×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: 0503130 и 0503110

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    31

    0503130 и 0503110

    Баланс сошелся.А при межформенном контроле не сходятся с со справкой на сумму финансового результата прошлых отчетных периодов 040103.Сумму на этом счёте я вводил остатком,так как наша организация-ЗАГС,стала самостоятельной только в середине года.Остатки были только по основным средствам и амортизации в активе баланса и по 040103 в пассиве.После ввода остатков баланс сошелся,в конце года тоже.Остаток вводил проводкой дебет 000 кредит 040103.Справка в 1с 8.2 заполняется после регламентированного закрытия счетов,но сумма введенная мною нигде там не отражается.Подскажите пожалуйста.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.01.2011
    Сообщений
    33
    А почему Д 000? Вы же амортизацию и ОС принимали либо по 30404, либо по 40110, вот и 40103 так же надо. И как у Вас тогда балан сошелся? НО! надо ли передавать и принимать финрезультат? Если так 110 форма вообще не нужна (просто нечего показывать, счета на 0 выйдут), а вот в 121 по какому КОСГУ этот самый 40130 (уже) проходит?? А если нигде не проходит, так как у 40130 нет аналитики, то как форма собственно закроется?
    У нас в 2010 году такое было: передавали организацию на уровень выше, "корреспондируя" остатки с 40101 151. Напоследок остались 40101 151 и 40103 000, они и закрылись красиво, и в 110 форме прошла сумма, и в 121 все в порядке. Но вышестоящей показалось, что надо и финрезультат отдать (и есть в этом логика), но при этом формы рвут. Устала с ними спорить и
    нарисовала. В этом году тоже будут подобные реорганизации, и как правильно?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2010
    Сообщений
    31
    Цитата Сообщение от Smallbyx Посмотреть сообщение
    А почему Д 000? Вы же амортизацию и ОС принимали либо по 30404, либо по 40110, вот и 40103 так же надо. И как у Вас тогда балан сошелся? НО! надо ли передавать и принимать финрезультат? Если так 110 форма вообще не нужна (просто нечего показывать, счета на 0 выйдут), а вот в 121 по какому КОСГУ этот самый 40130 (уже) проходит?? А если нигде не проходит, так как у 40130 нет аналитики, то как форма собственно закроется?
    У нас в 2010 году такое было: передавали организацию на уровень выше, "корреспондируя" остатки с 40101 151. Напоследок остались 40101 151 и 40103 000, они и закрылись красиво, и в 110 форме прошла сумма, и в 121 все в порядке. Но вышестоящей показалось, что надо и финрезультат отдать (и есть в этом логика), но при этом формы рвут. Устала с ними спорить и
    нарисовала. В этом году тоже будут подобные реорганизации, и как правильно?
    Спасибо.Попробую

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •