Добрый день.
Может кто-то посоветует как поступить в данной ситуации.. В конце прошлого года поставщик по ошибке отправил документы на мебель в виде комплектующих. В текущем году документы были переделаны и комплектующие в документах преобразовались в готовые изделия. Таким образом в конце прошлого года были приняты к учету ОС, допустим, крышка стола, тумба и пр., после этого был закрыт год и сдана отчетность. А в текущем году появилась необходимость исправить все это на Стол готовый. Думаю может списать комплектующие на нужды учреждения 401.10.172 потом операцией отразить готовые изделия и амортизацию по ним, но мне этот способ как-то не нравиться. А как просторнировать в текущем году не понимаю.. Часть комплектующих еще и была списана при принятии к учету на забаланс.