Очень интересная ситуация приключилась со мной в этом квартале. Импортировали мы товар, заплатили НДС на таможне, как полагается я его в декларации поставила к зачету.Поскольку товар пришел в конце квартала, продать его не упели, соответсвенно реализация невелика, и НДС к зачету примерно на полмиллиона. Так у меня такую декларацию по НДС в налоговой "швырнули" в лицо, в резкой форме порекомендовали отнести НДС к зачету на "будущие расходы" а в декларации свести расчеты с бюджетом к 0. Во, дела. Вот интересно, кто-нибудь еще с подобной ситуацией сталкивался? Или это маразм конкретно 14 налоговой?