×
×
+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 121
  1. #91
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    1. Д10 К60 50000р, Д19 К60 ндс 9000р
    Исправьте, НДС - в том числе.

  2. #92
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    по 7 задаче:
    1. Д10 К60 50000р
    2. Д94 К60 1000р
    3. Д76.2 К60 1000 претензия
    4. Д60 К51 50000р или сумма 49000 будет?
    по 6 задаче:
    Ничего не упустила?



    1. 1. Д60 К51 оплачен счет поставщиков 80000р
    Д68 К19 12203,39 возмещение ндс
    2. Д51 К62 предоплата от покупателей 50000р
    Д76Ав К68 7627,12 ндс(50000/118*18)
    3. Д41 К60 поступили товары 40000р
    19/60 - 7200 - отражен НДС
    60/51 - 47200 оплачен товар
    68/19 - НДС к возмещению
    4. Д62 К90.1 товар реализован 70000р
    Д90 К68 НДС 10677,97р
    Д90 К41 40000 списываем себестоимость
    62/62 - 50000 - зачтен аванс
    68/76АВ - НДС к возмещению, ранее исчисленный с аванса - 7627,12
    5. Д51 К62 20000 оставшаяся оплата от покупателей
    6. Д91.2 К44 расходы по разгрузочным работам 5000р

  3. #93
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    по 6 задаче:
    Ничего не упустила?
    Вроде бы. Ну, на уд. наработали я думаю.
    БУ по претензиям см.http://www.klerk.ru/buh/articles/3585

  4. #94
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    А по недостаче помоему тоже не правильно да? там наверное будет несколько проводок?
    94/41 выявлена недостача 1000р
    и еще что-то под тип 94/60 1000?

    по претензии: пока не дошло.
    62/76.2 1000 оформлена претензия?
    оценка "уд-но" это уже радует

  5. #95
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    10/60- 42372.88
    19/60-7627.12
    94/10-847.46
    94/19-152.54
    76/94-1000
    60/51-50000
    68/19-7474.56
    68/76АВ-152.54

  6. #96
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    echinaceabel, что то не могу разобратся в проводках, можно их подписать? Это все на оформлении претензии?

  7. #97
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    10/60- 42372.88 - оприходованы материалы без НДС
    19/60-7627.12 - сумма НДС по оприходованным материалам
    94/10-847.46 - стоимость недопоставленного материала без НДС
    94/19-152.54 - НДС по недопоставленным материалам
    76/94-1000 - выставлена претензия
    60/51-50000 - оплачен счет поставщика
    68/19-7474.56 - принят к возмещению НДС по фактически поставленным материалам
    68/76АВ-152.54 - отражен НДС по авансам выданным
    так как счет поставщика оплачен полностью без учета недостачи, то 1000 - по сути аванс выданный.

  8. #98
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Понятно. А если бы счет не был бы оплачаен- то тысячу вычли бы да?

  9. #99
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Задача № 9.

    В организацию поступили от поставщиков материалы, в счет – фактуре стоимость товара - 70 000,00 руб. и НДС 18%. При приемке материалов обнаружена недостача на 2000,00 руб. по вине работника организации. Сумма недостачи удержана у работника из зарплаты.
    Составить бухгалтерские проводки
    Д60 К10 70000р поступили от поставщика материалы
    Д19 К60 12600р ндс
    Д94 К10 2000 недостача по вине работника?
    Д70 К94 2000р удержана из зп работника

  10. #100
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    А если бы счет не был бы оплачаен- то тысячу вычли бы да?
    Зависит от разрешения претензии.

  11. #101
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Ясненько. Посмотрите еще одну задачку 9 и на сегодня я перевариваю информацию

  12. #102
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    В организацию поступили от поставщиков материалы, в счет – фактуре стоимость товара - 70 000,00 руб. и НДС 18%. При приемке материалов обнаружена недостача на 2000,00 руб. по вине работника организации. Сумма недостачи удержана у работника из зарплаты.
    Составить бухгалтерские проводки
    Д60 К10 70000р поступили от поставщика материалы
    Д19 К60 12600р ндс
    Д94 К10 2000 недостача по вине работника?
    Д70 К94 2000р удержана из зп работника
    Необходимо ввести 73 счет и быть аккуратнее со сч.19 по недостаче. см. аналогию выше.

  13. #103
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Что-то я не поняла, я на недостачу указала 94/10, там нет же 19 счета. 73 счет куда ввести? в ндс или недостачу?

  14. #104
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    на 94 - выявленная недостача, при выяснении "виновника" - надо отнести на соответствующий счет, в примере выше виновник был поставщик - поэтому использовался счет 76, здесь работник - поэтому сч.73.
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    там нет же 19 счета.
    У вас на 10 счете материал без НДС, который учтен на сч.19, который надо бы "восстановить", поэтому 94/10 и 94/19, на общую сумму 2000, а затем 73/94.

  15. #105
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Д60 К10 70000р поступили от поставщика материалы
    Д19 К60 12600р ндс
    Д94 К10 2000 недостача по вине работника
    94/19 ндс
    73/94 недостача
    Д70 К94 2000р удержана из зп работника
    вот так?

  16. #106
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    Д94 К10 2000 недостача по вине работника
    94/19 ндс
    73/94 недостача
    Д70 К94 2000р удержана из зп работника
    вот так?
    У вас на 10 материал без НДС, значит,
    выявлена недостача - 94/10 - 1694,92 94/19 - 305,08
    виновен работник - 73/94 - 2000,
    удержано с Зп работника - 70/73 - 2000

  17. #107
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Угу, спасибо
    Буду сидеть сейчас переваривать .
    Спасибо за ваше терпение.

  18. #108
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Доброе утро, запарилась на задаче с калькулацией. Как ни начинаю решать все уходит в тупик
    Надо составить калькуляцию товара
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Задача 8.jpg 
Просмотров:	261 
Размер:	32.6 Кб 
ID:	51547
    За отчетный месяц затраты составили:
    1. Израсходовано материалов 42000,00
    2. Начислена зарплата работникам 13256,00
    3. Начислены взносы ?
    4. Общепроизводственные расходы 24500,00
    5. Общехозяйственные расходы 15480,00
    6. Расходы на продажу 6000,00
    7. Сданы на склад изделия А 20 единиц.

    И главное блин формула не одна не подходит

  19. #109
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Вроде с калькуляцией разобралась. Буду дальше с проводками разбираться

  20. #110
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Добрый день, правильно ли я вычислила фин.результат?
    Задача № 10.

    Определите финансовые результат деятельности организации и произведите реформацию баланса на основании следующих данных:
    1. Организация реализовала готовую продукцию на 450000,00 руб. в т.ч. НДС 18%;
    2. Себестоимость продукции -200000,00 руб.
    3. Расходы по продаже составили -5000,00 руб.
    4. Доход от сдачи в аренду помещения, при условии, что аренда не является основным видом деятельности, составили 9000,00 руб. в т.ч. НДС 18%.
    5. Штрафы, уплаченные за нарушение налогового законодательства, составили 5000,00 руб.
    6. Штрафы, уплаченные за нарушение договорных обязательств, составили -7500,00 руб.
    Доходы: 9000+1620=10620
    (450000+81000)-200000=331000+10620=341620
    Расходы: 341620-5000-7500=329210
    Фин.результат=329210

  21. #111
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Аренду рассчитывать с учетом ндс или без?
    Задача № 11.

    У арендатора имеется договор аренды объекта основных средств, согласно которого арендная плата за квартал равна 60000,00 руб., НДС 18%. Стоимость объекта - 78000,00 руб. Оплата арендной платы осуществляется ежеквартально в первый месяц квартала. Условия договора сторонами выполняются.
    Отразить арендную плату в учете арендатора в разрезе месяца квартала.
    70800 за квартал аренда с учетом ндс
    За месяц: 23600 с ндс

  22. #112
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    Доходы: 9000+1620=10620
    С чего вдруг? Если
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    9000,00 руб. в т.ч. НДС 18%
    Аналогично
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    (450000+81000)
    , если
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    450000,00 руб. в т.ч. НДС 18%

  23. #113
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Ох, вечно я слово "в том числе" не вижу.
    Доходы:450000+81000)-200000+9000=340000
    Расходы: 5000+5000+7500=17500
    Фин.результат=340000-17500=32250

  24. #114
    Клерк
    Регистрация
    17.05.2013
    Адрес
    Томск, Russia
    Сообщений
    0
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    Доброе утро, запарилась на задаче с калькулацией. Как ни начинаю решать все уходит в тупик
    Надо составить калькуляцию товара
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Задача 8.jpg 
Просмотров:	261 
Размер:	32.6 Кб 
ID:	51547
    За отчетный месяц затраты составили:
    1. Израсходовано материалов 42000,00
    2. Начислена зарплата работникам 13256,00
    3. Начислены взносы ?
    4. Общепроизводственные расходы 24500,00
    5. Общехозяйственные расходы 15480,00
    6. Расходы на продажу 6000,00
    7. Сданы на склад изделия А 20 единиц.

    И главное блин формула не одна не подходит
    Расскажи пожалуйста как ты сделала, а то что-то не могу понять с чего начинать...

  25. #115
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    LynxySI, я задачи по КЭАХД, на калькуляцию, методом факторного анализа определить себестоимость- отдала на проверку преподавателю. Мне как вернут задачи- я напишу сюда а то вдруг не правильно

  26. #116
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Задача № 12.

    За отчетный период в организации произведены следующие расходы:
    1. Расходы за разгрузочные работы при доставке товаров – 50000,00 руб.
    2. Расходы за доставку основных средств – 20000,00 руб.
    3. Начислена зарплата грузчикам – 10000,00 руб.
    4. Списаны по авансовому отчету почтовые расходы – 15000,00 руб.
    Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
    1. Д20 К60 50000
    2. Д01 К60 20000
    3. Д20 К70 10000
    4. Д26 К71 15000

  27. #117
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Задача № 15

    В аудиторскую компанию обратился бухгалтер фирмы за консультацией со следующими вопросами:
    Аудируемое лицо — торговая организация — начисляет проценты к уплате по долгосрочному кредиту банка, полученному и использованному на строительство объекта основных средств, после того, как законченный строительством объект уже принят к учету, как отразить эту операцию в учете:
    а) Д-т 08, К-т 67;
    б) Д-т 91-2, К-т 67;
    в) Д-т 44, К-т 67.
    Проконсультируйте бухгалтера. Ответ Д-т 08, К-т 67

  28. #118
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    Задача № 16.

    В аудиторскую компанию обратился бухгалтер фирмы за консультацией со следующими вопросами:
    1. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочного кредита банка. Какая запись правильная:
    +а) Д-т 55-1, К-т 66;
    б)Д-т 55-1, К-т61;
    в)Д-т 55-2, К-т 66.
    2. Как правильно отразить недостачу в кассе:
    а) Д71 К50;
    б) Д91 К50;
    +в) Д94 К50
    г) Д99 К50
    Проконсультируйте бухгалтера.

  29. #119
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    1. Д20 К60 50000
    2. Д01 К60 20000
    3. Д20 К70 10000
    4. Д26 К71 15000
    Откуда 20, если операции по доставке
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    товаров
    ?
    Цитата Сообщение от Blissana Посмотреть сообщение
    2. Д01 К60 20000
    Напрямую никогда расходы для ОС не списываются - сначала аккумулируются на 08 счете.

  30. #120
    Клерк.
    Регистрация
    15.05.2013
    Сообщений
    0
    1. Д41 К60 50000?
    2. Д08 К60 20000, Д01 К60?

+ Ответить в теме
Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •