Добрый день. Такая ситуация:в конце 2011 года оказали услуги заказчику, а в начале 2012 г. узнали, что он их не принял, т.к. есть претензия по выполненной работе, сейчас эту ошибку исправляем. Документы были сделаны декабрем 2011г., сумму включила в налогооблагаемую базу при исчислении НДС и прибыли, декларации давно сдала. Что теперь мне делать, отсторнировать эту сумму, сдать уточненки по НДС и прибыли?Можно как-нибудь без этого обойтись?