Здравствуйте!
Организации необходимо зачесть переплату, образовавшуюся по налогу на прибыль в части , зачисляемой в бюджеты субъектов РФ (по обособленным подразделениям, находящимся в разных с Головной организацией субъектах РФ) в счет уплаты НДС , который мы платим, соответственно, по месту нахождения Головной организации. Можно ли это сделать? Или я имею право зачесть переплату по прибыли с НДС только в Налоговой по месту нахождения ГО?
Акты сверок с налоговыми есть.