×
×
+ Ответить в теме
Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 162223242526
Показано с 751 по 769 из 769
  1. #751
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    Цитата Сообщение от Fraxine Посмотреть сообщение
    Просто непонятно-новые формы сзв-6-3 надо ли будет сдавать или нет и когда?
    скорее всего надо будет уже в этом квартале

  2. #752
    Аноним
    Гость

    АДВ-6-2 как туда запихнуть все 9 месяцев вместе с уточненкой?

    Сдаю за 1,2 квартал отменяющие и корректирущие формы по ИС.,за 9 мес исходные формы.
    ПФ требует ,чтобы вместе АДВ 6-2 была одна за все кварталы и на все! формы,т.е. как-то засунуть и отменяющие и корректирующие за 1 и второй квартал.
    У меня 1с бух 7.7.

    Подскажите,кто сталкивался-как это сделать ?

  3. #753
    Аноним
    Гость
    Подскажите, а где посмотреть реквизиты для уплаты фиксированного платежа за 2011 ИП (без работников)? и какой срок уплаты?

  4. #754
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    http://www.pfrf.ru/

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и какой срок уплаты?
    31.12.2011

  5. #755
    Аноним
    Гость
    спасибо, а ОКАТО чей указывать?

  6. #756
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2008
    Сообщений
    345
    Подскажите пожалуйста, если предприятие работало 1,2,3 квартал, а в 4 нет и зар плата не начислялась, то за год я сдаю в ПФР только РСВ-1? СЗВ-6-2 и АДВ-6-2 будут пустые ведь и их сдавать ненужно??? или что-то еще? Спасибо зараннее
    Aller Anfang ist schwer...
    Начинать всегда трудно

  7. #757
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Викта Посмотреть сообщение
    что-то еще?
    Письмо, что зарплата не начислялась
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  8. #758
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,044
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Письмо, что зарплата не начислялась
    А что-по РСВ-1 этого не видно?
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  9. #759
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Викта, а у вас сальдо по расчетам с ПФ на 01.10.2011 нулевое или переплата? Тогда только РСВ-1.
    Работники уволены? или в б/с? Если в б/с, то теоретически нужно сдать с указанием периода стажа "администр", но на практике это ПФ не нужно.

  10. #760
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Пенсионный фонд рассказал об особенностях сдачи отчетности в органы ПФР в 2012 году.

    Не позднее 15 февраля работодатели должны подать в органы ПФР отчет по страховым взносам за 2011 год по форме РСВ-1 и сведения персонифицированного учета по формам СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 за четвертый квартал 2011 года. Кроме того, нужно представить на каждого работника сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица в 2011 году. Такие сведения подаются по формам персонифицированного учета, утвержденным постановлением Правления ПФР от 24.03.2011 № 59п 31.07.2006 № 192п. Это форма СЗВ-6-3 - «Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица» и форма АДВ-6-4 - «Опись документов сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица» (форма, сопровождающая пачку документов по форме СЗВ-6-3).
    Необходимость подачи сведений о заработке связана с реализацией Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, который предусматривает в случае прекращения деятельности страхователя подтверждение сведений о заработке застрахованного лица данными, содержащими в системе индивидуального (персонифицированного) учета для целей обязательного пенсионного страхования.
    Почему-то я Вам верю...

  11. #761
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,534
    Управление ПФР доводит до Вашего сведения, что в отчетную кампанию (с 01.01.2011 по 15.02.2012) на сотрудников Вашей организации требуется представлять дополнительный комплект документов по форме СЗВ 6-3.

    Обращаем Ваше внимание, что отчетным периодом для формы СЗВ-6-3 является 2011 год, поэтому при формировании данного вида отчетности необходимо учитывать всех сотрудников, работавших в организации в течение 2011 года.

    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  12. #762
    Клерк Аватар для Королева
    Регистрация
    14.01.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,534
    saigak,
    может, отдельную тему про СЗВ 6-3 завести?
    А то в этой стока страниц
    Все люди, как люди, а я королева )

    У меня два недостатка: плохая память и что-то еще...

  13. #763
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    может, отдельную тему про СЗВ 6-3 завести?
    заведите...
    Почему-то я Вам верю...

  14. #764
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2007
    Адрес
    33 регион
    Сообщений
    7,044
    Цитата Сообщение от Королева Посмотреть сообщение
    Обращаем Ваше внимание, что отчетным периодом для формы СЗВ-6-3 является 2011 год, поэтому при формировании данного вида отчетности необходимо учитывать всех сотрудников, работавших в организации в течение 2011 года.
    а чего смайлик грустный?
    Я верю в честность президента,
    И в неподкупность постовых,в заботу банка о клиентах,
    В кикимор верю, в домовых...

  15. #765
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2009
    Сообщений
    37
    Очень прошу помощи
    Уже сил нет бороться с переделкой ИС.
    Пожалуйста помогите советом.
    Ситуация такая переделываю ИС с 1 кв(оказались льготниками) УСН
    на конец 2010 остаток 16 401 (стр) 12304(нак),
    заплатила в январе 16 782, 12 586
    переплата 381(стр) 282(нак)
    В Персе по фирме доплату ставлю 16 401(т.к сам комп вытаскивает сумму задолженности)
    По сотрудникам разношу в графе доплачено за пред. период 16 401,
    при проверки файла в проге Ceck сверка начислений уплат по сотрудникам все красиво, НО сумма в АДВ-6-2 меньше 381 рубль, соответственно идет расхождение с РСВ.
    Начинаю раскидывать сумму 381 по сотрудникам, тогда при проверки в Ceck сверка начислений уплат, все красным стоит и такой отчет не примут(так сказали в ПФР)
    Как учесть эту переплату?
    Правильно, что там где Доплата(по фирме), графа Доплачена за пред.период = Задолженности на 01,01,2011, сумму должны совпадать?
    В РСВ доплата за декабрь(пред.период) стоит 16 782(по факту)
    Спасибо.

  16. #766
    Pavelana
    Гость

    Как откорректировать и нужно ли корректировать отчетность в ПФР и ФСС?

    Уважаемые товарищи! Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить!

    Я пришла в компанию бухгалтером. В ПФР база занижена в мае на 37351р. Подавать или нет корректировку? Дело в том, что 3 местных бухгалтера не рекоммендуют корректировать персучет на том основании, что пенсионный, несмотря на то, что мы заметили ошибку сами, все равно может оштрафовать. Кроме того, не хочется привлекать к себе внимание и напрашиваться на проверку, потому что есть еще недочеты в исчислении зарплатных налогов.

  17. #767
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Надо. Сначала доплатите, потом сдавайте. Штрафов не будет.

  18. #768
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,079
    Цитата Сообщение от Kinga Посмотреть сообщение
    Очень прошу помощи
    Уже сил нет бороться с переделкой ИС.
    Пожалуйста помогите советом.
    Ситуация такая переделываю ИС с 1 кв(оказались льготниками) УСН
    на конец 2010 остаток 16 401 (стр) 12304(нак),
    заплатила в январе 16 782, 12 586
    переплата 381(стр) 282(нак)
    В Персе по фирме доплату ставлю 16 401(т.к сам комп вытаскивает сумму задолженности)
    По сотрудникам разношу в графе доплачено за пред. период 16 401,
    при проверки файла в проге Ceck сверка начислений уплат по сотрудникам все красиво, НО сумма в АДВ-6-2 меньше 381 рубль, соответственно идет расхождение с РСВ.
    Начинаю раскидывать сумму 381 по сотрудникам, тогда при проверки в Ceck сверка начислений уплат, все красным стоит и такой отчет не примут(так сказали в ПФР)
    Как учесть эту переплату?
    Правильно, что там где Доплата(по фирме), графа Доплачена за пред.период = Задолженности на 01,01,2011, сумму должны совпадать?
    В РСВ доплата за декабрь(пред.период) стоит 16 782(по факту)
    Спасибо.
    Если я правильно поняла, у вас по ПФР взносам переплата?

    В ИС не может быть переплаты. Или недоплата (если уплачено меньше) или оплата равна начислениям.
    На сумму переплаты будет расхождение между ИС и РСВ.

  19. #769
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,322
    Переплату - отнесите "Доплату за предыдущий период"

+ Ответить в теме
Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 162223242526

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •