×
×
+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 72
  1. #31
    Клерк Аватар для ZHANNET
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    557
    Добрый день. Почти год назад в посте #22 задавала вопросы по учету в 1с по валютным операциям в ТА, задавала вопрос в разделе 1с, никто не помог и даже не откликнулся.
    Учет с забалансом в виде товара 004 для турагентов- бред! Не походит продажа товаров комитента турагентами, это все попытки унифицированную автоматизацию 1с-ников притянуть к учету ТА. Надо дописывать программу, а кто работает с валютой, то тем более. Столкнулась в реальности, практически- ручной труд.
    Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом

  2. #32
    Клерк Аватар для Foxygen
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от ZHANNET Посмотреть сообщение
    Добрый день. Почти год назад в посте #22 задавала вопросы по учету в 1с по валютным операциям в ТА, задавала вопрос в разделе 1с, никто не помог и даже не откликнулся.
    Учет с забалансом в виде товара 004 для турагентов- бред! Не походит продажа товаров комитента турагентами, это все попытки унифицированную автоматизацию 1с-ников притянуть к учету ТА. Надо дописывать программу, а кто работает с валютой, то тем более. Столкнулась в реальности, практически- ручной труд.
    Я много где в сети встречала рекомендации по учету через забалансовые счета. Тоже не вижу в этом никакой логики. У нашего офиса в другом городе, который уже несколько лет работает, программа дописана. Позволяет заносить агентские услуги при выборе договора "С коммиссионером" / "С коммитентом". У нас же стандартная конфигурация, и я столкнулась с тем, что пользоваться стандартными операциями 1С 8 практически не представляется возможным для корректного учета. Мы тоже работаем в том числе по валютным договорам (в евро), и это большая проблема. Откликов в интернете, к сожалению, практически нет А уж что касается автоматизации - и подавно.

    ZHANNET, вы в какой программе работаете? Какими операциями отражаете реализацию?

  3. #33
    Клерк Аватар для ZHANNET
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    557
    Работаю в 1с 8.2 УСНО. Дописывали проводки, сейчас при обновлении все слетело.Программа считает сейчас в КУДР доходы комитента, программер хватается за голову, при восстановлении последовательности операций, что требует УСНО при анализе НУ, все слетело, не могу посчитать налог и КУДР не могу нормально сформировать за 2013 год.Проблемы выше крыши.
    Бухгалтерия и налоговый учет неисчерпаемы как и атом

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    16.03.2014
    Сообщений
    1
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, ни как не могу настроить бухучет в турагенстве УСН доходы минус расходы, делаю поступлении туров на 004, делаю отчет, а реализацию провести не могу, пишет туров нет. Я думаю что то в настройках. У меня программа 1с8.2 бухгалтерия.

  5. #35
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от Зубарева Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, ни как не могу настроить бухучет в турагенстве УСН доходы минус расходы, делаю поступлении туров на 004, делаю отчет, а реализацию провести не могу, пишет туров нет. Я думаю что то в настройках. У меня программа 1с8.2 бухгалтерия.
    Обычно ошибка во времени документов. Нельзя продать , то что не поступило...

  6. #36
    Аноним
    Гость
    У меня тоже самое. И с датой это никак не связано. Для примера поступление 05.02, а реализацию делаю 18.02. Причем елси не делать отчет комитенту-то все списывается. И в отчете указывается сам тур, но по проводкам попадает только агентское.... получается 76 счет не закрывается совсем... что делать???

  7. #37
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня тоже самое. И с датой это никак не связано. Для примера поступление 05.02, а реализацию делаю 18.02. Причем елси не делать отчет комитенту-то все списывается. И в отчете указывается сам тур, но по проводкам попадает только агентское.... получается 76 счет не закрывается совсем... что делать???
    Какими документами?

  8. #38
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Какими документами?
    Теми же что описаны в первых сообщениях.
    Поступление на 004, потом отчет комитенту и реализцию уже не дает провести-отсутствует товар. В КУДиР подает все хорошо только агентсткое, но 76 счет ( ПКО от клиента д50 к76) так и остается...по кредиту

  9. #39
    Аноним
    Гость
    ой! пока писала посмотрела, что по Д висит она же.... от ТО же!! и как их закрыть. какой операцией или документом?? подскажите пж!!!! 76.05 Д и 76.06 К получается((

  10. #40
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,295
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Теми же что описаны в первых сообщениях.
    Поступление на 004, потом отчет комитенту и реализцию уже не дает провести-отсутствует товар. В КУДиР подает все хорошо только агентсткое, но 76 счет ( ПКО от клиента д50 к76) так и остается...по кредиту
    У нас все это делается документом Регистрация тура.

  11. #41
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    У нас все это делается документом Регистрация тура.
    у вас видимо дописанная программа-поэтому не помощь(((
    У меня обычная 8.2 (8.2.19.68) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.27.10)

  12. #42
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сополева Посмотреть сообщение
    я не добавляю допвыгоду в отчете комитетнта, чтобы суммы с отчетами агента сходились. в КУДИр допвыгода отдельной строкой не показывается. там идет полная стоимость, принятая от покупателя, а затем с минусом стоимость тура туроператора. разница между ними и есть ваша допвыгода. со скидками не помогу. сама не могу разобраться. вроде читала, что надо на сумму скидки делать проводку Д91.2 К62, но в программе эта сумма по остаткам оказывается лишней и не закрываюся счета. а если делать на реальную стоимость продажи, то он тогда не уменьшает доход на сумму скидки.
    не поможете??

  13. #43
    Клерк Аватар для Foxygen
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Теми же что описаны в первых сообщениях.
    Поступление на 004, потом отчет комитенту и реализцию уже не дает провести-отсутствует товар. В КУДиР подает все хорошо только агентсткое, но 76 счет ( ПКО от клиента д50 к76) так и остается...по кредиту
    У меня порядок операций следующий:
    1. Поступление путевки
    2. Реализация
    3. Отчет комитенту

    Отчет заполняется строго после реализации, на основании ее ибо.

  14. #44
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Обычно ошибка во времени документов. Нельзя продать , то что не поступило...
    счет учета путевки поменяла на сч.004.01 ( был 004.02) и реализация провелась

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    20.11.2013
    Адрес
    г. Иркутск
    Сообщений
    20
    Здравствуйте. Хотелось бы поинтересоваться, кто как приходует деньги от туриста (прочий приход или оплата от покупателей)?
    Получается агентское вознаграждение должно пройти при поступлении денежных средств в кассу. А если мы купили путевку у ТО через несколько дней, то реализацию надо проводить тем днем, которым мы заплатили ТО, то тогда значит агентское вознаграждение не пройдет тем днем, которым мы принимаем от туриста. Как быть в таком случае? Может кто-нибудь подскажет кто как ведет?

  16. #46
    Клерк Аватар для Foxygen
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    60
    Здравствуйте! Разрешите уточнить по учету доходов на УСН 6% при посредничестве. Если путевка у ТО приобретена за 30 000, агентское вознаграждение 3000р. выплачивается после подписания отчета агента; затем эта путевка продана физическому лицу за 35 000: доходом является 3000+5000=8000 рублей, где 3000 -АВ, 5000 -ДВ.
    А если путевка продана по агентскому договору другой фирме по стоимости 35000, в т.ч. комиссия агента 4000 рублей, нашим доходом все равно является 3000+5000, а не 3000+1000, так? (комиссия агента является расходом, который при нашей системе НО не учитывается)

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    31
    Foxygen, если вы пишите комиссия агента 4000 руб. то почему тогда 3000 +5000. или опечатка у вас? у вас как с проводками? можно с вами пообщаться на эту тему?
    налог 6 % платите со всего АВ ? или только на "реальное" АВ ( если скидку предоставили) ? )

  18. #48
    Клерк Аватар для Foxygen
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Zax18 Посмотреть сообщение
    Foxygen, если вы пишите комиссия агента 4000 руб. то почему тогда 3000 +5000. или опечатка у вас? у вас как с проводками? можно с вами пообщаться на эту тему?
    налог 6 % платите со всего АВ ? или только на "реальное" АВ ( если скидку предоставили) ? )
    4000 - имеется ввиду вознаграждение покупателя-агента, являющееся нашим расходом.
    Налог платим со всей суммы нашего вознаграждения, а так же с дополнительной выгоды, если имеется. Скидки (если речь идет именно о скидке) вообще не признаются в качестве расхода в налоговом учете. Ну а на УСН "доходы" так и вовсе значения не имеют.

    Я приходую туры от туроператоров на забаланс. У меня базовая 1С, ничего не дописывали, поэтому иного варианта не вижу.

    1. Приходую путевку (предварительно заношу ее в номенклатуру Товары на комиссии) Дт 004.01 Наименование путевки 20000 (Документ "Поступление товаров, услуг, комиссия")
    2. Провожу реализацию путевки частному лицу или юр.лицу, с которым заключен агентский договор (Документ Реализация "Товары, услуги, комиссия")
    В первом случае:
    Кт 004.01 Наименование путевки 20000
    Кт 62.01 Частное лицо - Договор с покупателем Дт 90.01.1 Доп. выгода 3000
    Дт 62.01 Частное лицо - Договор с покупателем Кт 76.09 ТО - Договор с комитентом на продажу 20000
    Во втором случае:
    Дт 004.02 ТА - Договор с комиссионером на закупку Кт 004.01 Наименование путевки 20000
    3. Для второго случая - провожу отчет комиссионера
    Кт 004.02 Наименование путевки 20000
    Дт 60.01 ТА - Договор с комиссионером на закупку Кт 62.01 ТА -... - 2000 (Удержано комиссионное вознаграждение)
    Дт 62.01 ТА-... Кт 76.09 ТО Договор с принципалом на продажу 20000 (Реализована путевка)
    Дт 44.01 Агентское вознаграждение Кт 60.01 - ТА -... - 2000 (Комиссионное вознаграждение)
    4. Провожу ПКО или Поступление на расчетный счет
    по кассе Дт 50.01 Кт 62.01 Частное лицо - Договор с покупателем 23000 (или ТА - Договор с комиссионером на закупку 18000)
    по р/сч Дт 51 и далее то же самое
    5. Провожу отчет комитенту
    Дт 76.09 ТО Дог. с комит. на прод. Кт 62.01 ТО ... 5000 (зачет аванса комитенту)
    Дт 62.01 ТО Кт 90.01.1 5000 Наше агентское вознаграждение
    6. Провожу оплату комитенту
    Дт 76.09 ТО Кт 51 15000

    Т.е. при работе с покупателем-агентом мои проводки выглядят кратко так:
    1.Дт 004.01 20000
    2. Кт 004.01 20000
    Дт 004.02 20000
    3. Кт 004.02 20000
    Дт 60.01 Кт 62.01 2000
    Дт 62.01 Кт 76.09 20000
    Дт 44.01 Кт 60.01 2000
    4. Дт 51 Кт 62.01 18000
    5. Дт 76.09 Кт 62.01 5000
    Дт 62.01 Кт 90.01.1 5000
    6. Дт 76.09 Кт 51 15000

    Если путевка продана агентству дороже, чем цена туроператора, то дополнительно провожу Доп.выгоду по аналогии с тем, как я это показала на примере с частным лицом.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    31
    Foxygen, каким числом проводите Поступление товаров? Реализацию? Отчет комитента? со скидки клиенту тоже платите 6% ?

  20. #50
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2009
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    25

    Об учете операций и проводок в туризме в 1С 8.3

    Добрый день всем! Читала форум, распечатывала, пробовала настроить учет в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) по рекомендациям форумчан, но как и у всех есть свои нюансы. Поделитесь ПОЖАЛУЙСТА своим опытом! Вначале расскажу как делаю я, и что не получается.
    Туристическое агентство, УСН 6%. Работаем в основном по агентским договорам, но есть и купли продажи с ТО(впрочем, как у всех). В филиале 1С мне порекомендовали вести учет с применением счетов 62.01 и 62.02 авансы. Ничего не могу сказать, все закрылось и все, что нужно попало в КУДИР. Но мы не работаем с авансами, и если честно сказать, после 1С7.7 такое количество проводок только по одному туристу настораживает. А у нас их в месяц по 100 и больше челоевк. А если еще возвраты, аннуляции и прочие "прелести и нюансы" учета в туризме, то я очень боюсь потом вообще концы с концами не свести))) Изучив другие опыты, попробовала применять только счета 76.06 расчеты с туристом и 76.09 расчеты с ТО, но сумма доп.выгоды не попадает в КУДИР. Теперь все по-порядку:
    1. ПКО от туриста 100000 Дт50.01 Кт 76.06
    2.Выписка пост. от туриста 5100 Дт51 Кт 76.06
    3.Выписка оплата ТО Дт 76.09 Кт 51- 94400
    4. Поступление товаров и услуг (товары на комиссии) в закладке Номенклатура Тур в Египет Дт 004.01 104900 (стоимость тура ТО вместе с АВ), на закладке Расчеты:зачет аванса-не засчитывать, Счета расчетов 76.09.
    4. Реализация Кт 004.01 104900,
    Дт 76.06 Кт 90.01.1 200 (доп.выгода)
    Дт 76.06 Кт 76.09 105100 зачет между ТО и туристом
    В этом документе, когда я делаю проводки используя счета 62.01 и 62.02 появляется закладки: КУДИР, Реализация услуг и Реализованные услуги принципалов, при использовании счета 76,06 этих закладок нет.
    5. Отчет комитента Дт 76.09 Кт 76.09 10500
    Дт 76.09 Кт 90.01.1 10500 (АВ от ТО) На закладке КУДИР вся сумма попадает в 5 раздел.

    В итоге по этим операциям бухгалтерские проводки по туристу закрываются, а вот сумма доп. выгоды в КУДИР не попадает. Что в моих операциях не так? Подскажите!

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    31
    TEZTOUR, я делаю ПКО клиент 62 счет.
    подскажите плиз - если мы делаем скидку туристу, то на нее платим налог УСН?

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2009
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Zax18 Посмотреть сообщение
    TEZTOUR, я делаю ПКО клиент 62 счет.
    подскажите плиз - если мы делаем скидку туристу, то на нее платим налог УСН?
    Облагаемый (УСН) доход ТА складывается из АВ от ТО и своей доп.выгоды. Но доп. выгода формируется не всегда. Поясню на примере: Тур стоит 110000руб, из них 10000 это АВ от ТО. Перечислили ТО 100000руб, а туристу вы сделали скидку 500 рублей и он оплатил в кассу 109500руб. В данном случае вы должны будуте начислить налог с суммы 10000рублей, а 500руб отнести на прочие расходы (91сч).

  23. #53
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    31
    TEZTOUR, спасибо. по не знанию налог платили только с "реального" агентского вознаграждения.
    в приходнике если галочку стоит в КУДИР сумма доходов определяется автоматически, то в книгу доходов и расходов попадает вся сумма тура, и плюс еще отчет комитента АВ. что здесь не так?

  24. #54
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    31
    TEZTOUR, посмотрите у вас так? такие вкладки? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	818 
Размер:	49.4 Кб 
ID:	54084

  25. #55
    Клерк Аватар для Foxygen
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Zax18 Посмотреть сообщение
    Foxygen, каким числом проводите Поступление товаров? Реализацию? Отчет комитента? со скидки клиенту тоже платите 6% ?
    Поступление, реализацию - датой поступления денег в кассу/на расчетный счет. Над отчетом комитента до сих пор размышляю. Раньше делала по оплате, а сейчас думаю, что лучше делать месяцем по дате заезда, так комитент скорее всего подпишет отчет в нужном мне месяце.
    Налог платим со всего агентского вознаграждения, скидки не учитываются при расчете налогооблагаемой базы.

  26. #56
    Клерк Аватар для Foxygen
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от TEZTOUR Посмотреть сообщение
    В итоге по этим операциям бухгалтерские проводки по туристу закрываются, а вот сумма доп. выгоды в КУДИР не попадает. Что в моих операциях не так? Подскажите!
    Я столько времени убиваю в попытках наладить учет так, чтобы и счета закрывались корректно, и в то же время в КУДиР попадало все, как надо. Но не выходит Что вы делали, используя 62 счет, чтобы доп.выгода попадала в КУДиР? Выделяли ее отдельной строкой в ПКО или Поступлении на р/сч?

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    31
    Foxygen, у меня доп . выгоды нет.... ) хотя 2 есть.... но они были в марте в конце.. еще до них не дошел. переделываю 2013 год ((((
    а отчет комитента нужен если я субагент? и он нужен если мне ТО сам выставляет акты и отчеты по туру. я подписываю их и отдаю им потом.

  28. #58
    Клерк Аватар для Foxygen
    Регистрация
    20.04.2013
    Сообщений
    60
    Цитата Сообщение от Zax18 Посмотреть сообщение
    Foxygen, у меня доп . выгоды нет.... ) хотя 2 есть.... но они были в марте в конце.. еще до них не дошел. переделываю 2013 год ((((
    а отчет комитента нужен если я субагент? и он нужен если мне ТО сам выставляет акты и отчеты по туру. я подписываю их и отдаю им потом.
    Простите, отчёт комитентУ, конечно же. Оформлять его вы должны, а то,что за вас это делает ТО, его собственная инициатива.

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    21.03.2014
    Сообщений
    31
    Foxygen, а как быть в следующее ситуации
    приходник датой когда тур приобрели - например 20 января. в кудир в ручную отобразили АВ
    отчет комитента - датой например 20 февраля ( это дата когда мне выставил акт ТО) - в книгу доходов опять попало АВ. что я делаю не так? )) извините за тупые вопросы!

  30. #60
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2009
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    25
    Цитата Сообщение от Zax18 Посмотреть сообщение
    TEZTOUR, посмотрите у вас так? такие вкладки? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.jpg 
Просмотров:	818 
Размер:	49.4 Кб 
ID:	54084
    Да, абсолютно такие же.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •