×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 82
  1. #31
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!
    Подскажите, пжл, какие документы должны быть у нас в подтверждение отгрузки:
    а. Если казахи забирают товар самовывозом - Торг-12, доверенность?
    б. Если мы заказываем транспорт и везем, например до жд.?

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Для подтверждения вами 0 ставки НДС от них больше ничего.
    Здравствуйте! Налоговая теперь требует у нас CMR накладную. (( Кто ее должен составлять, если был самовывоз?

  3. #33
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Отправитель. Вы знаете как груз вывозился/чем/на кем?

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    30
    Отправитель- это мы и есть. Груз вывозился самовывозом на машине грузополучателя. То есть нам самим надо составить СМР накладную ? От грузополучателя у нас есть доверенность.

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    30
    мы делали ТТН накладную, но это видимо не подходит?

  6. #36
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    При международных перевозках СМР оформлять положено. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=366806&page=13 почитайте на всякий случай, где-то в теле ветки я указывала письмо ФНС о возможности применения нашей формы накладной при транспортировке в страны СНГ.

    Груз вывозился самовывозом на машине грузополучателя
    А часом машина не их собственная?

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    При международных перевозках СМР оформлять положено. http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=366806&page=13 почитайте на всякий случай, где-то в теле ветки я указывала письмо ФНС о возможности применения нашей формы накладной при транспортировке в страны СНГ.

    А часом машина не их собственная?
    спасибо, почитаю. А про машину не знаю, возможно,что и собственная. А что это меняет? Сегодня созванивались с представителями грузополучателя- они настаивают на том, что СМР накладная не нужна. А мне налоговый инспектор не приняла документы, пока не предоставим СМР (

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    30
    Тоня, вот нашла тут еще какую- то ссылку, именно про самовывоз:CMR обязательно нужна только при самовывозе товаров в Казахстан

    Международная товарно-транспортная накладная (CMR) необходима для подтверждения ставки НДС 0% при экспорте товаров в Казахстан, если они вывозятся покупателем самовывозом. Если экспортный товар доставляет российская организация, вместо CMR можно представить товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т.

    (Письмо ФНС России от 30.05.2013 № ЕД-3-3/1928@) (http://www.eg-online.ru/news/214901/)

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2013
    Сообщений
    30
    Тоня, может вы знаете, где найти последнюю форму СМР накладной в интернете? Вчера наша налоговик отказалась принимать ТТН-1 , так что делать нам теперь СМР (

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2014
    Сообщений
    5
    Здравствуйте.
    Мы продаем в Казахстан нашу продукцию. Сейчас надо подтверждать НДС. Собрали все документы, в т.ч. документы, подтверждающие затраты на изготовление..если я правильно изъясняюсь. Так вот. Если в накладных стоит номер таможенной декларации, но покупали мы не у импортера , а у перекупщика в России. Какие документы надо еще в этом случае предоставить и надо ли? Хотелось бы какой-нить норматив почитать по этому поводу.

  11. #41
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Shelma27 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Мы продаем в Казахстан нашу продукцию. Сейчас надо подтверждать НДС. Собрали все документы, в т.ч. документы, подтверждающие затраты на изготовление..если я правильно изъясняюсь. Так вот. Если в накладных стоит номер таможенной декларации, но покупали мы не у импортера , а у перекупщика в России. Какие документы надо еще в этом случае предоставить и надо ли? Хотелось бы какой-нить норматив почитать по этому поводу.
    Вам нужно предоставить заверенные копии первичных документов от ваших поставщиков под экспорт. Заявление об уплате косвенных налогов, CMR. Копии договоров с покупателем и поставщиками.
    В накладной не проставляется номер ГТД. Он только в счет-фактуре прописывается.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, мы на ОСНО, планируем оказывать/продавать услуги в Казахстан, мы посредники, выполнять будет фактически наш подрядчик (резидент Казахстана), как правильно оформить нашу реализацию? так же как и обычно т.е. акт и счет-фактуру с ндс 18% для заказчика? и как правильно оформить услуги подрядчика ведь там НДС 12% а у нас 18%, не принимать к вычету а списывать всю сумму на расход? суммы первое время будут не большие, т.е. пока без паспорта сделки.

  13. #43
    Клерк
    Регистрация
    11.03.2014
    Сообщений
    5
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Вам нужно предоставить заверенные копии первичных документов от ваших поставщиков под экспорт. Заявление об уплате косвенных налогов, CMR. Копии договоров с покупателем и поставщиками.
    В накладной не проставляется номер ГТД. Он только в счет-фактуре прописывается.
    Спасибо за ответ.
    Но если там длинная цепочка перекупа, как быть. И если эти документы не предоставить - это наверняка не зачет?

  14. #44
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Shelma27 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.
    Но если там длинная цепочка перекупа, как быть. И если эти документы не предоставить - это наверняка не зачет?
    Вам вся цепочка не нужна. Вы предоставляете первичные документы от вашего поставщика. У кого он купил, вам не важно. Главное что бы правильно были все доки оформлены. Если налоговики захотят проверить вашего поставщика, они его проверят.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  15. #45
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, мы на ОСНО, планируем оказывать/продавать услуги в Казахстан, мы посредники, выполнять будет фактически наш подрядчик (резидент Казахстана), как правильно оформить нашу реализацию? так же как и обычно т.е. акт и счет-фактуру с ндс 18% для заказчика? и как правильно оформить услуги подрядчика ведь там НДС 12% а у нас 18%, не принимать к вычету а списывать всю сумму на расход? суммы первое время будут не большие, т.е. пока без паспорта сделки.
    Вам надо смотреть на какой территории будут оказываться ваши услуги. Если на территории Казахстана, тогда ваши услуги не будут облагаться НДС. Но еще надо читать контракт с Казахами. Что там написано про место оказания услуг.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  16. #46
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Шерочка Посмотреть сообщение
    Вам надо смотреть на какой территории будут оказываться ваши услуги. Если на территории Казахстана, тогда ваши услуги не будут облагаться НДС. Но еще надо читать контракт с Казахами. Что там написано про место оказания услуг.
    Да, место оказания услуги на территории Казахстана, я так понимаю нам нужно будет подтвердить для нашей налоговой почему реализация без ндс... а какими ещё документами кроме контракта?

  17. #47
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Какие услуги? Конкретно только.

  18. #48
    Аноним
    Гость
    услуги связанные с контролем и мониторингом выполнения услуг охранной организацией, т.е. мы будем "контролировать" работу местной (резидент Казахстана) охранной организации.

  19. #49
    Аноним
    Гость
    Тоня, дополнительный вопрос, наш контрагент запросил справку о подтверждении статуса резидента РФ для предоставления в налоговый орган Казахстана... нам тоже наверное такая от них нужна будет для подтверждения ставки "0" по ндс, я так понимаю что услуги и торговля, подразумевают разный комплект документов для подтверждения этой ставки?

  20. #50
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Аноним,что вы собираетесь подтверждать? У вас же услуги которые вы оказываете Казахам не облагаются НДС. Нулевая ставка тут ни причем.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  21. #51
    Аноним
    Гость
    а... понятно, просто без НДС, а подтвердить то эти услуги без НДС кроме контракта тоже ведь чем-то нужно, и в декларации по НДС есть страница с кодами, если не трудно тыкните в ссылку что почитать кроме торговли.

  22. #52
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    а... понятно, просто без НДС, а подтвердить то эти услуги без НДС кроме контракта тоже ведь чем-то нужно, и в декларации по НДС есть страница с кодами, если не трудно тыкните в ссылку что почитать кроме торговли.
    В декларации ваши услуги будут отражены в 7 разделе.
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  23. #53
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что почитать кроме торговли.
    Приложение к порядку заполнения декларации по НДС в части кодов.

  24. #54
    Аноним
    Гость
    я про раздел 7 и писал, только как подтвердить?

  25. #55
    Шерочка с Машерочкой Аватар для Шерочка
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,442
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    я про раздел 7 и писал, только как подтвердить?
    Чего подтверждать собираетесь? У вас есть первичные документы от поставщика под ваш экспорт услуг?
    "Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!

  26. #56
    Аноним
    Гость
    да от подрядчика будут акты, и заказчик тоже подпишет наши акты

  27. #57
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Что вам еще надо и для подтверждения каких конкретно действ? Если налоговую что-либо заинтересует в вашем 7 разделе, в рамках КНП вам требование выдадут и будете пояснять.

  28. #58
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2014
    Сообщений
    1
    Добрый день Тоня!
    У меня вопрос, мы компания работающая с НДС, экспортируем товары в Казахстан покупателю работающему без НДС, можем ли мы применять 0 ставку НДС, заранее спасибо!

  29. #59
    Добрый день! Подскажите, что делать. Произведена реализация в Казахстан, но этот товар предприятие привезло в Казахстан самостоятельно и произвело установку. Документы на отгрузку оформляют только что (уже после факта). Как же быть с НДС?

  30. #60
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    предприятие привезло в Казахстан самостоятельно
    Каким образом?

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •