×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 61
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2010
    Сообщений
    80

    Отчет о движении денежных средств - заполнение

    Добрый день, подскажите пож. по заполнению отчета о движении денежных средств.
    Нужно ли включать беспроцентные краткоср. займы учредителя?
    Если да, то в какой раздел?
    Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч.
    - получение кредитов и займов (4311)
    или
    - денежных вкладов собственников (участников) (4312)

    Спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Olka333, ну заём это заём. . Сразу видно, куда его включать

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2010
    Сообщений
    80
    Т.е. нужно включать в раздел Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч. - получение кредитов и займов (4311)..?
    Просто 1С этот раздел не заполнил, по этому вопрос...

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Ну конечно, у нас 1С регулирует бухучет ))
    ВОт правда, скажите, неужели непонятно прям из названия строки, что там должно стоять?

  5. #5
    Клерк Аватар для _Саша_
    Регистрация
    09.06.2005
    Сообщений
    353
    Цитата Сообщение от Olka333 Посмотреть сообщение
    Т.е. нужно включать в раздел Денежные потоки от финансовых операций - Поступление - всего (4310) - в т.ч. - получение кредитов и займов (4311)..?
    Просто 1С этот раздел не заполнил, по этому вопрос...
    1 С не заполняет видимо потому, что у вас на старая статья движения ден средств выбрана в документах. После обновления нужно создать новую статью ДДС с видом движения "Получение кредитов и займов" в разрезе финансовой деятельности. Тогда все должно заполниться.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2010
    Сообщений
    80
    Спасибо, все понятно

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.09.2005
    Сообщений
    1,221
    Только не ругайтесь, пожалуйста. С поступлением беспроцентный займов понятно, исправила, а возврат беспроцентного займа по какой статье (строке баланса) пройдет?

  8. #8
    Аним
    Гость

    Форма №4 Малые предприятия

    Всем привет! Пожалуйста, поскажите по форме №4!!!! Звонила в налоговую, сказали (№9), что пояснит.записка к блансу не нужна. форма 4 нужна!!! Подскажите раздел за предыдущий период года - нужно заполнять???? Спасибо!

  9. #9
    Виктор_и_я
    Гость
    Подскажите, в строку 4129 мы пишем суммы страховых платежей в фонды, суммы находящиеся под отчетом, штрафы, РКО, так?

  10. #10
    Виктор_и_я
    Гость
    И еще вопрос НДФЛ уплаченный куда писать в строку 4122 или 4129?

  11. #11
    Клерк Аватар для _Саша_
    Регистрация
    09.06.2005
    Сообщений
    353
    Смотрите внимательно виды движения ден средств и не путайте поступления с выплатами- все должно заполнится.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    235
    Цитата Сообщение от Аним Посмотреть сообщение
    Всем привет! Пожалуйста, поскажите по форме №4!!!! Звонила в налоговую, сказали (№9), что пояснит.записка к блансу не нужна. форма 4 нужна!!! Подскажите раздел за предыдущий период года - нужно заполнять???? Спасибо!
    Нужно

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2010
    Сообщений
    235
    Цитата Сообщение от Виктор_и_я Посмотреть сообщение
    И еще вопрос НДФЛ уплаченный куда писать в строку 4122 или 4129?
    4122 - Зп+НДФЛ

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    правильно ли я поняла:
    1. зп+ндфл = 4122 (в связи с оплатой труда работников), а взносы в ПФР в 4129 (прочие платежи)?
    2. "Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное." Если оно отрицательно то с минусом и ставим, т.е. строка 4129 (прочие платежи) уменьшается?
    3. В разделе Денежные потоки от финансовых операций, есть пункт получение кредитов и займов (4311), а возврат ставим в этот же раздел, только в прочие платежи (4329)? Или же в основной раздел - Денежные потоки от текущих операций?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    31
    Совсем запуталась в заполнении отчета, помогите!!
    в стр 4111 и 4121 указывать суммы без НДС?
    в стр 4119 (прочие поступления) появилась сумма - превышение полученного НДС над перечисленным. Это что?
    Страховые взносы в фонды показывать по стр 4122 или 4129?

    Должна ли стр 4500 (остаток денежных средств) совпадать с остатком денежных средств в балансе? И как они могут совпадать, если в ОДДС суммы без НДС?

    Заранее спасибо.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    31
    И ешё, по какой строке учитывать комиссию банка, уплату НДС?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    в стр 4111 и 4121 указывать суммы без НДС?
    без ндс
    в стр 4119 (прочие поступления) появилась сумма - превышение полученного НДС над перечисленным
    где появилась? туда надо сумму ставить по формуле -
    Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное
    Страховые взносы
    4129
    Должна ли стр 4500 (остаток денежных средств) совпадать с остатком денежных средств в балансе
    должна
    И как они могут совпадать, если в ОДДС суммы без НДС
    суммы без НДС, но вы его показываете свернуто, по формуле.
    комиссию банка
    4129
    уплату НДС
    не в строке а в формуле учитываете, а потом уже полученное значение ставите либо в 4119 либо в 4129.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    31
    Спасибо огромное, буду разбираться.
    И ещё маленький вопросик: уплату НДС по какой статье движения денежных средств проводить?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    статье
    или строке?
    читайте выше! ни в какой строке! Учитываете только в формуле его! Чтобы свернуть НДС, и значение это ставите или в 4119 или в 4129!
    "формула"= НДС исх + НДС уплач - НДС входяший = значение которое ставите в 4119 или в 4129!

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    31
    Нет, именно по статье. Я посадила на расчеты по налогам и сборам, но вид движения ден. ср-в там до 2011 года, вот и думаю, куда его воткнуть... (это я про 1С)

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ТатьянаC Посмотреть сообщение
    без ндс
    где появилась? туда надо сумму ставить по формуле -
    Суммы НДС «исходящего» складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной суммы вычитается НДС «входящий» и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих поступлений, если оно положительное и прочих платежей, если оно отрицательное


    должна
    суммы без НДС, но вы его показываете свернуто, по формуле.
    4129
    не в строке а в формуле учитываете, а потом уже полученное значение ставите либо в 4119 либо в 4129.
    Вот большое Вам человеческое СПАСИБО! Написали все понятно! Почитала другие пояснения... ничего не получилось, а прочла Ваше и все как по маслу!!!! СПАСИБО!

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    39
    Поправьте меня, если не так что-то поняла:
    4111 - Д50 К62, Д51 К62 (всё, что поступило на р/с и в кассу от покупателей)
    4119 - Д50 К71 (в кассу от подотчётных лиц)
    4121 - Д60 К51, Д76 К 51, Д60 К50, Д76 К50 (расходы, оплаченный поставщикам без учёта НДС)
    4122 - Д70 К50 (з/п сотрудников с НДФЛ)
    4124 - Д68,4 К51 (налог на прибыль)
    4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
    4213 - Д50 К58 (возрат предоставленных займов покупателям)
    4223 - Д58 К50 (займы предоставленные покупателям)
    4311 - Д50 К 66 (полученные займы)
    4323 - Д66 К 50 (возврат полученных займов)

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    4111 - Д50 К62, Д51 К62 (всё, что поступило на р/с и в кассу от покупателей)
    тоже без НДС
    4119 - Д50 К71 (в кассу от подотчётных лиц)
    По строке «Прочие доходы» отражаются прочие поступления, включая возврат средств от поставщиков, из бюджета, от подотчетных лиц, поступления от страховых компаний, комиссионные, суммы, полученные по решению суда, и другие поступления;
    4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
    – прочие выплаты, включая перечисления страховым компаниям, выдачу средств подотчетным лицам и др.
    НДС уплаченный сюда не нужно! Сюда - банк, ПФР все взносы, возвраты покупателям..

    НДС свернуто учитываете! читайте выше!

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    39
    В принципе я именно так всё и делаю, но конечная сумма не правильная получается....

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    4129 - Д68 К 51 (все расчеты по соц. страхованию, НДС уплаченный, а также услуги банка)
    так поставили Вы сюда уплаченный НДС или нет?
    Если вы его все-таки правильно посчитали по формуле - НДС исх +НДС уплач - НДС вход, и в правильную строчку поставили, то тогда ищите ошибку в формулах, если в экселе заполняете.. может какую-ниб строчку не зацепили..

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    39
    Мы сами НДС не уплачиваем, только при оплате поставщикам, там сумма не большая ( 2300 руб.)
    Насколько я поняла, в строке 4500 должен получиться остаток денежных средств на р/с и в кассе (в 1С 68 569 руб. 98 копеек), а у меня в итоге получается, если сложить все сальдо в отчёте 14 338 916 руб. 96, НО это не так!!! И я никак не могу в чём моя ошибка!!!

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    И вам НДС не оплачивают? И все поставщики у Вас за год без НДСа? ну кроме 2300..
    400=4450 + 4400 + 4490 , сходится должно с остатками 50 и 51
    ну а сальдо правильно посчитаны?
    4100 = 4110-4120 ?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    39
    не мы, не нам НДС не платят, за исключением 2300 руб. Я уже не понимаю, правильно сальдо посчитано или нет, практически вторые сутки сижу и не могу понять, что не так, а подсказать некому, первый раз делаю такой отчёт.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    14.12.2009
    Сообщений
    39
    Сальдо по строке 4100 14 978 292 руб. 78 коп.
    Сальдо по строке 4200 -1 217 374 руб.
    Сальдо по строке 4300 1 683 370 руб. 29 коп.
    Соответственно сумма в строке 4500 15 444 289 руб. 07 коп.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,768
    да почти все первый раз..
    вот эти формулы у вас правильные?
    сальдо по строке 4100 как считаете? 4100 = 4110-4120 ? не складываете случайно?
    4500=4450 + 4400 + 4490.
    положите перед собой просто анали 50 и 51. и прям галочки ставьте, все ли поступления занесли, и все ли платежи.. наверняка платежи какие-то пропустили, раз у Вас млны вылезли..
    ну или поступления задвоили..
    надеюсь Д50 К51 и наоборот не учитывали нигде..

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •