×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Заполнение декларации по НДС

    Доброго времени суток
    прошу подсказать : в 1 квартале была сумма НДС к возмещению (39800), во втором квартале к уплате - но не большая - (14100). Вопросы:
    1) в декларации по НДС за 2 квартал - я пишу к уплате 14100?
    2) Могу ли я не оплачивать 14100 а сделать зачет (39800-14100=25700 к возмещению)?
    и если да, то как мне это показать в декларации за 2 квартал - где в каком месте?
    3) камеральная проверка может проводится без нашего присутствия - просто уже три месяца прошло с подачи декларации за 1 квартал - и я не понимаю - была проверка или нет и если была то какой результат по возмещению.
    Заранее спасибо за ответы
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Так же вопрос по заполнению листа 7
    оплатили рекламу - поставщик на упрощенке Без НДС
    вопрос:
    1) нужно ли указывать данную операцию в листе 7, если да, то какой код операции при этом писать....
    С кодами замучилась совсем ХЕЛП!!!!

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    1. Да
    2. Если возмещение вам подтвердили
    3. Сверку в налоговой запросите и посмотрите, что у вас по расчетам НДС отражено

  4. #4
    Аноним
    Гость
    спасибо Январь!
    по кодам стр. 7 остался вопрос - подскажите плиз!

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    оплатили рекламу - поставщик на упрощенке Без НДС
    Не надо раздел 7 сдавать

  6. #6
    Аноним
    Гость

    нулевой НДС

    прошу простить за тупой вопрос.
    у нас во втором квартале не было покупок-продаж вообще.
    я сдаю нулевую декларацию по НДС, а все разделы мне туда включать (чтобы показать везде нули), или можно ограничиться разделами 1 и 3?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,204
    а все разделы мне туда включать
    Приказ Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н
    (ред. от 21.04.2010)
    "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения"

    Титульный лист и раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики (если иное не предусмотрено настоящим пунктом).
    Разделы 2 - 7, а также приложения к разделу 3 декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Аноним, уберите из книги покупок счет-фактуру от упрощенца вообще. Ибо если у вас в книге будут иметься необлагаемые НДС суммы, то раздел 7 деклы должен быть заполнен обязательно. Иначе не будет у вас книга покупок соответствовать декларации. А при заполнении раздела 7 камералят всегда)))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •