спасибо попробую. И еще вопрос , 1 августа по электронке отправляли заявление ЕНВД-4, но протокол уже 10.08 так еще и не пришел. Есть только о доставке. Надо ли еще раз это заявление подавать или оно может считаться поданным?
спасибо попробую. И еще вопрос , 1 августа по электронке отправляли заявление ЕНВД-4, но протокол уже 10.08 так еще и не пришел. Есть только о доставке. Надо ли еще раз это заявление подавать или оно может считаться поданным?
его можно было не подавать
кто ищет, тот...
У меня была дата прекращения деятельности 21.07.17, а декларацию сдавал на бумаге 04.08.17.
Инспектор долго кряхтел, потом сказал: вас должны были предупредить, когда принимали заявление на закрытие, что декларацию надо сдать в течение 10 дней. На мои возражения он хитро улыбнулся, но декларацию принял. Я так понимаю, что у них из базы тоже информация исчезает через 10 дней.
Информация не исчезает, а просто после закрытия учётной записи нельзя ввести новые данные. Поэтому декларацию не принять они не имеют права, но внести её в базу уже не смогут.
Но это их технические трудности - налогоплательщики не виноваты в том, что налоговое программное обеспечение не соответствует положениям налогового же законодательства.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Закрываем сейчас еще одно ИП. Решили оплатить налоги, взносы и превышение с расчетного счета. Все бы нормально, но в спешке я скопировал платежку по "превышению" с мартовской платежки этого года. Очухался только когда платеж уже ушел: КБК по "превышению" за 2016 и 2017 годы - разные. Связался со своим банком - они отправили заявку на возврат платежа, а исполнение обещают в течение 5 дней. Вот теперь в непонятках: правильно ли сделал, вернут ли платеж или лучше было бы идти в налоговую с заявлением на перезачет КБК?
Ну вернут или нет, тут никто не расскажет. Я вот о таких возвратах из бюджета не слышала
Да, конечно. Но только на КБК тех же взносов, пусть и другого периода
подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Закрываю ип. обнаружил, что подавал декларацию за май, указывал сумму дохода а сейчас не могу найти квитанции за этот период. чем мне это может грозить?
помню что когда подавал декларацию на июль, в отчете за май указывал размер выручки. следовательно должна быть квитанция на оказание услуг на эту сумму за данный период, а ее нет.
Аноним, Вы вообще о чем? Какие могут быть месячные декларации у ИП?
Посмотрела айпишник. Автор вопроса из Беларуси. Аноним, Вы не тот форум пришли
Здравствуйте.
Наверное вопрос подобный уже был,но может хоть подскажите на какой страничке его искать.
Закрытие ип с долгами в пенсионном за (считая 2017 г) три года и в налоговую с 2015г,вообще возможно.
И вообще с чего начинать?
Наличие долгов по налогам и взносам не мешает закрытию ИП. Если работников не было, начинать просто - уплатить госпошлину и подать заявление на закрытие
Спасибо,завтра попробуем.
Добрый день! Нужна помощь в следующем вопросе. ИП на УСН закрылся 29.09.17. Взносы за себя за 2017г. и 1% с превышения 300тыс.руб. оплатили 05.10.17г. Могу ли я при подаче декларации по УСН (которая до 25.10) уменьшить сумму налога по УСН на сумму взносов, оплаченных в октябре? Если это возможно, то как правильно это отразить в декларации? Спасибо!
Это ИП неудачно сделал. Налоговая явно будет против уменьшения. И все бы ничего, можно было бы поспорить, но вот взносы уплачены в том периоде, данных по которому в декларации уже быть не должено. Но попробуйте, попытка не пытка. Поставьте взносы в строку 142 декларации, больше все равно некуда.
[QUOTE=Над.К;54891437]Это ИП неудачно сделал. Налоговая явно будет против уменьшения. И все бы ничего, можно было бы поспорить, но вот взносы уплачены в том периоде, данных по которому в декларации уже быть не должено. Но попробуйте, попытка не пытка. Поставьте взносы в строку 142 декларации, больше все равно некуда.[/QUOTE
Неудачно-это мягко сказано((... У меня еще такой вопрос-строка 143 дублирует 142 или ее пустую оставлять? Я еще думала поставить строку 142 без взносов, уплаченных в октябре, а в 143 их включить, вроде как взносы, уплаченные с начала года...Но тогда возникает строка 110 - к уменьшению, сразу пища для налоговой((.
Спасибо!
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по закрытию КФХ. Деятельности и работников не было. За 2016 сдал РСВ-2 в ПФ.
За 2017 для ПФ что я должен сдавать? Или в налоговую поквартально новый расчет по страховым взносам и все?
Налоговую отчетность надо еще
ИП работодатель - зарегистрирован в 11г.
Хочу закрыть.
Надо ли в пфр сниматься с учета как работодатель?
Спросил в пфр: один сотрудник сказал автоматом снимется после закрытия в налоговой;
другой сотрудник пфр сказал, что надо снимать тк работодатель зарегистрирован до 2017г.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)