×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2009
    Сообщений
    15

    Импорт из Беларуси. Какие налоги при ЕНВД и УСН.

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Налогообложение УСН и ЕНВД, планируем закупать товары в Белоруси. Какие налоги нужно платить? НДС ведь мы не платим?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Платите, в свою налоговую до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет этих товаров.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2009
    Сообщений
    15
    Но мы же не являемся плательщиком НДС. У нас ЕНВД. Почему же нам платить?

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Потому что вас 346.26-НК обязывает уплачивать НДС при ввозе товара на территорию РФ.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2009
    Сообщений
    15
    Спасибо большое.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    10
    Добрый день!
    А если российский ИП на УСН импортирует услуги от ИП на белорусском УСН, НДС тоже нужно платить в РФ (как налоговый агент)?
    Нигде внятного ответа найти не могу.
    Спасибо.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Смотря какие услуги оказывает.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2010
    Сообщений
    10
    консалтинговые услуги...

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Тогда
    НДС тоже нужно платить в РФ (как налоговый агент)?
    нужно. Место реализации таких услуг определяется по покупателю, а в нашей стране эти услуги подлежат обложению НДС.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Платите, в свою налоговую до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет этих товаров.
    а если открыть свое представительство (филиал) в Белоруссии, закупать в Белоруссии в филиал товары, а потом из филиала отгружать в Россию?! НДС нужно будет так же платить?!
    И еще вопросик. если даже без филиала Белорусская сторона выставляет счет-фактуру с ндс, то российская сторона должна заплатить по счет фактуре и в Белоруссию и в России тоже получается нужно?! Или белорусской стороне нужно будет платить без НДС, а выставленный ими НДС нужно заплатить уже в РФ?! Что-то я совсем запутался...

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    а потом из филиала отгружать в Россию?!
    Голове или напрямую покупателю?
    Или белорусской стороне нужно будет платить без НДС, а выставленный ими НДС нужно заплатить уже в РФ?!
    Белорусский продавец предъявит вам НДС по ставке 0%, а вы заплатите косвенный НДС при ввозе в бюджет РФ.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Голове или напрямую покупателю?
    голове. Голова потом будет отгружать в России покупателям
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Белорусский продавец предъявит вам НДС по ставке 0%, а вы заплатите косвенный НДС при ввозе в бюджет РФ.
    спасибо, теперь понятно
    Последний раз редактировалось serega-t; 10.01.2012 в 16:57.

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    голове.
    Смысл мероприятия? Голова заплатит при ввозе.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.03.2011
    Сообщений
    116
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Смысл мероприятия?
    Спасибо за ответ.
    я просто размышлял, думал НДС возникает при факте покупки у белорусской стороны, а при отгрузке внутри одного предприятия НДС нет. Я ошибался...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Потому что вас 346.26-НК обязывает уплачивать НДС при ввозе товара на территорию РФ.
    Тоня, мы на УСН 15%, если купим товар в РБ (продукты питания для дальнейшей реализации в своем магазине), то мы должны платить НДС в наш бюджет? А как же мы его потом зачтем себе?

  16. #16
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В наш. Никак не зачтете.

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В наш. Никак не зачтете.
    Т.е. мы сразу теряем сумму НДС. А в таможню тоже что-то надо платить? (Белорусы привозят на своей машине нам товар)

  18. #18
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Т.е. мы сразу теряем сумму НДС.
    Вы в РФ ничего с НДС не покупаете? Покупаете. И точно также теряете вычет, включая предъявленный налог в расходы.
    А в таможню тоже что-то надо платить?
    Нет ее. НДС платите в налоговую по месту постановки на учет.

  19. #19
    Клерк Аватар для Василиса Пупкина
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    99
    Уважаемая , Тоня, мы на УСН. Получаем товар из РБ, платим НДС.
    При отгрузке к себестоимости мы добавляем наш интерес.
    А НДС ?
    (Если мы купили товар в РФ с НДС- то он у нас вошел в себестоимость при покупке,и отразился на 41.)

    Как быть с НДС из РБ?
    дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.

  20. #20
    Клерк Аватар для Василиса Пупкина
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    99
    С вашего позволения,продолжу.
    Нашла вот что:
    Если импортер применяет упрощенную систему налогообложения или считается плательщиком «вмененного» налога, то принять уплаченный «ввозной» налог к вычету он не может. Дело в том, что право на зачет налога на добавленную стоимость имеют только плательщики этого налога. А компании на спецрежимах таковыми не являются. Фирма на «упрощенке» с объектом «доходы минус расходы» может включить сумму этого налога в состав налоговых затрат:
    - либо на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ (суммы НДС по оплаченным приобретенным товарам, стоимость которых включается в состав расходов);
    - либо в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ (суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на территорию России).
    А вот при «упрощенке» с объектом «доходы» уплаченный «ввозной» НДС в налоговом учете не отражается.
    В бухгалтерском учете сумму «импортного» налога включают в стоимость приобретенных товаров.

    Значит мне Ндс нужно добавить в 41.
    А как это сделать в 8-ке
    дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.

  21. #21
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Как быть с НДС из РБ?
    Точно так же.

  22. #22
    Клерк Аватар для Василиса Пупкина
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    99
    Снова к Вам,Тоня,
    В какой момент я имею права к 41-му добавить НДС?
    Сразу в Приходе? Ведь НДС в РФ *по отгрузке*.

    И куда деть переплату,собравшуюся на 68,2?

    Я не добавляла НДС при поступлении товара в 41, делала наценку и Добавляла НДС,при отгрузке.
    И теперь в расходы по УСН 8-ка не пишет НДС.
    А в доходы, конечно, ставит сумму отгрузки.
    Как поправить? Посоветуйте пожалуйста
    дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.

  23. #23
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я не знаю упрощенку на 8.2. Но какая разница внутренний НДС вы включаете в себ/сть или уплаченный при ввозе? Покупая что-то в РФ вы как входной НДС на 19 сч. проводите?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вы в РФ ничего с НДС не покупаете? Покупаете. И точно также теряете вычет, включая предъявленный налог в расходы.
    Тоня, что-то я совсем запуталась. Когда мы покупаем в РФ, то я увеличиваю расходную часть на сумму товар+НДС. Если мне дадут наклюдную из РБ (товар+НДС), то я поставщикам оплачиваю только сумму товара, а НДС плачу в свой бюджет. Так что ли?

  25. #25
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Что ли так. И при Д-Р упрощенке точно также включаете уплаченный НДС в расходы.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    02.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    32
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Что ли так. И при Д-Р упрощенке точно также включаете уплаченный НДС в расходы.
    Тоня, спасибо большое за ответы! Понимаю, что вопросы глупые, но шеф "вдруг" решил работать с РБ.

  27. #27
    Клерк Аватар для Василиса Пупкина
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    99
    И я объявилась,прошу извинить.
    Я провожу товар с НДС от РФ сразу,ставлю галочку *НДС включать в себестоимость*
    Но при приеме товара из РБ, я видимо,вынужденна делать бух справку,ведь НДС в ТН от РБ-нет.
    Или в 1с сразу разносить ТН с суммой больше на НДС,чем в бумажной накладной.
    Извините если наплела непонятно.
    Момент попадания НДСа на 41 - это поступление товара ? или после подтверждения его оплаты?М? ведь если не заплатила-тогда и к вычету не возьмешь при отгрузке по УСН.вот в чем,собстна проблема.
    Момент определить.
    дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2005
    Сообщений
    230
    можно разъяснить (для тех кто в танке).
    Белорусы предложили окна пвх привезти на обект по очень сладкой цене.
    Никогда с РБ не связывались.
    Что действительно придется заплатить НДС в нашу налоговую в РФ ?
    И что к вычету не предъявишь этот ндс? Мы на ОСНО.

  29. #29
    Клерк Аватар для Василиса Пупкина
    Регистрация
    02.02.2006
    Адрес
    Смоленск
    Сообщений
    99
    novik44, Придется заплатить до 20-го сл.месяца после оприходования товара.
    к вычету предьявите, только основанием для вычета будет Заявление об уплате коссвенных налогов. и вычет будет датой подписания этого заявления.
    ВСе это так,потому что вы на ОСНО.Вам проще)
    дважды два-четыре,оптом-три,по безналу-пять.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2005
    Сообщений
    230
    Спасибо! А ставка НДС как у нас в РФ 18% ?

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •