Если сможете договориться с контрагентами и переделать договоры, то можно включить в стоимость. В противном случае считать сверху
Если сможете договориться с контрагентами и переделать договоры, то можно включить в стоимость. В противном случае считать сверху
Что же делать? Получается сдать нулевую отчетность по ОСНО?
Уточняю: получается если розница, был патент, ккм не было, соответственно выручка "0". То есть можно сдать нулевую отчетность по ОСНО?
Вообще-то при ПСН Вы обязаны были вести книгу доходов и кассовую книгу. Оттуда доходы и берете
Какая нулевка?
Ну допустим я ее вела, и там все по "0", стояли мы без выручки. Формально все хорошо? Кто теперь проверит?
Ну да, а магазин типа не работал. В налоговой же не дураки сидят
Не ищите себе неприятностей.
Ну так а получается, мы теперь сами определяем размер выручки, по которому будем отчитываться? ККМ то не было. За это еще штраф прилетит...
Не прилетит. Нет оснований
Над.К - благодарю за оперативность и отзывчивость.
В течении года получил 3 патента на разные виды деятельности, два годовых и один на 5 месяцев. На текущий момент слетел из за просрочки платежа с одного патента, действие второго закончилось и до конца года должен отчитываться по этому виду по УСНо, третий действует до конца года. Налогообложение по заявлению УСНо. Вправе ли я применять УСНо и по тому виду деятельности с которого слетел с патента, налоговая настаивает на ОСНо.
Добрый день, правда, он не добрый
Сегодня узнал, что мы слетели с ПСН на общий режим с начала года.
Больше всего волнует НДС. Получается, что если у меня была розничная выручка 5000 рублей в день, то теперь мне нужно будет заплатить НДС: 5000*30*0,18*12=324000 рублей за год? Так как все входящие документы без НДС.
Если это так, то конечно все очень печально, конечно, я сам виноват - невнимательно прочитал закон, подумал, что сроки уплаты такие же как в прошлые годы, но - это какая-то ловушка для предпринимателей получается
И смысл в этом всем Ведь человек мог просто заболеть и не уплатить - и что теперь квартиру закладывать у меня наценка была 16-18%. Да, полный северный лис
Уважаемые пострадавшие ИП! Я присоединяюсь к этой проблеме - пропуск срока оплаты патента. Я считаю, что это просто неправомерно со стороны государства ставить людей в такие условия. Я абсолютно согласна с одним из предыдущих авторов, что срок был сокращен с предыдущего года почти на 2 месяца. Дело не в отсутствии денег, а, к сожалению, в невнимательности. Однако по идее срок действия патента до 31 декабря и мы еще не до конца воспользовались нашим правом и имеем полное право оплачивать наш патент в декабре. Кроме того, нигде нет такого, чтобы из-за несвоевременного платежа кардинально менялись условия работы (особенно после 11 месяцев). Да можно запросить пени, да можно наложить штраф. Но высчитывать из бедного ИП, который не учитывал в своей деятельности НДС, а также не вел учет расходов, оплату почти половины его дохода годового. Я считаю, что наказание не соответствует тяжести нашего преступления. Возможно если будут массовые обращения в ФНС, Правительство и к Президенту, то они поменяют эту дурацкую формулировку в законе. Так как 12000 руб. не могу превращаться в 350 тыс. руб., в миллион рублей и так далее!!!!!!!!!!!!!! Кроме того очень надеюсь на отзывы форумчан на выход из этой ужасной ситуации!
Аноним, есть закон. Он был принят заранее. Покупая патент, Вы должны были ознакомиться с законом. Никакие массовые обращения в ФНС не могут изменить Налоговый кодекс, тем более задним числом. Закон есть закон. Вы приняли условия закона, подавая заявления на патент. Да, условие жесткое. Но это не единственное жесткое условие в НК. Ничего незаконного в данной норме закона нет.
Попробовать отбиться можно только тем, у кого налоговики в патенте вписали неправильную дату оплаты патента.
кстати я как то год или два назад так забыл оплатить вторую часть патента.
но т.к. у меня была уплата ндфл в нужный срок я написал письмо об уточнении платежа указав что его надо отнесть на кбк патента.
и все нормально прошло. на патенте конечно переплата чуток повисла и пени по ндфл. но это меньшее из зол )
Посоветуйте как быть, неужели и вправду придется выплачивать такую огромную сумму НДС +НДФЛ??? У меня муж простой работяга-водитель на газели, на работе, чтобы не платить за них налоги - их заставили открытьИП, деньги перечисляют на карту... он столько не заработал, сколько должен отдать - это ужас!
может отчитаться по ндс и ндфл по нулям, а по УСН 6% с этой суммы оплатить, а оплату за патент перевесить на след год?
Кто-то что-то пробовал уже сдавать? ПОМОГИТЕ!!!!!!!
откликнитесь, пожалуйста, те, кто уже был в налоговой!!!
(предыдущее сообщение мое)
Еще в самом начале, когда регистрировали ИП - то подавали на УСН 6% (в2012 году)
потом с 2013 считались на патенте, сейчас с него слетели...
Я имела ввиду, что может отчитаться по УСН 6%, как будто деятельность была по другому ОКВЭДу? Допустим, что на патенте не было выручки и сдать НДС и НДФЛ по нулям, а вот якобы по УСН 6% была деятельность и я типа по ней и оплачу... (т.е. я возьму всю сумму, которая пришла на карту, умножу на 6% и оплачу налог).
Просто одно дело оплатить 6%, а другое 31%!!!
Я читала, что еще делают, как ошибочно-перечисленные, может так сделать,но это же надо до конца года (а сумма большая - ее еще надо в кредит взять) или не важно когда ее вернуть?
Я просто пытаюсь хоть какой-то вариант найти более-менее приемлемый для налоговой.........
неужели нет выхода?....это кошмар!
Если только с организацией договориваться и переделывать договоры задним числом.
СПАСИБО за советы!
заблокировано
145 НК РФ там есть по поводу НДС:
Статья 145. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика
1. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (далее в настоящей статье - освобождение), если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей.
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 117-ФЗ, от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 28.09.2010 N 243-ФЗ)
Я правда еще до конца не разобралась, что нужно сделать, НО ИДЕЯ ПОЯВИЛАСЬ!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)