×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 7 из 7
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2007
    Сообщений
    135

    Импорт оборудования из Беларусии

    В договоре есть условие, что право собственности на оборудование переходит с момента полной оплаты, при этом документы все выставлены 20.05.12, за оборудование еще неоплатили.
    1. Т.е. выходит мы его учитываем только за балансом и НДС по нему не платим?
    2. Не будет ли потом проблем с вычетом, если документы выставлены 20.05.12, а (в контракте прописано, что право собственности на оборудование переходит с момента полной оплаты) а фактически мы заплатим по нему НДС например в июле и примем к вычету в 3 квартале. Может быть переделать документы?

    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    документы все выставлены 20.05.12
    т.е. его уже отгрузили, вы ввезли, но собственником еще не стали?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2007
    Сообщений
    135
    По контракту получается что собственником еще нестали, но документы беларусы уже выставили.
    Безопанее наверно будет до 20.06 заплатить НДС, а к вычету принять в том квартале в котором заплатим за оборудование? А в договоре помимо условия, что право собственности на оборудование переходит с момента полной оплаты, есть просто отсрочка платежа 60 дней.

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы вопросы читаете или тихо самссобой?

    т.е. его уже отгрузили, вы ввезли,

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2007
    Сообщений
    135
    Извините.
    Да, отгрузили, вывезли (он уже в России с 22 мая).

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    К сожалению, у нас мутные формулировки из 21 главы перетекли и в Протокол о порядке взимания косвенных при ввозе. В нем также наличествует фраза "принятие на учет..." ввезенных товаров. Налорги и МФ в своих разъяснениях вроде как считают принятием на учет дату отражения на балансовых счетах, но у вас на данный момент этот товар на балансе не отражен. Имхо косвенный надо платить исходя из даты отражения на 41 счете, но вполне вероятно, что налорги со мной ни разу не согласные и датой "принятия на учет" посчитают дату отражения на 002. Решать вам. Но к вычету уж точно после принятия на 41, здесь они стоят горой.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2007
    Сообщений
    135
    Ну так и сделали, заплатили сейчас а к вычету собираемся принять в том квартале когда закроем задолженность.

    Спасибо

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •