В квитанциях об ответе на запрос всего два файла в папке зарегистрировано, с разрешением xml и xml.sig. Расшифровать и открыть не получается.
В квитанциях об ответе на запрос всего два файла в папке зарегистрировано, с разрешением xml и xml.sig. Расшифровать и открыть не получается.
AnnaL, откройте xml файл обычным "Блокнотом", найдите строчки:
<igr:regNum>ХХ-2018-YYYYYYYY</igr:regNum> (Х - буквенное обозначение рег.номера и Y - порядковый номер рег.номера)
и
<igr:status>registered</igr:status> (ключевое слово registered - зарегистрированный).
и будет Вам подтверждение не только отправки, но и получения ответа на запрос Банком России, с регистрацией входящего номера
sig-файл - я писала вчера - оставляете в покое, это файл с ЭЦП (sig - от английского signature - подпись).
Последний раз редактировалось elMark; 05.04.2018 в 21:03.
elMark,
Дмитрий Щеголихин,
спасибо за помощь! Эти файлы я распечатала, искала именно привычный уже отчет о регистрации в личном кабинете.
Коллеги, помогите, пожалуйста. В конце прошлого года получили от учредителя беспроцентный займ на 5 лет. Работаем по 612-П. Насколько я понимаю, условия этого займа не соответствуют пункту 3.6 и мы должны не амортизировать стоимость, а оценивать справедливую стоимость этого финансового обязательства в соответствии с МСФО 13?
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме инвестиционного имущества
55207 - если расходы по ремонту транспортного средства
а по символу 55414 - транспортные расходы - спорно Я бы все расходы туда отнесла , что не входят в другие символа и закрепила бы в Учетной политики
А символ 55416 -это уже совсем если нет чего-то схожего
Сколько людей - столько и мнений
Добрый день, коллеги!
Посмотрите пож-та на сайте РМЦ-НАУМИР есть предложение по вебинару на 13 апреля = как раз по работе с личным кабинетом. Ведут представители Банка России. Есть скидки для членов СРО МИР. Может быть что-то интересное скажут.
С ув.Раиса Ф.Тарина
А ТО - это и есть ремонт ОС. И неважно, какое это ОС, арендованное или находящееся в собственности.
А транспортные расходы - это то, о чем я написала для оплаты транспорта или услуг, связанных с транспортировкой чего-либо куда-либо.
55414 - это еще более спорно, чем 55416
Да.
zei1985
Если еще есть сомнения, то напишите в Банк России запрос и отправьте его через ЛК. Отвечают довольно оперативно, проверено. А сейчас отнесите эти расходы на тот символ, на который считаете нужным. Если Банк России в ответе укажет другой символ, просто перенесете сальдо с одного счета по учету расходов на другой, открытый на соответствующий символ ОФР.
Как вариант, сделайте скрин странички с присвоенным зарегистрированным номером от ЦБ
Последний раз редактировалось ЭльвираБ; 11.04.2018 в 07:59.
Коллеги, добрый день, прошу ответить на такой вопрос - до 1 января 2018 9по старому плану счетов) если подробный отчет по начисленным процентам велся в разрезе договора и заемщика в программе выдачи займов, то в программу бухгалтерского учета его надо было также по каждому заемщику выгружать, или можно было просто занести проводкой общий итог начислений на конец месяца?
EvgeniA87, согласно 486-П аналитика по счетам по учету займов, начисленных процентов, резервов и т.п. осуществляется в разрезе заемщиков по каждому договору.
по 486п и новому плану счетов понятно, что нужна, меня интересуют именно 2015, 2016, 2017 года - надо ли было выгружать начисления в программу учета, если вся аналитика по заемщикам уже велась в программе по учету займов?
Добрый день! мы МКК 29,03,18 отправили бухотчет за 2017 год. зарегистрирован тоже 29,03. А 13.04. приходит Предписание что отчет не представлен и необходимо представить в течении 5 рабочих дней. Ничего не понимаю. Может у кого то тоже такое было ?Что делать?
Сегодня был вебинар по отчетности с представителями ЦБ. Выяснилось, что около половины участников получили предписания ЦБ по якобы не предоставленной годовой отчетности. Стало понятно, что это технические ошибки в ЦБ, но совершенно непонятно, что нам делать. Отправим второй раз отчетность - не факт, что её примут. Представители ЦБ сказали, что будут разбираться, но на предписание ЦБ мы должны обязательно ответить и прислать отчетность.
Добрый день, помогите пожалуйста - отправили ответ на предписание 12.04., сегодня все еще статус принято в обработку, срок исполнения завтра. В техподдержку не могу дозвониться, что делать?
Добрый день! Зашла в ЛК, а там пусто!!! В чем дело?
добрый день. Вопрос про рефинансирование.
Первоначальная выдача - 50 тр. Прошло какое то время и заемщик хочет рефинансироваться.
Остаток на дату рефинансирования – 25 (основной долг и %%)
Выдаем новый займ на 70, из него гасим 25, а оставшиеся 45 на счет клиенту переводим.
Мне не совсем понятно с каким счетом отразить закрытие 61217 (списание старого займа) и с каким счетом отразить выдачу части нового займа (ту часть, которая пошла на погашение старого займа)
Просится какой то промежуточный счет для выдачи нового займа.
При перечислении остатка клиенту мы сделаем:
Дт 48801
Кт 20501 на сумму 45
Дт 48801
Кт ????? на сумму 25
Может быть есть у кого то такие операции?
ура! всё появилось!
Добрый день, подскажите, пожалуйста, учет займов выданных учредителем на каком счете ЕПС ведется? У меня программа берет 60320, но мне кажется должен быть счет получения займа, т.е 423?
Всем добрый день! Коллеги, кто сдал уже отчет о деятельности МКК и отчет о ПСК, поделитесь, пожалуйста как назвали эти отчеты? В Приложении Е нет конкретных указаний. По аналогии с другими отчетами придумала 3 варианта: 846_31.03.2018, OCUD0420846_31.03.2018 и MKK_31.03.2018. Какой будет правильным?
И еще вопрос. Отчеты так же формируем в версии 2.16.3 сборки 1.2.99.6 от 02.03.2018? И опять вопрос. В 614 и 613-П, по которым мы должны работать, баланс новый. Для отчета о деятельности МКК для расчета нормативов баланс надо формировать по-старому со всеми разделами? Или были какие-то изменения в 4383-У?
Добрый день! 01 января Вы уже формируете БУ по новому плану счетов и бух баланс тоже должен формироваться по новым правилам. При расчете нормативов пока идут ссылки на старые разделы баланса. Банк России отвечает на это, что надо формировать отчетность по -новому и применять его данные по аналогии со старым. Например в ПБУ раздел 3 "Капитал" - в новом тоже раздел 3 "Капитал" и смотрите приложения к Положению 613-П какие счета туда входят. Т.Е. надо провести дополнительную работу.
С ув.Раиса Ф.
Добрый день! Если Вы привлекли займ от учредителя - то счета раздела "Привлеченные займы" - например от учредителя-физического лица 423.Если Вы предоставили займ учредителю, то раздел "Займы выданные" - например 486- учредителю-физическому лицу.
Счета: N 60320 "Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками"
N 60330 "Расчеты с акционерами, участниками, пайщиками"
6.12. Назначение счетов - учет расчетов с акционерами, участниками и пайщиками некредитной финансовой организации по дивидендам, а также учет кредиторской задолженности акционеров, участников, пайщиков по взносам в уставный и добавочный капитал (совокупный вклад). Счет N 60320 пассивный, счет N 60330 активный.
С ув.Раиса Ф.
Спасибо
Добрый день!Подскажите, куда правильно отнести платежи должников через приставов: к юр.лицам, так как приставы; или к физ.лицам, т.к. должник физ.лицо?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)