×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 42
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Заявление о ввозе!

    Добрый день, у нас первый раз импорт из Белоруссии, подскажите правильно ли я понимаю: товар пришел в феврале, до 20 марта заплатила НДС и подала декларацию с заявлением, но так как они только через положенных 10 дней спохватились, что у них битый файл, попросили еще раз принести уже новым числом, я принесла, но отметку на заявлении поставили апрелем. То есть вычеты я могу поставить только во 2 квартале?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.
    З.Ы. Хотя я бы включила в 1 кв., если б сумма была для меня принципиально важна именно в этом периоде и налоговики по своей дурости пропустили 10-дневный срок на проставлении отметки. Подтверждение своевременной сдачи документов у вас есть.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Здравствуйте! Я тоже столкнулась с имп.РБ впервые!
    Подскажите, правильно ли:
    из РБ пришел товар 19, 26, 29 марта. До 20 апр. я должна:
    - уплатить ндс (сверху НА стоим. товара по декл.) Уплата строго до 20апр.?
    -подать в налог. до 20 апр.:
    -декларацию по косв. ндс
    -заявл. в 4-х экз. + в электрон. виде
    -коп.CMR
    -коп.контракт
    -коп.пп об уплате ндс (на ввез.товар).
    + деклар. по "обычному" НДС за 1кв. (в ней как-то "мелькает" ндс косв.?)

    Ничего не пропустила?
    К вычету я этот НДС смогу предъяв. только во 2 кв.???
    Если товар поступает ежемесячно, то декл.по косв. налогу и уплата тоже ежемес.?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось katmax; 17.04.2012 в 15:20.
    С уважением,
    Екатерина

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от katmax Посмотреть сообщение
    Уплата строго до 20апр.?
    да, если желаете получить отметку на поданном заявлении.

    К вычету я этот НДС смогу предъяв. только во 2 кв.???
    Да.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    но отметку на заявлении поставили апрелем

    вычет не зависит от отметки на заявлении

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не зависит, но это если вопрощающий готов спорить на случай претензий. Налорги ж так и стоят на своей позиции, ссылаясь на регистрацию в книге покупок только заявления с отметкой.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Спасибо!
    А по остальным пунктам всё верно???
    С уважением,
    Екатерина

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    И ещё вопрос:
    в декларацию по НДС за 1кв.2012г. по разделу 3 строка 190 эта сумма (ндс по импорту с РБ) не попадет,
    а попадет только в деклар. по НДС за 2 квартал?
    Т.е. сейчас я её нигде не показываю ? (а только в декл.по косвенному ндс)
    С уважением,
    Екатерина

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Налорги ж так и стоят на своей позиции,
    мне наоборот сделали замечание при камералке, что вычет не зависит от даты подписания заявления

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Ура, разум восторжествовал наконец-то. Но в данном случае не поможет, налог уплачен уже в 2 кв.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Т.е. (при усл., что я буду "бодаться") я могу поставить к вычету сумму "мартовского" НДСа в 1-ом квартале??? Налог ещё не уплачен.... руководство как обычно "тянет" с решением
    С уважением,
    Екатерина

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Нет, у вас оплаты на конец налогового периода нет. Я имела ввиду ситуацию, когда пакет документов и декларация поданы, например, 20 марта, а на 31 заявление с отметкой еще не вернули.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Ну вот, запутали....
    Можно ещё раз повториться (проконтрол., пож., по пунктам):

    По поступившим товарам в конце марта ииз РБ я до 20 апреля подаю в ФНС:
    1. уплачивать-то этот косв. ндс надо или ставить к возмещ.???( ведь в декл. по косв. ндс получается сумма к уплате...)
    2. декларацию по косв. ндс
    3. заявл. в 4-х экз. + в электрон. виде (заявл.в свободной форме?)
    4. коп.CMR
    5. коп.контракт
    6. коп.пп об уплате ндс (на ввез.товар).
    7. деклар. по "обычному" НДС за 1кв. с отражением Белорус. НДСа по строке 190

    Спасибо!
    С уважением,
    Екатерина

  14. #14
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от katmax Посмотреть сообщение
    ( ведь в декл. по косв. ндс получается сумма к уплате...)
    Получается. И? 19 68 в 1 кв., 68 19 во 2 кв.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Тоня, спасибо!
    т.о. этот косв.налог я уплачиваю за1 кв. до 20.04, а к возм. эту сумму ставлю во 2-ом?
    и сейчас к док-ам, сдаваемым до 20апр. прикладываю КОПИЮ ПП об упл. налога, так?

    а по остальным пунктам все правильно?
    С уважением,
    Екатерина

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да, теперь все правильно, кроме п.7, в 1 кв. вычет не отражаем.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Тоня, спасибо огромное!!!
    С уважением,
    Екатерина

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Тоня, еще вопросик: а зачем в налог. надо заявление аж в 4-х экз.??? да плюс на носителе....
    С уважением,
    Екатерина

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от katmax Посмотреть сообщение
    надо заявление аж в 4-х экз.??? да п
    1 вам, 1 налоговой, 2 поставщику

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    товар пришел в феврале, до 20 марта заплатила НДС и
    да вроде как в марте за февральские поставки

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Тоня, а подскажите, пож-та:
    1. если ввозимый товар освобожден от налогообл., то все равно подаем декл. (по ставке 0%, выбирая из перечня наименов. такого товара.+ перечень вышеперечисл. док-ов как и при ставке 18% кроме платежного поручения. Правильно?
    2. можно ли отнести "шарикоподшипники роликосферические" к такому товару? по-моему, под перечисленный пречень этот товар не попадает... начальство решительно настаивает на сдаче деклар. по ставке 0% !!!

    А ещё блестящий аргумент: "...ну мы ж не продали товар из РБ в 1кв.!, а продадим его во втором!..." (детский сад!!!) как убедить, что обязанность по упл.ндс возникает у нас с момента принятия на учет товаров из РБ...
    Последний раз редактировалось katmax; 19.04.2012 в 07:31.
    С уважением,
    Екатерина

  22. #22
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Не поняла
    если ввозимый товар освобожден от налогообл.
    и
    по ставке 0%
    . Определитесь.


    как убедить, что обязанность по упл.ндс возникает у нас с момента принятия на учет товаров из РБ...
    Открыть Протокол и подчеркнуть нужные абзацы. Довольно понятным языком документ написан.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    я имела ввиду "операции по ввозу товаров на тер.РФ с тер. РБ неподлежащие (освобождаемые) от налогообложения... , а это свой раздел в декларации...
    А перечень таких товаров явл-ся закрытым (ст.150нк) ... и наш товар-подшипники роликосферические- туда не попадает (вроде как) .
    С уважением,
    Екатерина

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Вроде убедила руководство, тыча носом с Протокол.... а времени всё меньше ...
    Теперь ситуация такая:

    1. Мы ввезли товар с тер. РБ в марте на сумму, допустим, 100р. без ндс
    2. товар приходуем, собираем пакет для налог.отправляем, начисляем ндс - 18р., кот.должны уплатить в бюдж.до 20, НО
    3. к возмещ. есть ндс по обычн.видам деят-ти
    4. если готовы бодаться, не имея налог.отметки на заявл. и уплаты этого косв.налога, п.2 ставим к зачету по 190 строке обычной декл.

    Ход мыслей верный?
    С уважением,
    Екатерина

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если готовы бодаться, не имея налог.отметки на заявл. и уплаты этого косв.налога,
    Так вы не заплатили в марте НДС, о какой вычете речь? Налоговый период 31.03. заканчивается.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    А то, что мы с поставщиками рассчитывались за др.товары в 1 кв. по обычн.видам деят. и уплачивали им ндс?.. его-то принять к вычету по опер. с РБ нельзя (возникшему тоже в 1кв.) ? Извините, но никак не доходит....

    и заявление, передаваемое в налог. в электрон. виде без подписи (если на дискете) - это нормально?? 4шт. на бумаге с подп., в электрон.виде - БЕЗ? в "порядке заполнения" это никак не прописано...
    С уважением,
    Екатерина

  27. #27
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А то, что мы с поставщиками рассчитывались за др.товары в 1 кв. по обычн.видам деят. и уплачивали им ндс?
    Начинаем с начала. Вы торговец, продающий в РФ товар по ставке 18%. Товар вы закупаете 1) у поставщиков в РФ, уплачивая им в цене товара 18% и 2) у поставщиков в РБ, уплачивая при ввозе косвенные налоги. В налоговую декларацию по НДС за 1 кв. вы включаете 1) при условии, что товар получен и имеются с/ф. 2) у вас зависает до 2 кв.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Т.е.:
    1. по сравнен. с ндс РФ (где достаточно, что товар получен, оприход., есть с-ф), ндс РБ мы можем зачесть исключительно только после его непоср. уплаты (этакое "гоняние" ден.массы), но не ранее чем в июньской декларации......
    2. а сейчас строго и безоговорочно, потому что так прописано в документе, платим ндс РБ до завтрашнего дня?
    3. даже если данный товар не был реализован в 1 кв (а оплачен поставщику в 1кв.)?
    4. по РБ товар получен и ндс в товарном разделе ттн прописан как "ставка ндс 0%" .

    Я что хочу понять, товар поступил 29 марта. Физически мы не могли до 31марта получить отметку из налог. на своем заявлении (но к возмещ. руки чешутся поставить .
    Данная отметка как бы и является "РАЗРЕШЕНИЕМ" к возмещению?
    Получается, не уплатили косв.ндс- не возместили; не уплатили - наказали, так получается?
    Ну никак не могу понять, почему мы должны платить ндс с ввезённого тов. "отдельной песней", если мы рассчитывались с поставщ.на внутр.рынке и можем не уплачивая косв.ндс сразу проставить к возмещению? с чем это вообще связано, с зачетами между кбк?
    Последний раз редактировалось katmax; 19.04.2012 в 12:06.
    С уважением,
    Екатерина

  29. #29
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    но не ранее чем в июньской декларации......
    Второквартальской.
    2. Да
    3. Да не зависит уплата НДС от оплаты и реализации товара.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    03.09.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    267
    Тоня, спасибо!
    у меня за 1 кв. по внутреннему ндс идут огромные суммы....
    я так надеялась их уменьшить на этот Белорус. ндс.... в пролёте!

    Тоня, не подскажите, гд чётко прописано, что я не могу зачесть внутр. ндс на косв., НЕ УПЛАЧИВАЯ косв.?
    в док-ах всё очень расплывчато, а нач-во говорит "покажи строку в док-те".....
    С уважением,
    Екатерина

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •