×
×
+ Ответить в теме
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 185
  1. #151
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от adeich Посмотреть сообщение
    Т.е. определись, нужен или нет тебе партионный учет
    В данном случае - не нужен, как отключить?


    Еще такая фигня
    Документ "Кассовое выбытие"
    В табличной части есть:
    Слева КПС, КЭК
    По центру (дт)КПС, (дт)КЭК
    Справа (кт)КПС, (кт)КЭК



    Т.е. если бы был только кт-дт, вопросов бы не было.
    Зачем нужен КПС и КЭК слева?

    И самое главное, как отобразить именно левый(тот что на картинке слева) КЭК в ОСВ по счету?
    Там в группировках можно вставить даже два КЭКа и дт и кт, а вот тот что нужен - никак...

  2. #152
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от adeich Посмотреть сообщение
    Можно и в программе - Операции-Отчет..Журнал операций (форма 0504071) старая версия
    Спасибо за ответ, я конечно распечатала старый вариант отчета. Я имею ввиду, в инструкцию где занести журнал этот. Выше писали - Нет в инструкции журнала по забалансовым счетам, и в 1С в запросе формирования наложило ограничение.

  3. #153
    Клерк Аватар для zhns
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    507
    Цитата Сообщение от Krat0S Посмотреть сообщение
    В данном случае - не нужен, как отключить?


    Еще такая фигня
    Документ "Кассовое выбытие"
    В табличной части есть:
    Слева КПС, КЭК
    По центру (дт)КПС, (дт)КЭК
    Справа (кт)КПС, (кт)КЭК



    Т.е. если бы был только кт-дт, вопросов бы не было.
    Зачем нужен КПС и КЭК слева?

    И самое главное, как отобразить именно левый(тот что на картинке слева) КЭК в ОСВ по счету?
    Там в группировках можно вставить даже два КЭКа и дт и кт, а вот тот что нужен - никак...
    Левый КЭК это КЭК забалансового счета.
    В расходных документах 18, в доходных документах 17.
    Формируйте ОСВ по 17 или 18 счету и там увидите левый КЭК

  4. #154
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    8
    zhns,
    Ура!
    Спасибо)

    Тогда еще вопросик

    Счет 105.31 - Медикаменты.
    Есть номенклатура - Лекарственные средства.
    Забиваем поступление, сумма=количеству, т.е. 1 единица лекарств. средств стоит 1 рубль.

    Поступление на МОЛ1 в карточке количественно-суммового учета выглядит красиво.
    Далее хочется сделать одним документом передачу МОЛ2 и сразу списание с этого МОЛ2.
    В старой программе делали операцию вручную, две проводки и все.
    Здесь - сумма начинает брехать, даже если делать как положено - двумя документами - передачей и списанием.
    Это в случае, если передач больше двух.

    Блин фик объяснишь нормально...

    Пример:
    На МОЛ1 висит дофига лек. ср-в. Это человек который их получает и отвечает за них.

    Делаем передачу на МОЛ2, затем списание с МОЛ2.
    Все нормально.
    Делаем еще передачу на МОЛ2, затем списание с МОЛ2.
    Если это делается одной датой, причем не текущей, то по умолчанию время ставится 00.00.00.
    И тогда в карточке начинает брехать сумма.



    Пробовал и операцией в ручную, как на скриншоте, и двумя документами как положено.

    Отображает правильно, только если хронологию соблюдать -
    передача1 0.00.01, списание1 0.00.02
    передача2 0.00.03, списание2 0.00.04
    и т.п.
    Я понимаю что хронология важна, но даже если будет так:
    передача1 0.00.01, передача2 0.00.02
    списание1 0.00.03, списание2 0.00.04
    в карточке сумма начнет брехать.

    Что не так?


    ЗЫ: Крик души: Нет, я бы много чего понял, но вот откуда, ОТКУДА?! оно берет другие суммы? Если как не крути - 1 единица материала стоит 1 рубль, не зависимо от
    партии, вероисповедания и прочего, как может получиться по другому?!
    Последний раз редактировалось Krat0S; 28.02.2012 в 08:52.

  5. #155
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    598
    у меня как то были глюки непонятные с цифрами...по моему тестирование помогло...

  6. #156
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    598
    а не подскажите (подзабыла)...где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию...не досмотрела, что бух название перекрутила в зарплате...и выгрузкой обменялись...удалить не могу...ссылается, на то, что установлено по умолчанию...

  7. #157
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от Zuzya Посмотреть сообщение
    где в БГУ закреплено учреждение по умолчанию..
    На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая"

  8. #158
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    4
    Подскажите пожалуйста как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)???

  9. #159
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    4
    Подскажите пожалуйста. В БГУ делаю РКО ставлю КФО-4 в отчете кассира суммы попадают в колонку внебюджет, ходя вид деятельности стоит "средства бюджета". Правильно это или нет??? Если нет,то как сделать, чтобы суммы попали в бюджет???

  10. #160
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от Alsu0712 Посмотреть сообщение
    Правильно это или нет??
    Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности.

    Цитата Сообщение от Alsu0712 Посмотреть сообщение
    как в БГУ сделать передачу ОС с счета на счет не могу найти (баланс)???
    Операциями введенными вручную, через 401 счет

  11. #161
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2012
    Сообщений
    4
    Спасибо!!!

  12. #162
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    598
    Цитата Сообщение от adeich Посмотреть сообщение
    На панели "Установить текущее учреждение". Если панель отключена, то включи - "Панель общая"
    упс...Спасибо..увидела!!!

  13. #163
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    8
    Zuzya,
    Дело в том, что это официальные глюки( И в 77 это было и тут есть, 1Сники сказили - это не баг, а фича...

  14. #164
    Клерк
    Регистрация
    05.11.2007
    Сообщений
    296
    adeich "Правильно. Субсидии не относятся к бюджетной деятельности"

    А к чему относится?нас перевели на субсидию и добали в название учреждения "бюджетная школа"

  15. #165
    Клерк
    Регистрация
    05.06.2005
    Сообщений
    210
    Цитата Сообщение от skit50 Посмотреть сообщение
    А к чему относится?
    Для начала вам нужно ознакомится с 83-ФЗ от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 30.11.2011, с изм. от 06.12.2011) статья 9.2 и Бюджетным кодексом, а так же инстр. 157н и из нее вытекающими 162н, 174н, 183н

  16. #166
    чертёнок Аватар для Nephila
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    916
    Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход?
    Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.

  17. #167
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2005
    Сообщений
    87
    Коллеги,
    у меня не получается в БГУ ввести счет-фактуру с КЭК 120 или 180. Делаю реализацию - выставляю в нем КЭК 120 - все отлично провожу - все правильно в проводках. Теперь делаю на основании этого документа счет-фактуру выданную и в ней стоит КЭК 130. Это только у меня так? Написала в службу поддержки. ответили фигню - перепроведите счет-фактуру. Как у вас? может я что-то не так настроила?

  18. #168
    Клерк
    Регистрация
    22.02.2007
    Сообщений
    598
    Цитата Сообщение от Nephila Посмотреть сообщение
    Уважаемые знатоки, а как исправить нумерацию в заявках на кассовый расход?
    в документе в углу - действия (по моему) редактировать номер.... ну или если прям масштабно, перенумерацией обработкой какой нибудь.

  19. #169
    Аноним2012
    Гость
    Цитата Сообщение от Krat0S Посмотреть сообщение
    zhns,


    ЗЫ: Крик души: Нет, я бы много чего понял, но вот откуда, ОТКУДА?! оно берет другие суммы? Если как не крути - 1 единица материала стоит 1 рубль, не зависимо от
    партии, вероисповедания и прочего, как может получиться по другому?!
    Krat0S, в учреждении неправильно составлен график документооборота и программа тут не при чем.
    И как можно делать одним документом передачу и списание? Не технически в программе, а именно реально. У вас что МОЛ2 бегает к МОЛ1 за каждой таблеткой? Получила и сразу больному?

    Оприходовали МПЗ на МОЛ 1 на основании накладной. Отпуск на МОЛ 2 оформляется в момент отпуска, а не в конце месяца. Списание с МОЛ2 также в момент расхода.
    Только пусть не говорят, что много МПЗ. В крайнем случае пусть пропишут в УП и списывают по декадно.

    И не надо никаких в бюджетном учреждении партионных учетов. Булки итак приходуются и списываются нормально

  20. #170
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    8
    Аноним2012,
    Ну в целом я как бы согласен

    Но есть нюанс(

    Цитата Сообщение от Аноним2012 Посмотреть сообщение
    Только пусть не говорят, что много МПЗ
    Не много, а ДОФИГА.
    Примерные цифры за месяц:
    ~1000 документов поступления МЗ
    ~1000 перемещений МЗ
    ~1000 списаний МЗ

    И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности.
    Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе.

    Хотя в общем-то вы правы)

  21. #171
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2012
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    8
    Попутно еще вопрос интересный

    До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года.
    Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества.

    Ситуация 1:
    Получено 200шт. каких-нить пробирок, по 20 руб\шт.(да-да они в основные теперь попадают)
    Ну тут вроде все ясно.
    В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера, все хорошо, на данный момент более-менее понятно.

    Ситуация 2:
    Получено 100 кресел, по 4500руб\шт.
    В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера.
    А вот дальше...
    Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку
    "Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1"
    Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая...

    Как бы это обойти есть мысли?

  22. #172
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2012
    Сообщений
    6
    Krat0S, использовать обработку http://infostart.ru/public/87196/

  23. #173
    Аноним2012
    Гость
    Цитата Сообщение от Krat0S Посмотреть сообщение
    Аноним2012,

    Но есть нюанс(

    Не много, а ДОФИГА.
    Примерные цифры за месяц:
    ~1000 документов поступления МЗ
    ~1000 перемещений МЗ
    ~1000 списаний МЗ

    И это только маленькая часть работы..., есть ведь еще другие обязанности.
    Вот и экономили время раньше путем двух действий в одном документе.
    нууу, это ещё не до фига

    Krat0S, в общем-то только на документы по приходу тратиться время. Но опять же 1000 документов может быть с 1-5 наименованиями, а может - 100 наименований
    Документы по перемещению и списанию через подбор делаются быстро достаточно быстро.
    Конечно, лучше, когда меньше телодвижений

    Но иногда больше времени тратиться на то, чтобы написать, потом отловить... потом что-то поменяли... и снова по кругу.
    Лучше уж сделать, чтобы сведения по приходу попадали через сканирование. Вот и снизится трудоемкость обработки МПЗ

  24. #174
    Аноним2012
    Гость
    Цитата Сообщение от Krat0S Посмотреть сообщение
    До сих пор мучаем остатки ОС в оперативном учете. На начало года.
    Ну и та же ситуация при вводе в эксплуатацию купленного имущества.

    Ситуация 2:
    Получено 100 кресел, по 4500руб\шт.
    В карточке фишка "групповой учет", группой добавляются инвентарные номера.
    А вот дальше...
    Хоть при вводе остатков, хоть при вводе в эксплуатацию, программа не принимает строку
    "Кресла - гр.уч. - 100шт. - МОЛ1"
    Она хочет все 100шт. разными строками, да с инвентарным номером каждая...
    Krat0S, а почему ОС стоимостью выше 3000 руб в оперативном учете?
    Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была).

  25. #175
    Аноним2012
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним2012 Посмотреть сообщение
    Посмотрите обработку на Ифостаре по групповому учету (вроде была).
    инфостарте

  26. #176
    чертёнок Аватар для Nephila
    Регистрация
    03.05.2011
    Сообщений
    916
    Zuzya, спасибо за ответ...
    Жизнь - не зебра из черных и белых полос. Жизнь - шахматная доска. Здесь все зависит от твоего хода.

  27. #177
    Клерк Аватар для Ягодкина
    Регистрация
    01.11.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    14
    Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как перенести остатки по с/сч 401.50 на новые КПС? Автоматически не предусмотрено, через операцию вручную не получается..(( А по 401.30 и 109.61 оборотно-сальдовые выглядят некорректно((

  28. #178
    Аноним
    Гость
    Подскажите, пожалуйста. В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец. Что надо сделать? (В меню "расчеты с контрагентами все данные видны)

  29. #179
    Клерк Аватар для Xpander
    Регистрация
    12.11.2011
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    106
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В журнале операций №4 не отображаются сальдо на начало и конец.
    Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его.

  30. #180
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Xpander Посмотреть сообщение
    Посмотри: Бухгалтерский учет->Планы счетов->Журналы, выбери 4 и увидишь флаг рассчитывать только обороты, сними его.
    спасибо!

+ Ответить в теме
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •