Добрый день!
Подскажите правильно ли я делаю. Например: Тур у ТО стоит 10000 руб (10% ком. возн). Мы продали его за 9500 руб. (дали скидку клиенту 500 руб.) Правильно ли будут такие проводки:
Д50 К62 9500 - получены деньги от туриста
Д76 К51 9000- переведено ТО за путевку
Д62 К76 - 10000
Д62 К90 - -500 (скидка)
Д90 К68 - 78,27 (НДС со скидки)
Д76 К90 - 1000 руб (ком. вознаграждение)
Д90 К68 - 152,54 (НДС)
Правильно ли я понимаю:
1. Скидка облагается НДС
2. Скидка признается расходом для уменьшения налога на прибыль.
3. Сам тур по агентскому договору проходим по забалансовому счету. Поэтому в книги продаж будет отражаться только сумма ком. вознаграждения и минусовая скидка.
Система налогообложения ОСН. Спасибо за помощь!