Уважаемые форумчане, помогите разобраться.Ситуация такая: получили евро авансом в 3 квартале. Фирма на Осно. Другой реализации еще не было.получено за услуги. Срок оказания 4 ый квартал. Спасибо.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться.Ситуация такая: получили евро авансом в 3 квартале. Фирма на Осно. Другой реализации еще не было.получено за услуги. Срок оказания 4 ый квартал. Спасибо.
А в чём заключается Ваш вопрос?
Вопрос в следующем. Надо заплатить ндс с аванса и все. Декларации сдавать по ндс, баланс и 2ю форму, и декл. По налогу на прибыль, но я так понимаю, там будут убытки. Организация только 2 месяца как образовалась. Т,ч,налоговые не должны привязываться пока.
Да.спасибо. что то я косноязычно выражаюсь...
Всё зависит от конкретной ситуации .
К тому, что Вы уже перечислили -отчеты в ФСС, ПФР. При наличии ОС - расчет по налогу на имущество.
Вполне вероятно и я с ними соглашусь. Контрагенты же видят точный предмет вашего договора. Но конкретно этого
в 4-1-148-НК нет.услуги по оценке
Контрагенты - Словаки - у них тут в собственности здание, которое мы оцениваем...
жалко нету смайлика с пистолетом, чтоб застрелиться
Не надо стреляться, надо договор и 148-НК прочесть. Есть в вашей оценке НДС.
Подскажите, плиз:
Впервые столкнулась с ситуацией: нужно перевыставить нерезиденту часть затрат за совместное участие в выставочном мероприятии (выставка проводилась на территории России). Оплачивать будут в валюте.
Какими документами я должна это оформить: договор, акт или достаточно выставить инвойс? И должны ли мы будем оплатить НДС? (у нас ОСНО)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)