×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    20

    НДС к уплате в бюджет.

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, верно ли решение задачи.
    Условие:
    В январе 2012 г. ООО "ГОНТ" отгрузило товар на сумму 6500 000 рублей с учетом НДС.
    ООО "ГОНТ" приобрело оборудование для передачи в лизинг 20 января 2012 г. в сумме 1 180 000 руб., в т.ч.НДС - 180 000 руб., учло его на своем балансе и произвело оплату поставщику 30 января 2012 г. - в размере 590 000 руб., в т.ч. НДС - 90 000 руб. 25 февраля была оплачена оставшаяся сумма. Счет-фактура от поставщика получен 23 января 2012 г. В феврале 2012 г. ООО "ГОНТ" отгрузило товар покупателю на сумму 1 250 000 руб. с учетом НДС.
    В феврале 2012 г. ООО безвозмездно передало коммерческой организации автотранспортное средство, рыночная стоимость которого составляет 100 000 руб., а остаточная стоимость 80 000 руб.
    Налоговым периодом по НДС для ООО "ГОНТ" является месяц.
    Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет в январе и феврале 2012 г.

    Мое решение такое:
    Январь = 1 170 000 + 180 000=1 350 000
    Февраль = 225 000 + 18 000=243 000
    Верно ли? Помогите, пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    20
    Т.е. я просто подсчитала по каждой сумме 18%, но это слишком просто.
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    ООО "ГОНТ" приобрело оборудование для передачи в лизинг 20 января 2012 г. в сумме 1 180 000 руб., в т.ч.НДС - 180 000 руб., учло его на своем балансе и произвело оплату поставщику 30 января 2012 г. - в размере 590 000 руб., в т.ч. НДС - 90 000 руб. 25 февраля была оплачена оставшаяся сумма. Счет-фактура от поставщика получен 23 января 2012 г.
    - всю сумму НДС в размере 180 000 руб. я отнесла только в январь, так как счет-фактура был получен в январе.
    На безвозмездно переданное автотранспортное средство я также начислила НДС, а нужно ли?

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    Налоговым периодом по НДС для ООО "ГОНТ" является месяц.
    Преподавателей, которые такие задачки пишут, надо самих на обучение отправлять
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    Т.е. я просто подсчитала по каждой сумме 18%,
    Вы неправильно посчитали. Если написано " 6500 000 рублей с учетом НДС", то НДС сидит "внутри". А Вы просто взяли и 18% сверху начислили. Тоже самое и в феврале сделали.
    Далее, почему Вы налоговый вычет по приобретенному имуществу вдруг к уплате ставите, вместо того, что бы уменьшать на него сумму налога к уплате в бюджет?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    В январе 2012 г. ООО "ГОНТ" отгрузило товар на сумму 6500 000 рублей с учетом НДС.

    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    В феврале 2012 г. ООО "ГОНТ" отгрузило товар покупателю на сумму 1 250 000 руб. с учетом НДС.
    НДС по этим суммам "сидит внутри", значит мы его не отражаем в уплате в бюджет?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,718
    Elenock, НДС внутри означает, что сумма включает НДС, а не начисляется сверху. Вы разницу понимаете?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    20
    Разницу я понимаю, я просто переспрашиваю, чтобы точно разобраться.
    далее...
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    ООО "ГОНТ" приобрело оборудование для передачи в лизинг 20 января 2012 г. в сумме 1 180 000 руб., в т.ч.НДС - 180 000 руб., учло его на своем балансе и произвело оплату поставщику 30 января 2012 г. - в размере 590 000 руб., в т.ч. НДС - 90 000 руб. 25 февраля была оплачена оставшаяся сумма. Счет-фактура от поставщика получен 23 января 2012 г.
    Сумму налога к уплате в бюджет мы должны уменьшить...получается, всего на 180 000 руб. Было произведено две оплаты - в январе и феврале, но счет -фактуру мы получили в январе, а значит вся сумма налога пойдет на январь... так ли?
    Спасибо Вам за ответ...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    20
    Добрый день! Я пересмотрела всю свою задачу, вот что получилось у меня:

    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    Условие:
    В январе 2012 г. ООО "ГОНТ" отгрузило товар на сумму 6500 000 рублей с учетом НДС.
    ООО "ГОНТ" приобрело оборудование для передачи в лизинг 20 января 2012 г. в сумме 1 180 000 руб., в т.ч.НДС - 180 000 руб., учло его на своем балансе и произвело оплату поставщику 30 января 2012 г. - в размере 590 000 руб., в т.ч. НДС - 90 000 руб. 25 февраля была оплачена оставшаяся сумма. Счет-фактура от поставщика получен 23 января 2012 г. В феврале 2012 г. ООО "ГОНТ" отгрузило товар покупателю на сумму 1 250 000 руб. с учетом НДС.
    В феврале 2012 г. ООО безвозмездно передало коммерческой организации автотранспортное средство, рыночная стоимость которого составляет 100 000 руб., а остаточная стоимость 80 000 руб.
    Налоговым периодом по НДС для ООО "ГОНТ" является месяц.
    Необходимо рассчитать НДС к уплате в бюджет в январе и феврале 2012 г.
    НДС к уплате в бюджет за январь = 1 170 000 - 90 000 = 1 080 000 руб.
    НДС к уплате в бюджет за февраль = 225 000 - 90 000 = 135 000 руб.


    Так ли? На безвозмездно переданное имущество НДС я не начисляла.

  8. #8
    Клерк Аватар для gnews
    Регистрация
    16.10.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12,340
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    отгрузило товар на сумму 6500 000 рублей с учетом НДС.
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    отгрузило товар покупателю на сумму 1 250 000 руб. с учетом НДС.
    Elenock, НДС уже включен в сумму отгрузки, а Вы его опять сверху начисляете.
    Вам же уже написали
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Elenock, НДС внутри означает, что сумма включает НДС, а не начисляется сверху. Вы разницу понимаете?
    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    Счет-фактура от поставщика получен 23 января 2012
    по лизингу, так зачем разбивать по месяцам НДС?

    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    На безвозмездно переданное имущество НДС
    надо начислять

    Цитата Сообщение от Elenock Посмотреть сообщение
    Налоговым периодом по НДС для ООО "ГОНТ" является месяц.
    уже давно -квартал

  9. #9
    Клерк Аватар для Lilysha
    Регистрация
    28.10.2012
    Сообщений
    9
    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие здесь проводки не правильные(и как нужно записывать верно) при системе налогообложения УСН (в розничном магазине продуктов питания)
    Поступили материалы от поставщиков 10/60
    Поступили товары от поставщиков 41/60
    Выделен НДС по поступившим товарам, материалам и прочим НДС 19/60
    Реализация и прочее выбытие ТМЦ
    Выставлен счет покупателю за реализованные товары 62/90.1
    Выделен НДС по реализованным товарам 90.2/68
    Списана себестоимость товаров 90.3/41
    Списаны прочие расходы (издержки обращения) 90.3./44
    Результат от реализации товаров 90.9/99

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.02.2013
    Сообщений
    20
    Это же студенческая задача, мне дали задание рассчитать по месяцам НДС, я и рассчитываю.

    Просмотрела я хорошенечко налоговый кодекс, совсем неправильно я мыслила, даже стыдно. Получила следующее, теперь уж думаю, верное решение:
    Январь: 991525 -180000 = 811525
    Февраль: 190678 + 18000 = 208678

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •