×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 42
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос За год нет дохода, с расход большой.

    Подскажите, пожалуйста, мы на УСН (доходы минус расходы) .
    За 2008 год у нас не было ни одного дохода, а расход большой.
    Как посчитать минимальный налог, если нет дохода? Чем опасна такая ситуация?
    Расход неренесется на следующий год?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Никак не считать минимальный. Просто не от чего считать.

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Смешно

    Как быть, народ работал, а на доход не заработал.. минимальный налог он же для тех кто и так плохо работает.))) а мы получается совсем плохо работали веь год.))))
    Будут ли претензии у налоговиков?
    И что делать с затратами, можно их перенести на доход в будущем году?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    А за счет чего расходы-то были? Заём что ли?
    Ну убыток будет, на следующий год перенесете его

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    Да, зарплаты за счет беспроцентного займа. РКО, бензин, аренда авто все за счет займа, или остатка на р/счете с предыдущего года..
    А как перенести затраты?

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Никак не перенести. Убыток будет, он и переносится

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    14.11.2002
    Сообщений
    692
    Убыток будет, он и переносится
    В пределах не более 30% на весь будущий год, остальное на последующие налоговые периоды.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    У нас похожая ситуация, деятельности нет, а зарплата директору начислялась и налоги по з/плате платились за счет заемных средств. Вот только декларации за 2 и 3 квартал по УСН и ПФР сдавались нулевые. В ФСС отчет сдали с уплатой сбора без начисления ФОТ. Что делать с годовой отчетностью? Учредитель настаивает опять на нулевой. А как тогда быть с ИС за год и НДФЛ. Не отчитываться по работнику? Зарегистрированы во 2 квартале, на 15%.

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    В ФСС отчет сдали с уплатой сбора без начисления ФОТ.
    Какого сбора?
    Что делать с годовой отчетностью?
    С какой именно? Если платились зарплатные налоги и начислялась зарплата, то отчетность по этим налогам никак не может быть нулевой.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    ФСС я имела ввиду плату от несчастных случаев на производстве.

    А годовая отчетность - УСН за 2 и 3 квартал сдавалась 0 доходов и 0 расходов. Годовую УСН учредитель хочет сдать такую же. И ПФР по авансовым платежам сдавалась нулевая.
    Так вот если я сейчас сдам годовые формы УСН и ПФР нулевые, как мне тогда отчитаться по работнику (ИС в ПФР и НДФЛ) на которого начислялась з/плата? Вообще не отчитываться по работнику и оставит налоги как переплату? Или убедить учредителя показать убыток? И затем нормально отчитаться за работника? У нас ООО.

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Ну правильно хочет сдать, потому как нет деятельности, направленной на получение дохода.
    И ПФР по авансовым платежам сдавалась нулевая.
    Это как? Вы же сами пишете, что налоги с зарплаты уплачивались. Зачем сдавать нулевку по ОПС? В чем тайный смысл?
    Или убедить учредителя показать убыток?
    Да не надо его убеждать. Не хочет показывать, не показывайте

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    Поняла, по ОПС надо показать уплату налогов в годовой отчетности, так же как я сделала в ФСС, а начисленную з/плату тоже показывать? Если покажу начисление, не спросят ли меня где расходы в декларации УСН?

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Если покажу начисление, не спросят ли меня где расходы в декларации УСН?
    Ну спросят если даже, и что? Этот расход не направлен на получение дохода, поскольку деятельности нет, поэтому и не должен показываться в декларации.
    а начисленную з/плату тоже показывать?
    А как Вы можете не показать её? С чего Вы тогда взносы насчитали?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    Спасибо, теперь все понятно. УСН сдаю нулевую за год, ОПС с начисленым ФОТ, взносами и уплаченными взносами. И спокойно сдаю Индивидуальные сведения и НДФЛ на работника. Верно?

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Верно.

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Никак не считать минимальный. Просто не от чего считать.
    Правильно я поняла, если у нас за год были только такие операции : займ от учредителя, покупка ККМ, услуги за ККМ, и банковские комиссии, то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог??
    Кстати, подскажите комиссии банка (РКО) это 91.4 или 91.3???. у нас УСН дох-расх.
    Заранее спасибо.
    С рождеством

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог??
    А с чего Вы собрались платить минимальный налог, если доходов не было?
    Деятельность была или нет? Отсутствие дохода не всегда означает отсутствие деятельности.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А с чего Вы собрались платить минимальный налог, если доходов не было?
    Деятельность была или нет? Отсутствие дохода не всегда означает отсутствие деятельности.
    нет деятельности вообще не было.
    было только - взнос уставного капитала, займ и покупка на эти деньги ккм, и несколько РКО банка. з/п не начислялась и не выплачивалась
    а в книгу Д и Р что из этого учитывать?
    или ее не надо при таких операциях заполнять?
    РКО банка входит в расходы книги?
    Заранее спасибо.
    с Рождеством!

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Ничего в книгу не писать. Декларацию пустую сдавать. ККМ поставить в расходы, когда наччнется деятельность

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2008
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ничего в книгу не писать. Декларацию пустую сдавать. ККМ поставить в расходы, когда наччнется деятельность
    ммммм...какая прелесть. Вы облегчили мою жизнь=)
    последние вопросы - а книгу надо сдавать (хоть и пустую) или нет?
    стоимость ККМ 13000. в 1С ввела как поступление МПЗ. правильно?
    правильно поняла когда деятельность пойдет просто сделать перемещение? ККМ как товар поставит или мат-лы?
    все! =)
    спасибо еще раз

  21. #21
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится.
    ККМ как товар поставит или мат-лы?
    Как материальные расходы.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2008
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится.
    Как материальные расходы.
    СПАСИБО !
    по полочкам все разложили

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2008
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится.
    Как материальные расходы.
    ой-ой-ой!
    совсем забыла!
    а в этом году уже не надо сдавать различные справки К отчетности ???(всякие : справки о рук и гл.бух; расшифровка выручки; СМП; СПРАВКА
    Об отсутствии налогооблагаемых объектов и неосуществлении ряда видов деятельности)

  24. #24
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Их уже много лет как сдавать не надо

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    ИП УСН Доходы-Расходы

    Если в 2010 году был убыток, как и в каком размере его перенести на 2011?

    В книге доходов и расходов его каким либо образом отражать нужно?

  26. #26
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от GuzelMZ Посмотреть сообщение
    как и в каком размере его перенести на 2011?
    Хоть все 100% перенести, если влезет. ПРи расчете налога за год. Как это оформляется в документах - написано в Порядке заполнения книги и декларации

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    Спасибо

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    Что за сумма минимального налога? Строка 270 декларации по УСН. Что с ней делать? Тоже уплачивать?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    В декларация по единому налогу УСН строку 280 заполнять если были взносы за работников по договорам ГПХ а не по трудовым. По трудовым договорам у меня нет и не было вообще работников

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    Цитата Сообщение от GuzelMZ Посмотреть сообщение
    В декларация по единому налогу УСН строку 280 заполнять если были взносы за работников по договорам ГПХ а не по трудовым. По трудовым договорам у меня нет и не было вообще работников
    Все нашла есл Д-Р незаполняется

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •