×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Исправление ошибки по 101 счету

    Добрый день.
    Может кто-то посоветует как поступить в данной ситуации.. В конце прошлого года поставщик по ошибке отправил документы на мебель в виде комплектующих. В текущем году документы были переделаны и комплектующие в документах преобразовались в готовые изделия. Таким образом в конце прошлого года были приняты к учету ОС, допустим, крышка стола, тумба и пр., после этого был закрыт год и сдана отчетность. А в текущем году появилась необходимость исправить все это на Стол готовый. Думаю может списать комплектующие на нужды учреждения 401.10.172 потом операцией отразить готовые изделия и амортизацию по ним, но мне этот способ как-то не нравиться. А как просторнировать в текущем году не понимаю.. Часть комплектующих еще и была списана при принятии к учету на забаланс.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    220
    Лучше списать все комплектующие на 106хх и оприходовать стол готовый, списанные комплектующие при этом сторнировать и вернуть на 105хх предварительно.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •