Добрый день, помогите исправить ошибку в документах.
Продаем товар в Белоруссию, они оплатили товар на сумму 43400 до выставления счета, в назначении платежа ссылаются на договор и номер будущего счета, но нет ни слова об НДС.
Позже менеджер выставляет им счет, где указывает сумму 43400 с НДС 6620, но мы ведь должны выставлять счет без НДС.
Как исправить эту ситуацию? Белорусам доплатить 7800 "лишнего" НДС у себя (чего конечно не хочется никому)? Или есть возможность сделать что-то на нашей стороне? Вернуть оплату или еще как? Как будет правильнее с тз бухгалтерии и налоговой?
Спасибо заранее.