У меня такая ситуация. мы- автономный детский сад. учет ведется в разрезе КФО (2 - приносящая доход деят-ть, 4 - субсидия на выполнение муниципального задания, 5 - субсидии на иные цели). При начислении суммы "съеденных сотрудниками продуктов" и удержании за питание у сотрудника использую следующие проводки:
Дт 0304.03 Кт 0105.32
Дт 0302.11 Кт 0304.03
З/плата начисляется с КФО 4. Однако, продукты приходуются и по КФО 2 и 5, соответственно на остатке продукты числятся по всем КФО.
Нестыковочка получается между КФО в оборотах и сальдо 304.03.
Подскажите пож-та....