×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    175

    НДС таможенный и агентский

    Коллеги, подскажите, пожалуйста, запуталась немного, а искать информацию некогда..
    Когда импортируются товары, то ндс платится на таможне и все.
    А если услуги оказываются иностранным поставщиком, то платим агентский ндс в налоговую.
    Правильно я понимаю?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно. Если обязанности агента вообще возникают.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    134
    А к вычету этот агентский НДС ставится только после оказания нерезидентом этих услуг (подписания акта) или в момент предоплаты нерезиденту и уплаты НДС с этой предоплаты в бюджет?
    И где этот НДС указывается в декларации?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    только после оказания нерезидентом этих услуг
    Да.


    И где этот НДС указывается в декларации?
    Исчисленный в 2, вычет как обычно, 3-6 в зависимости от ставки налога. по которой облагается ваша деятельность.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    134
    А в каких строках раздела 2 и 3 этот НДС (исчисленный и к вычету) показывается (орг-я на ОСНО)?
    Спасибо.

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Разделы открыли, строки видите? Какая конкретно вызывает непонятки? Особенно в разделе 2.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    134
    В разделе 2 заполняется строка 060? Строки 070-100 не заполняются?
    В приложении 2 к разделу 3 заполняется графа "сумма налоговых вычетов"? А в самом разделе 3 где-то нужно указывать этот НДС?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    070 заполняется, там же код конкретной операции указывается.
    080-100 в зависимости от того, есть ли у вас данные для этих строк. Авансы, например.

    В приложении 2 к разделу 3
    Читаем название приложения:
    Расчет суммы налога, исчисленной по операциям по реализации товаров (работ, услуг), передаче
    имущественных прав и суммы налога, подлежащей вычету, иностранной организацией, осуществляющей
    предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через свои подразделения
    (представительства, отделения )

    У вас есть что отражать в данном приложении?

    А в самом разделе 3 где-то нужно указывать этот НДС?
    Нужно, если вы желаете предъявить уплаченный налог к вычету.

  9. #9
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    Тоня! пожалуйста, повторите мне еще раз! суммы большие и очень хочется быть уверенной, что делаю все правильно

    импорт Польша приходит товар примерно 3000евро
    оплачиваем НДС, пошлины,сборы с суммы 3000
    проходит через границу оформляется ГТД на 3000
    позже поступает счет на доставку (тоже Польша) на 2800 евро -на эту сумму не уплачиваем НДС

    Правильно?
    агентский НДС не надо платить?
    Последний раз редактировалось tv06; 22.08.2013 в 13:19.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Нужно, если вы желаете предъявить уплаченный налог к вычету.
    Т.е. в строке 210 раздела 3?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    агентский НДС не надо платить?
    Нет.


    Т.е. в строке 210 раздела 3?
    Вы внятно можете сформулировать какой вы НДС желаете отразить, агентский или таможенный? Я ж не лектор вещать обо всем подряд Все мои посты были посвящены агентскому.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    какой вы НДС желаете отразить
    Прошу прощения, агентский НДС

  13. #13
    Клерк Аватар для tv06
    Регистрация
    12.01.2010
    Сообщений
    3,187
    Спасибо огромное!

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ой, ребят, простите. Не обратила внимание, что у поста 9 уже другой автор.

    Цитата Сообщение от Рент Посмотреть сообщение
    Т.е. в строке 210 раздела 3?
    Да.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2006
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    080-100 в зависимости от того, есть ли у вас данные для этих строк. Авансы, например.
    Ситуация такая: в августе мы оплатили аванс в евро нерезиденту на выполнение работ в РФ. С этого аванса уплатили НДС как агент. Реализация будет в 4 кв. Тогда в декларации за 3кв. ставим начисленный НДС в строке 060? В строках 080-100 что-то нужно заполнять?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не нужно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •