×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10

    Вопрос Продажа товара в Казахстан. Покупатель не правильно заполнил заявление о ввозе

    Добрый день
    Посоветуйте что можно сделать в сложившийся ситуации.
    Из России в Казахстан продан автомобиль. Покупатель физлицо.
    И покупатель неверно у себя заполнил заявление в ввозе товаров и уплате косвенных налогов
    не правильно указаны следующие данные:
    1. Не правильно указан ИНН нашей организации
    2. Не правильно указан номер и дата контракта (он указал акт приема-передачи)
    3. Не указана стоимость автомобиля в декларации
    4. Номер отметки о регистрации данного заявления не найден в реестре документов налоговой инспекции.
    Человека найти не реально, да исправлять он ничего не собирается. Как можно возместить НДС доказав сделку?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Evgen2n, договор точно с физиком? физические лица не являются плательщиками НДС, даже в РК..заполнять это заявление не могут.
    Вы это заявление в налоговую отвезли?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    Документы и договор на физлицо.
    Счёт выставлен без НДС
    Заявление заполнено тоже физлицом и имеет подпись и печать налоговой Казахстана(он заплатил в Казахстане НДС 12%).
    Оплата была от физлица со счёта российского банка филиал в г.Байконур(тогда это вообще экспорт?)
    "Перевод денежных средств по заявлению. Оплата по Контракту, счёт такой то."

    PS я не бухгалтер, потому и пытаюсь разобраться
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Заявление декл&#10.jpg 
Просмотров:	124 
Размер:	122.7 Кб 
ID:	49140  
    Последний раз редактировалось Evgen2n; 08.06.2012 в 10:55.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Evgen2n, еще раз...физические лица не являются плательщиками НДС, на них не распространяется ни соглашение, ни протокол..я бы на вашем месте начислила НДС при реализации

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    А почему тогда в казахстане с него 12% взяли ндс? судя по печати в налоговой по Кармакшинскому району?
    ну и если начислять НДС при реализации что делать с договорами\котрактами счетами и счётфактурами- там указано "без НДС"

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Цитата Сообщение от Evgen2n Посмотреть сообщение
    А почему тогда в казахстане с него 12% взяли ндс
    это откуда известно? заявление липовое
    Цитата Сообщение от Evgen2n Посмотреть сообщение
    что делать с договорами\котрактами
    их много? там что про НДС?
    Цитата Сообщение от Evgen2n Посмотреть сообщение
    счётфактурами- там указано "без НДС"
    в случае экспорта 0% ставка вообще-то

    ИМХО подать уточненку и доплатить НДС

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Натулёчек Посмотреть сообщение
    это откуда известно? заявление липовое
    хотя я только по печати район определил...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Натулёчек Посмотреть сообщение
    это откуда известно? заявление липовое

    их много? там что про НДС?

    в случае экспорта 0% ставка вообще-то

    ИМХО подать уточненку и доплатить НДС
    а экспорт подтверждается прохождением таможни? а таможни не было в рамках союза...
    и что значит доплатить налог если вы говорите что ставка 0%?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Evgen2n, вам нечем подтверждать экспорт..НДС 18 % и уточнить декларацию

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    Цитата Сообщение от Натулёчек Посмотреть сообщение
    Evgen2n, еще раз...физические лица не являются плательщиками НДС, на них не распространяется ни соглашение, ни протокол..я бы на вашем месте начислила НДС при реализации
    Статья 228. Плательщики
    1. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются:
    1) лица, по которым произведена постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость в Республике
    Казахстан:
    индивидуальные предприниматели;
    юридические лица-резиденты, за исключением государственных учреждений;
    нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство;
    доверительные управляющие, осуществляющие обороты по реализации товаров, работ, услуг по договорам доверительно-
    го управления с учредителями доверительного управления либо с выгодоприобретателями в иных случаях возникновения до-
    верительного управления;
    2) лица, импортирующие товары на территорию Республики Казахстан в соответствии с таможенным законодательством та-
    моженного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

    так что могут физлица платить НДС при импорте

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    30.09.2009
    Сообщений
    396
    Evgen2n,
    тогда уж и ст. 569 почитайте.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    странно...
    то есть заявление на 100% поддельное? или ещё какие варианты?

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не поддельное, но от этого вам легче не станет. Я когда-то влезла в этот вопрос, причем по импорту именно машин в РК. Темный лес, все как обычно, есть Соглашение, протокол и ТК ТС, но есть еще НК каждого государства, статьи которого не стыкуются с общей нормативкой.
    По казахскому НК физлица являются плательщиками НДС именно при ввозе транспорта, подлежащего регистрации в местом ГАИ. Причем существует даже памятка для этих физлиц, ввозящих машины из РФ для личного пользования (т.е. ИП не рассматриваем) и заявление согласно этой памятке заполняется все также в 4 экземплярах с уплатой налога и проставлением штампиков инспекции по месту жительства физика. Но при этом есть
    ст. 569
    , согласно которой эти физики не могут встать на налоговый учет как плательщики НДС. И нормы Протокола на них, как на НЕплательщиков, не распространяются. И заявление они не нам должны отослать, а в свое ГАИ притащить. Посему 0% нам подтвердить нечем, наши налоговики в реестре просто не видят неплательщика налога. Так что здесь я солидарна с Натулёчек

    НДС 18 %
    и по сути это обычная розница, вы же его на территории РФ передали физику.
    Последний раз редактировалось Тоня; 08.06.2012 в 14:47.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    По сути физик всё-таки заплатил НДС при импорте?
    Но в реестре его нет? или нет именно под этим номером?
    Кроме номера может инспектор может сопоставить по другим параметрам(ФИО, сумма и тд)?
    НДС хотелось бы вернуть так как физику в РФ была сделана скидка

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    По сути физик всё-таки заплатил НДС при импорте?
    Ну кто ж его знает..


    Но в реестре его нет? или нет именно под этим номером?
    Я а) местная б) не налорг. Всего лишь столкнувшись с этим вопросом покопалась немного в нормативке РК, конспект прочитанного привела выше.
    Копаться в доппараметрах никто не будет, ибо работает закон. Все нормы Соглашения работают для налогоплательщиков НДС (в данном случае), а по законодательству РК физик этот налогоплательщиком быть не может без постановки на учет, он всего лишь исполняет обязанность плательщика налога при ввозе авто.
    Арбитражки не видела)

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    08.06.2012
    Сообщений
    10
    Спасибо за разъяснения

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •