Болина., по доходам ладно... делёжка элементарная... а вот вычеты как делить?
)))))))))))))))))))
Болина., по доходам ладно... делёжка элементарная... а вот вычеты как делить?
)))))))))))))))))))
мда...
буду писать письма в налоговые
пусть рассказывают как делать
Помогите разобраться!СРОЧНО!!!!
Сотрудница отработала (2011 г) с января по сентябрь(всего заработок 186127,47), с октября по декабрь у неё б/л по БиР. Формирую справку 2-НДФЛ
доход-186127,47
Н/о база - 173727,47
разве может быть вычет 12 400 ,(12000 -это на одного ребенка)если облогаемый доход закончился в сентябре????
она пошла с этой справкой сдавать 3-ндфл, у налоговой возникли вопросы. Но я руками не правила , получается программа не права??? (Программа 1С7,7 ЗиК 2,3)
юльчик78, свежее:
Письмо Минфина России от 23 июля 2012 г. № 03-04-06/8-207
булатова, налоговая обратила внимание, что в справке 2-НДФЛ НДФЛ_исчисленный меньше НДФЛ_удержанный и НДФЛ_перечисленный... т.е. на Листе А п.2.3 меньше п.2.4
отсюда и вопрос к предприятию - налоговому агенту:
- почему нарушен п.1 ст.231 НК РФ?
Статья 231. Порядок взыскания и возврата налога
1. Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.
Налоговый агент обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшем известным ему факте излишнего удержания налога и сумме излишне удержанного налога в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
Да , у налоговой возникли вопросы. Получилось , что сотрудница сама себе распечатала эту справку в октябре (она до декрета работала на зарплате) , там вычет стоял 400р.и 10 000 и с этой справкой пошла сейчас 3-НДФЛ сдавать . А я сдавала данные соответственно по году и вычет был уже 12 400.
Как исправить отчет 2-ндфл?
В 2011г. директору предоставили 3 вычета на первого ребенка - код 114, вместо кодов 114,115,116.
Я так понимаю, что сейчас нужно пересчитать налог за 2011г и вернуть излишне удержанный ндфл.
Подскажите кто, что сможет пожалуйста:
1. проводки по исправлению - в декабре 2012?
2. в "корректирующий" отчет включаю только справку на этого сотрудника с тем же номером?
3. реестр справок делать №2?
4. Если перед сдачей этого отчета успею по безналу перечислить излишне удержанный ндфл, то в справке будет исчислено=удержано=перечислено?
5. как налоговая отнесется к этой переплате? смогу я ее учитывать в 2013г?
6. какой штраф если не делать эти исправления?
7. какой штраф если сделать исправления, но выплатить через кассу?
У меня в программе 7.7 при формировании 2-НДФЛ пишет " Не указана страна проживания", у меня в справочнике сотрудника стоит ТУрция и стоит код страны 792 и точка на Временно проживающий в стране иностранец. Куда что надо поставить, чтобы в справке оказалась страна проживания?
подскажите пожалуйста, в справке 2 ндфл за 2011 год стоит вычет 103 - 400 рублей, это правильно? а то у меня в программе не сходится, при заполнении 3 ндфл
да, и еще вопрос, почему то в 2 ндфл код вычета 103 - 400 рублей, однако: доход 01 - 21600, 01- 2300 - 3476, 83, февраль - 2000 - 3760, 2012 - 1046, 86 р.. судя по кодексу, вычет должен быть 800 ре , а не 400, поправьте меня!
Последний раз редактировалось trunova_viktoria; 05.09.2013 в 19:01.
Вычет 103 - это стандартный налоговый вычет на работника в размере 400 руб. С 2012 года отменен. Действовал до 40 тысяч совокупного дохода. В 3 НДФл надо поставить галку-вычет по данному работодателю и руками занести сумму дохода облагаемого и необлагаемого из 2 НДФЛ, а на 7 или 8 странице программа заполнит стандартный вычет и посчитает сама. Если есть расхождения, значит в справке сумма посчитана неверно. В принципе- можно самой проверить справку. Взять количество месяцев нарастающим итогом, где превысит 40 тысяч- до этого периода умножить количество месяцев на 400, вычесть из совокупного дохода и умножить на 13 процентов. Если совпадает с суммой налога-то все в справке верно.
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)