Если поставка в Беларусь в конце декабря, собирем пакет документов для подтверждения 0 ставки НДС уже в первом квартале. В декларации по НДС за 4 квартал, мы сможем указать реализацию со ставкой 0 в разд. 4 декларации по НДС, а после подтверждения в деклю за 1 кв. в разделе 6 декларации по НДС?
А в разделе 3 (основной расчет суммы налога) указывать реализацию по этой поставке? Нигде не нахожу куда переносятся данные из раздела 4 или 6 в основной расчет суммы налога.