Везде правила разные. Вообще достаточно взять распечатку лицевого счета налогоплательщика. Как это делается в Вашей налоговой, я не знаю
Везде правила разные. Вообще достаточно взять распечатку лицевого счета налогоплательщика. Как это делается в Вашей налоговой, я не знаю
..Доброе утро, скажите , хотим сегодня выплатить дивиденды учредителям,с них соответ-но удержав 9% НДФЛ..
верно ли я понял, что у НДФЛа кбк с дивидендов :
182 101 020 1001 1000 110
................ ?
Да.
Best regards, Михаил
mvf,
...благодарю!
в дагонку к своему вопросу, начал заполнять платежку на ндфл с данных дивидендов, получается, я указваю в платежке :
период ГД.2011
и вот задумался, а раз я перечисляю дивиденды за 2011г., не нужно ли мне будет указать кбк НДФЛ не 2012г. ,а 2011(старый)?
или же вообще так как я удержиываю в апреле 2012г., то и период указыватья МС.04.2012....?
Последний раз редактировалось Закамский; 11.04.2012 в 11:14.
ВОобще-то НДФЛ по дивидендам как раз и не поменялся
А вообще старых КБК не существует.
Кстати, доход у физлица в апреле 2012, а не в 2011 году
Сотрудник организации получил у нас беспроцентный займ. Вопрос: 1) НДФЛ с материальной выгоды оплачивать по тому же КБК как и за основной НДФЛ с зар/платы? 2) и если да, нужно ли делить платежки или можно просто оплатить общей суммой?
Вот нашла , может кому пригодиться
Информация поступающая из различных инспекций ФНС РФ противоречивая - от "а мы про новые КБК ничего не знаем" или платите по старым, до - платите по новым, хотя они не утверждены ...
В соответствии с Письмом Минфина РФ от 30.12.2011 N 02-04-09/6082 Переходная таблица по кодам классификации доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, применяемым с 1 января 2012 года: "В случае неприведения на 1 января 2012 года в соответствие с Указаниями законов (решений) о бюджете на 2012 год, в том числе в части доходов от уплаты налога на доходы физических лиц, учет и распределение указанных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществляется органами Федерального казначейства согласно представленным финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) до внесения изменений в закон (решение) о бюджете Сведениям о нормативах распределения.
В случае указания плательщиками в 2012 году в расчетных документах на перечисление налога на доходы физических лиц в бюджетную систему Российской Федерации кодов классификации доходов бюджетов, предусмотренных Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 190н, органы Федерального казначейства осуществляют учет и распределение указанных поступлений по соответствующим кодам классификации доходов бюджетов, применяемым при исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2012 году, согласно приложению к настоящему письму."
Последний раз редактировалось Andyko; 16.04.2012 в 08:19. Причина: ссылки удалены
Подскажите пожалуйста, какой КБК нужно поставить в декларации3-НДФЛ за 2011 год и платежке на уплату налога, если я включила в эту форму сведения из справки 2-НДФЛ?
Доход получен только за один месяц и код дохода указан-2510.
Далее в справке указаны:
-общая сумма дохода
-налоговая база
-сумма налога исчисленная
-сумма налога, не удержанная налоговым агентом
На какой КБК перечислить этот не уплаченный налог?
Добрый день! Заполняю ф.3-НДФЛ за 2011 год и должна туда включить сведения из ф.2-НДФЛ. В ф. 2-НДФЛ указана сумма с кодом дохода 2510 (я так поняла, что это было возмещение за деньги, потраченные в командировке). Налог с них удержан не был. Какой КБК мне ставить в декларации: 182 101 02010 01 1000 110 или 182 101 02030 01 1000 110. Когда я заполняла декларацию в программе "Декларация 2011", она мне автоматом поставила этот КБК - 182 101 02030 01 1000 110, а я сомневаюсь.
Да, вот только один этот код за один месяц.
А почему я думаю, что не уплачен, т.к. в ф.2-НДФЛ в строках 5.1 (Общая сумма дохода), 5.2 (Налоговая база), 5.3 (Сумма налога начисленная) и 5.7 (Сумма налога, не удержанная налоговым агентом) стоят суммы, а в строках 54. (Сумма налога удержанная), 5.5 (Сумма налога перечисленная) и 5.6 (Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом) сумм нет.
Аноним, т.е. никаких других доходов от этого налогового агента Вы вообще не получали? И не знаете, что за доход Вы все-таки получили? Это несколько странно
Как можно говорить про КБК, если мы не знаем, что вообще это такое? Я лично советов в такой ситуации давать не могу
Тогда код подойдет
Спасибо Вам огромное! Значит он этот начисленный НДФЛ платит сам (т.е. я за него) и КБК ставлю этот 182 101 02030 01 1000 110?
А еще не подскажите, если машина была в собственности менее 3-х лет, но продана за сумму, меньшую, чем сумма покупки, то я ничего не плачу и ставлю код вычета "Сумма, документально подтвержденных расходов, но не более значения в пп. 2.2.1"
Куплена была за 1.500.000, а продана за 1.000.000.
даесли машина была в собственности менее 3-х лет, но продана за сумму, меньшую, чем сумма покупки, то я ничего не плачу и ставлю код вычета "Сумма, документально подтвержденных расходов, но не более значения в пп. 2.2.1"
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Подскажите мне пожалуйста какой КБК Указывать в платежке на перечисление НДФЛ с ЗП ?И какой ставить статус 2 или 1?Заранее благодарю за помощь.
Svetakop1, ну ведь указаны КБК прям в начале темы
СТатус налогового агента 2
да
сдаю корректировочный 3-НДФЛ за 2011 год (доходы ИП от предпринимательской деятельности), программа Налогоплательщик:ЮЛ пишет КБК в декларашке 182 101 02020 01 1000 110 (который в 2012 действует), а платить налог тоже на него, ведь сведения за 2011 год подаются?
Старые КБК не существуют. Вы ничего не можете на них уплатить
Подскажите пожалуйста, а если генеральный директор с 2012г. является только учредителем и параллельно зарегистрировался как ИП на какой КБК вешать НДФЛ за выплату дивидендов?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)