а чтобы этого вопроса не было, в акте на вып.субподр.работ период должент быть с 11.01.12 по ...? и все будет ОК?
а чтобы этого вопроса не было, в акте на вып.субподр.работ период должент быть с 11.01.12 по ...? и все будет ОК?
Возможно это и спасет, но документы должны быть очень хорошими. Я про Ваш овопрос второй день думаю, никак у меня схема не складывается.
Ну если мы например в декабре оплатили аванс (100%) за установку кондиционера на объекте, а устанавливают его в январе и документы январем на вып.работы, вроде все должно быть нормально?
Вот буду отчетность за 1 квартал делать, вылезет НДС и прибыль, директора заругают. Голова кругом идет.
А они что, не знают, что влечет за собой переход на ОСНО?
когда ЦУ получила заявление подавать на переход, долго уговаривала не делать этого, но директор сказал, значит нада, а теперь будем работать по след.схеме: Получил как-то предприниматель аванс. В конце квартала получил. И знал ведь, что налог придется платить с того аванса, но уж очень хотелось тот аванс получить. А налог платить не хотелось. А давай, говорит, скажем, что мы его не получали? И с банком договоримся, пусть они тоже всем говорят, что мы ничего не получали? А выписку порвем и выбросим, никто не найдет, а? (с форума)
А почему не попробовать "разбить" договор? Я думаю, что и для Заказчика, и для Вас это будет удобнее и проще. Что я имею ввиду: если в декабре какой-то объем закрыт- то работы выполнены, риск случайной гибели перешел- вот и заключите на эту часть один договор, а на часть работ, которая будет выполнена в 2012 году- другой.
Заказчик пошел на встречу и закрывает КС-ки на деньги к/т пришли в 2011, а договор почему-то не хотят переделывать.
А пришло то я так понимаю не 100%? Тогда я все равно считаю что в договоре необходимо все эти моменты прописать- ну что до 2012 года цена работ такая-то (в т.ч. НДС) , с 2012- такая то (без НДС) в связи с тем-то..
Согласна, допсоглашение нужно к договору на тему НДС, чтобы и закзчик мог вычет использовать спокойно
они не являются плательщиками НДС, а договор был составлен в сентябре, тогда еще точно не знали о переходе на ОСНО, а если указывать НДС, то надо увеличивать сумму договора (я так думаю), они на это не пойдут.
Почему увеличивать? Это вы из неполученной прибыли заплатите без увеличения стоимости договора.
Завтра попробую выйти с предложением о доп.соглашении (даже не подумала об этом).
Добрый вечер! Бухгалтеры-строители, подскажите пожалуйста!! Пригласли на работу главбуха в стройку, а там как-то странно учет расходов ведется... В начале 2011года был заключен договор на строительные работы с заказчиком (мы-генподрядчик). Поэтапная сдача не предусматривается. Заказчик накидал нам авансы в течении этого года. Мы в свою очередь заключили договора с субчиками. вся эта красота висит на 20 счете и соответственно прибыли пока нет, но есть куча расходов. Правильно ли будет начислять прибыль по месячно,пропорционально сумме договора?? или выходить на годовой баланс с убытками, а в 2012 показывать всю прибыли и весь расход??
Предыдущий бухгалтер затраты списывала, а прибыль не начисляла..
скорее всего нет, т.к организация состоит из 30 человек, учетной политики я там не нашла((((
Ну тогда я бы в БУ шла обычным путем, закрывала бы по факту сдачи объекта, а в НУ надо начислять прибыль по мере готовности за год. А сдача когда планируется?
сдача планируестя в апреле-мае 2012, я вот думаю, можно ли сейчас откатить те расходы, которые делала предыдущий бухгалтер*( повесив всю з/п с 26 на 20 счет) и конда произойдет сдача объекта, списать расходы и показать реализацию одновременно?? Субчики КС сдавали по месячно.
Почему откатить? Я так понимаю, что расходы все в НЗП сидят. И смысл какой в откате?
не совсем, часть расходов по зп она списывала в убыток, только не понимаю зачем..
нет за весь год ни одного акта, все деньги висят в авансах, вот я думаю что с убытком на конец года лучше не выходить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)