Добрый день, помогите пожалуйста,
Впервые заполняю декларацию по прибыли (фирме 2 месяца) и что-то растерялась. В учетной политике - метод начисления. оказываем услуги, причем цена услуги зависит от количества груза, указанного в товарно-транспортной накладной. Ее возвращают обычно через 2-3 недели. Т.е. в этот период у меня договор-заявка на оказание услуги от конкретного числа имеется, где в графе оплата стоит тариф за единицу, а количество единиц соответственно в ТТН. Как мне определить налогоблагаемую прибыль, нужно ли уточнять и включать суммы выручки по тем договорам в отчетном периоде, ТТН по которым придут только в следующем? Или достаточно взять выручку по договорам с уже вернувшимися накладными?