у меня на двух организациях одна и та же проблема: ОКТМО в декларациях 8-значный указала, некоторые нормально сдались, одна НД по ЕНВД вернулась с требованием внести изменения в ОКТМО, снова ту же отправила - отчет сдан. Сейчас по НДС на другой организации та же история, ОКТМО верный, но отчет не сдан. Снова отправлю ту же самую...
у кого-нибудь было что-то подобное? может это сбой какой-то? или руками каких-то нерадивых инспекторов отправляется требование об уточнении?
при таких требованиях я обычно звоню в ИФНС и узнаю что и почему.
Такое бывает практически каждый квартал в разных декларациях
До сих пор результат был один и тот же: там испектор открывает свой комп и говорит мне что там у них всё нормально и ничего пересылать не нужно!
ни разу не приходилось ничего исправлять или слать уточнёнку (я имею в вду на такого вида требования)
Последние отчёты вообще пришли с отметкой что такое предприятие СНЯТО С УЧЁТА !!! (я рассказывал уже 1-2 страницы назад в этой же теме)
Позвонил: там ответили что системны йсбой а вообще всё нормально
так что не спешите сразу слать исправления, когда сами видите что исправлять нечего
Arhimed0, да-да, читала о вашей ситуации.
Я все же отправляю, т.к. сложилась небольшая практика - за 2 квартал в прошлом году была проблема с НПО, также не принялся отчет, по звонку инспектор сказал, что все ок, он принял, проигнорируйте требование об уточнении. В итоге у меня нет на руках извещения о принятии отчета, оно пару раз потребовалось для контрагентов с целью заключения договоров(только не спрашивайте, почему я разрешаю давать отчеты конрагентам - знаю, что требование неправомерное, но для заключения договоров и не самых умных служб безопасности приходится ).
а вот пришел и ответ на мой вопрос по сбису от ифнс: Вниманию налогоплательщиков! При получении Уведомления об уточнении с текстом ошибки «Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКТМО (ОКАТО)" Уточненную декларацию представлять НЕ НУЖНО!!!
у меня такое уведомление не пришло, но звонила в налоговую, после того как пришло уведомление об уточнении, сказали, что все наши декларации легли как надо (точные слова), уточненку сдавать не надо, но и положительный протокол они не пришлют, волноваться не стоит, никаких проблем не будет, я все же волнуюсь, думаю, может съездить в налоговую и поставить штамп
Сдали 2 декларации по НДС. Корректировка №1 с ОКТМО и корректировка №2 с ОКАТО. Обе приняты. Вопрос - не будет ли удвоения суммы к уплате?
Корректировка 2 отменяет корректировку 1.
Не знаю, сдаю в двух московских налоговых, хотят и машиночитаемую и дискету, чтобы им оставили на всякий случай (флешку ж никто не оставит). Спорить надоело, .
Если сдается на флешке, машиночитаемая нафиг не нужна. Также сдаем в двух московских налоговых дискету/флешку и обычные формы. Дискету/флешку не оставляют, а сразу проверяют, загружают данные и возвращают. ИМНС 4 и 24.
Вот как раз 24 у нас всегда просит оставить дискету по НДС, может потому, что он у нас агентский?
Подскажите, в ПФР отчетность с ОКАТО или ОКТМО через Такском принимают?
Спасибо! С ОКТМО и не получилось, из 1С не выгружается, требует 11 знаков, отправили с ОКАТО.
По НДС форма тоже не менялась, а ОКТМО налоговые требуют.
Доктор Ватсон, .пфр и фнс разные организации
Почему-то я Вам верю...
Приказ 107н опубликован в Российской газете 24 ноября 2014 г, то есть завтра
Хорошо, что про завтра уточнил. Аккуратнее надо с датами.
Аноним, чёт у Вас с месяцами )) В одной теме я поправила, но не во всех же править.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)