спрошу в лоб, извините, а в учетной политике стоит галочка - учитывать зачет авансов автоматически?
спрошу в лоб, извините, а в учетной политике стоит галочка - учитывать зачет авансов автоматически?
Не могу найти в БГУ журнал авансов выданных и полученных по аналогии с семёркой. Документы есть, а журнала нет. Косяк?
тоже возник вопросик...когда формируем отчетность регламентированную сводно (как в 77) нет ...только отдельно по учреждениям, если их несколько в базе?
Появились правила перехода ББУ 7.7.646 - БГУ Ура, товарищи!
Аноним13, интерфейс ББУ77 подразумевается как переходный. Если в нем, то можно открыть через Операции-журналы документов - зачет аванса выданного или зачет аванса полученного.
Опа, и где написано, что интерфейс ББУ77 переходный? Если это правда, прискорбно товарищи.
Аноним13, да ничего страшного в этом нет. В книжке к конфигурации, например описываются все действия с основным интерфейсом конфигурации
нормально конечно,но блин у меня не 2,3 и даже не 10 ,а за сотню организаций (централизованная бухгалтерия).в каждом отчете прощелкивать этот список...,к тому же он почему-то не сохраняется этот список...на момент формирования отчета сохраняется,а в новом отчете по новому список заполнять?
В документе Поступление родительской платы на л/с не проставляется КПС счета дебета. По идее там должен быть КПС типа КИВФ. Как его туда запихать??
В отчете кассира операции по субсидиям (КФО 4) попадают в графу "внебюджет", почему? может так и надо? хотя это же бюджетные субсидии...
БГУ Делаю аванс подотчетному лицу, хочу распечатать заявление на выдачу аванса, программа выдает, что у подотчетного лица есть перерасход по предыдущим авансам (остаток предыдущего аванса с минусом) Но у меня остатки все по нулям! В документах на выдачу перерасхода есть ссылки на авансовые отчеты. В оборотно-сальдовой ведомости тоже остатки по нулям.
Что не так, помогите, пожалуйста
Елена Влад, убедитесь, что во всех движениях по счету 208 заполнен реквизит "Валютная сумма". Звучит абсурдно, но именно эту сумму и проверяет авансовый отчет. Часто бывает так, что кредитовый оборот формируется ручной операцией, где просто сумма указана, а валютная сумма пустая.
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Не, валютная сумма везде стоит. Выяснила, что пока документы выдачи в подотчет формировались обычными заявками на кассовый расход, а документы расхода через услуги сторонних организаций, все было ОК. Как только делаю сокращенную ЗКР или документ расхода через операцию вручную, в отчете по подотчетному лицу на остатке выводит одну и ту же сумму и по Д-ту и по К-ту. Похоже, проблема в конфигурации
Многие наши клиенты формируют расходы ручной операцией, и все у них нормально. Проблемы были только с валютной суммой - не знали, что надо указывать. Других глюков не было.
А у вас случайно не отключен раздельный учет по подотчетным лицам на счете 208?
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Операции - Константы - Настройка параметров учета - Учет на счете 208.00. Есть галочка?
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Тогда остается только проверять аналитику и время проведения документов.
Если бы я не был программистом, я б наверное хирургом стал. Люблю, знаете ли, покопаться во всякой фигне непонятной...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)