Добрый день уважаемые клерки!
Вопрос следующий: наш подрядчик находится в Казахстане - оказывает нам инжиниринговые услуги. Место реализации - РФ. В апреле 2012 на ша фирма заплатила аванс этому подрядчику и одновременно уплатила НДС как налоговый агент.
В конце июня мы подписали с ними акт выполненных работ.
Подскажите пожалуйста - могу ли я в декларации за второй квартал учесть НДС, оплаченный в апреле как налоговый агент. И можно ли НДС по акту выполненных работ сразу брать в зачет, или нужно его оплатить в бюджет и только в следующем квартале брать в зачет?
Извините, но материалов по этой теме практически нет, а я сталкиваюсь с таким впервые...