Здравствуйте, коллеги! В очередной раз обращаюсь за помощью. Подскажите, пожалуйста, как правильно сформировать проводки по учету пеней и штрафов (пени и недоимка в ПФР и штраф за непредоставление налоговой декарации по НДС). Деятельность ТСЖ только уставная. При коммерческой деятельности я бы пени отразила на 91 счете, а штраф на 99. А как быть в данном случае? Сразу отразить на 86(либо на 96)?