "Назначение платежа" может указываться уникальный идентификатор начисления или индекс документа из извещения физического лица, заполненного за плательщика налоговых платежей налоговым органом (далее - уникальный идентификатор начисления), текстовая информация, предусмотренная Положением Банка России N 383-П, а также иная информация, необходимая для идентификации платежа.В этом случае уникальный идентификатор начисления указывается первым в реквизите "Назначение платежа" и состоит из 23 знаков: первые три знака принимают значение "УИН", знаки с 4 по 23 соответствуют значению уникального идентификатора начисления.Для выделения информации об уникальном идентификаторе начисления после уникального идентификатора начисления используется знак "///".Например: "УИН12345678901234567890///".
Лихой, это, конечно, замечательно. Только, например, по НДФЛ деклараций нет, а взносы платятся ежемесячно, до сдачи расчетов
Про то, что очень часто налог платится до подачи декларации, уже и не говорю
ЗЫ: при УСН декларация раз в год, а налог платится 4 раза.
По НДФЛ и взносам ставлю "0", естественно.
Последний раз редактировалось Лихой; 17.01.2014 в 12:34.
ненавижу январь...
Голова пухнет. Когда будет хоть какая-нибудь стабильность в учете и налогообложении? (вопрос риторический)
Я так в итоге и не поняла, как все-таки заполнять платежку.
1. Статус плательщика для юр.лиц 01,02 (ИФНС) и 08 (ПФР), а для ИП? 09, 02 в ИФНС, а в ПФР 08 и за себя и за работников?
2. КБК на месте без изменений. Дальше ОКТМО 8 цифр (или 11, не понятно), далее все нули и 110 поле ПЕ при перечислении пеней, ПЦ - проценты (что за проценты?), а все остальное 0. верно?
3. В назначении платежа юр.лица указывают некий загадочный УИН//, далее наименование налога и период уплаты. А ИП - УИН//Адрес//наименоваие налога и период уплаты? так? Сейчас, пока цифры для УИН еще не придумали, пишем просто слово УИН//?
4. Взносы в ПФР за декабрь перечисляем раздельно?
1. Статус налогоплательщика изменений не претерпел.
2. Указывать основание платежа и налоговый период никто не отменял. Вопрос остался лишь один- вступило ли уже это в силу?
3. УИН- точно не раньше 31 марта.
4. Да, раздельно.
Я так полагаю.
Пресловутый приказ 107н , будь не ладен
приложение 4
для платежей в бюдж систему ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ платежей администрируемых налоговыми.... т.е. все остальные кроме налоговых, а значит и ФОНДЫ
пункт 5так значит для страхъ взносов останутся только КБК и ОКТМО, остальное - "0" ?5. В реквезитах 106, 107, 109 и 110 распоряжения указывается ноль ("0")
даже самому как то жалко что поля 106 ( основание ) и 107 ( налоговый период ) не заполняются. Или всё же заполнять ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)