Сотруднику в течение года не предоставлялся вычет на ребенка. При сложившейся ситуации (ФЗ 330) имею ли я право исправить эту оплошность?
Сотруднику в течение года не предоставлялся вычет на ребенка. При сложившейся ситуации (ФЗ 330) имею ли я право исправить эту оплошность?
Скажите пожалуйста, в декабре была переплата по НДФЛ, но суммы по НДФЛ удерживались верно, т.е. получается, что переплата была за счет средств организации. Как быть в этом случае? Что писать в 2-НДФЛ, удержанная сумма будет равна уплаченной?
сотруднику при увольнении была выплачена компенсация за неисп. отпуск..код дохода 4800..При заполнении справки в программе "выскакивает" код вычета 620.. почему?? и как заполнить?? спасибо!!
Последний раз редактировалось Lesik1981; 25.01.2012 в 12:10.
Подскажите, пожалуйста, кто в ЗИКЕ 1С 7.7 формирует НДФЛ-2.
У меня релиз 7.70.025, это оно?
Справка ндфл-2 почему то "Утверждена Приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@ Форма № 2-НДФЛ Код формы по КНД 1151078" Это же старый вариант!!!
Спасибо!
Кто-нибудь сдал уже отчет? у нас тоже попросили реестр с суммами.ездила девочка курьер. поэтому выяснить ничего не удалось.
помогите плиз... у меня сотрудник имеет двоих деток один до 18 лет школьник а второй ребенок учащийся на очном.... 19 лет... вычеты производили мы в 2011 по 1000 рублей на каждого из них. А получается что в связи с новым законом на учащегося очной формы мы должны пересчитать вычеты произвести в размере 3000 руб...??? или я не поняла что то? Спасибо.
начиная с 3-го ребенка предоставляется вычет 3000. Вы наверно про студента-инвалида прочитали. а так на обоих по тысяче в 2011 году
Нажимаю в НП ЮЛ 2011 пиктограмму тестера, а мне пишет "тестер не загружен или не установлен". Я все по инструкции устанавливала. Где мне теперь тестер докачать? Или может есть другая программа проверки?
В посте №1 есть ссылка на Тестер,там можно скачать.
Сегодня сдала три организации в Фрунзенском р-не СПб. Все прекрасно приняли. Сдавала из Налогоплательщика ЮЛ 4.28.1. Файл+реестр в 2 экз (кривой- с датами рождения, с фразой Итого и без каких либо сумм).Выгрузив файл мне дали протокол. Все.
Видимо, как я и думала, протокол на бумаге требуют когда сдаешь на бумаге без файлов.
Почему-то я Вам верю...
Неправда. Нового приказа, утверждающего новую форму 2-НДФЛ, не было - были изменения в старый. И КНД остался тот же. Изменение в форму 909-м приказом было внесено одно, и оно описано в первом сообщении темы.
Что же касается файла, Вы можете открыть его (например, с помощью Internet Explorer) и посмотреть наверху элемент Файл. В этом элементе есть атрибут ВерсФорм. Если он имеет значение 5.01, то формат файла старый, и нужно обновлять программу. Действующий формат - 5.02 .
С уважением,
Виктор
Последний раз редактировалось lubezniy; 25.01.2012 в 19:50.
С уважением,
Виктор
С уважением,
Виктор
12 января отправил по почте в НС справки 2 ндфл, реестр 2 экз и протокол 2 экз. Сегодня позвонили из НС и сказали, что им нужны только спраки на дискете и реестр 2 экз. Почему напечатаные справки их не устраивают? Просто не охото лишний раз ездить в НС или на почту.
Пожалуйста,помогите разобраться.Подотчетное лицо принесло документы с автосервиса(чек и товарный чек),где есть запись,что "товары не предназначены для предпринимательской деятельности". Надо понимать,что продавец-физическое лицо. Однако в документах выделены и суммы за монтаж колес. А это уже услуга.Обязаны ли мы удержать НДФЛ с суммы услуги и подать 2-НДФЛ,если не удержали(подотчетник не обязан разбираться в таких тонкостях)
вопрос
нужно ли сдавать 2 ндфл, если в фирме числится 1 человек (учредитель) зп не получает, фин. деят-ть не ведется...
почему-то 1с не дает ничего, т.к. дохода не было
28 числа каждого месяца перечисляес аванс сотрудникам + отпускные , зарплату выплачиваем 10 числа. Поскажите , должны ли мы 28 перечислять в бюджет НДФЛ с аванса и отпускных или можно в зарплату?
Всем, зравствуйте. Подскажите пожалуйста ЧОП зарегистрированн в одном городе, но есть объект которые охраняют его сотрудники, но объект в другом городе и года 2 назад ИФНС того города, где находиться объект заставила встать ЧОП к ним на учет как обособленное подразделение и в ИФНС того города, ЧОП ежемесечно перечислет НДФЛ за сотрудников работоющих на том объекте, а осталбной НДФЛ по месту регистрации. Вопрос, как должна сдаваться отчетность по НДФЛ, целиком в свою ИФНС или раздельно? Или при сдачи в свою ИФНС прикладывать письмо о перечисленом НДФЛ в другую ИФНС?
Подскажите, а версия 2011.3.22 "Налогоплательщик" не пойдет для сдачи 2-НДФЛ 2011?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, в программе проставляю вычеты, и не понимаю, какой вычет выбрать.
У сотрудника 3-ий ребенок, но первый и второй совсем взрослые, а третий ребенок 20 лет и учится на очном отделении. Какой вычет брать ? 114/108 на первого ребенка до 18 лет, учащегося очной формы обучения, студента до 24 лет ,в сумме 1 400? или же 116 на третьего ребенка до 18 лет, учащегося очной формы обучения, студента до 24 лет , в сумме 3 000?
Заранее спасибо!
[QUOTE=Аноним;53575215]Подскажите, пожалуйста, кто в ЗИКЕ 1С 7.7 формирует НДФЛ-2.
У меня релиз 7.70.025, это оно?
Справка ндфл-2 почему то .../QUOTE]
025 - это номер платформы (были и поновее, лучше хотя бы 027). ЗиК сейчас - 7.70.320 - просматривается при нажатии наверху в главном меню вопросительного знака. Бланк этот (пока ещё, то ли ещё будет, ой-ёй-ёй, ... - со временем): раскрывайте "все бланки" разделов здесь.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)